Faktúry 2020 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20200388   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Tovar podľa výberu  199,5 
vrátane DPH
  115  08.12.2020  17.12.2020 
20200376   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Pracovná zdravotná obuv dámska  638,8 
vrátane DPH
  113  04.12.2020  10.12.2020 
20200375   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Bona spray mopy na podlahy a náhradné náplne  888 
vrátane DPH
  113  04.12.2020  10.12.2020 
20200358   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Boxy na terapeutické pômocky  73,97 
vrátane DPH
  105  01.12.2020  04.12.2020 
20200353   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Vianočné ozdoby  129,3 
vrátane DPH
  102  25.11.2020  03.12.2020 
20200316   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Posuvné dvere, kuchynská linka  855,00 
vrátane DPH
  89  02.11.2020  04.11.2020 
20200170   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, 07501 Trebišov
36215856  Materiál do snoezelen  127 
vrátane DPH
  47  09.06.2020  12.06.2020 
20200157   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, 07501 Trebišov
36215856  Okrasné rastliny  247,1 
vrátane DPH
  46  28.05.2020  02.06.2020 
20200070   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Občerstvenie pre zamestnancov ROH  196 
vrátane DPH
  25  03.03.2020  11.03.2020 
20200038   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  kancelárske potreby  147,34 
vrátane DPH
  19  30.01.2020  31.01.2020 
20200037   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  tovar podľa výberu  111,82 
vrátane DPH
  19  30.01.2020  31.01.2020 
20200034   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  kanc. potreby  206,5 
vrátane DPH
  15  27.01.2020  28.01.2020 
20200033   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  plátené obrúsky  140 
vrátane DPH
  16  27.01.2020  29.01.2020 
20200369   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  229,98 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    03.12.2020  10.12.2020 
20200331   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  226,14 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    06.11.2020  13.11.2020 
20200290   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  227,75 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    07.10.2020  19.10.2020 
20200251   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  228,64 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    09.09.2020  22.09.2020 
20200240   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  233,08 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    27.08.2020  08.09.2020 
20200214   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  226,14 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    27.07.2020  31.07.2020 
20200180   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  228,8 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    18.06.2020  07.07.2020 
20200155   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  226,14 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    20.05.2020  04.06.2020 
20200093   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17    04.05.2020  14.05.2020 
20200092   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  199,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17    04.05.2020  14.05.2020 
20200091   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  210,24 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17    27.04.2020  11.05.2020 
20200089   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17    27.04.2020  11.05.2020 
20200067   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  199,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    26.02.2020  11.03.2020 
20200066   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    26.02.2020  11.03.2020 
20200044   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  199,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17    03.02.2020  13.02.2020 
20200043   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154 zo dňa 19.10.17    03.02.2020  13.02.2020 
20200023   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  199,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    22.01.2020  24.01.2020 
20200022   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    22.01.2020  24.01.2020 
20200020   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  199,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    14.01.2020  27.01.2020 
20200019   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    14.01.2020  27.01.2020 
20200406   Nexa, s.r.o.
Sasinkova 9, 921 41 Piešťany
36239798  Germicídne žiariče 2 ks  647,87 
vrátane DPH
  121  14.12.2020  21.12.2020 
20200119   MERKURY MARKET MICHALOVCE
Humenská cesta 43, 071 01 Michalovce
36501891  Kuchynská linka  279 
vrátane DPH
  35  08.04.2020  14.04.2020 
20200428   VVS a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné 17.09.-15.12.2020  1257,10 
vrátane DPH
Zmluva č.80-000105354PO2015    21.12.2020  22.12.2020 
20200277   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné, stočné 17.06. - 16.09.2020  1404,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    01.10.2020  08.10.2020 
20200271   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné, 21.03.-16.09.2020 RD TV  1009,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    22.09.2020  08.10.2020 
20200185   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné, stočné 13.03. - 16.06.2020  1596,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    24.06.2020  07.07.2020 
20200108   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné, 01.11.2019 - 20.03.2020  420,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015 zo dňa 12. 11. 2015    08.04.2020  16.04.2020 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť