Faktúry 2020 (CDaR Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1/1358)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA2772000454   Spojená škola J. Vojtašáka
Kláštorná 24, Levoča
42090598  stravovanie - prepl.  -41,99 
vrátane DPH
ZM277200009    16.12.2020  17.12.2020  29.1.2021 
FA2772000464   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 4B, Zilina
51865467  vyúčt.elek. - opravná FA  -166,28 
vrátane DPH
ZM277190027    28.12.2020  29.12.2020  29.1.2021 
FA2772000350   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 4B, Zilina
51865467  vyúčtovanie elektriny  -213,10 
vrátane DPH
ZM277190015    30.10.2020  10.11.2020  23.11.2020 
FA2772000352   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 4B, Zilina
51865467  vyúčtovanie elektriny  -250,40 
vrátane DPH
ZM277190015    30.10.2020  10.11.2020  23.11.2020 
FA2772000463   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 4B, Zilina
51865467  vyúčt.elek. - opravná FA  -344,34 
vrátane DPH
ZM277190027    28.12.2020  29.12.2020  29.1.2021 
FA2772000351   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 4B, Zilina
51865467  vyúčtovanie elektriny  -355,69 
vrátane DPH
ZM277190015    30.10.2020  10.11.2020  23.11.2020 
FA2772000200   LBS s.r.o.
Letecká 66, Sp. Nová Ves
36190501  vybudovanie bleskozvodov  15087,55 
vrátane DPH
  OB190117  07.07.2020  13.07.2020  13.8.2020 
FA2772000284   Marián Repko
Tr.1.Mája 4, Sp.Nová Ves
37177583  oprava kúpeľne  5830,00 
vrátane DPH
  OB200039  22.09.2020  06.10.2020  13.10.2020 
FA2772000005   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravné lístky  5126,15 
vrátane DPH
ZM277190017    08.01.2020  28.01.2020  7.2.2020 
FA2772000210   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  4159,30 
vrátane DPH
ZM277190017    24.07.2020  30.07.2020  13.8.2020 
FA2772000175   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  4124,26 
vrátane DPH
ZM277190017    08.06.2020  30.06.2020  8.7.2020 
FA2772000244   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  3638,62 
vrátane DPH
ZM277190017    06.08.2020  31.08.2020  9.9.2020 
FA2772000405   Ing. Milan Kellner - Nábytok
Slovenská 14, Sp. Vlachy
37179799  postele, komoda  3625,00 
vrátane DPH
  OB200106  04.12.2020  08.12.2020  29.1.2021 
FA2772000419   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné  3546,57 
vrátane DPH
ZM277160006    09.12.2020  11.12.2020  29.1.2021 
FA2772000149   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  odobratá strava  3495,65 
vrátane DPH
ZM277190017    04.05.2020  15.05.2020  23.6.2020 
FA2772000385   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné  3415,63 
vrátane DPH
ZM277160006    15.11.2020  26.11.2020  23.12.2020 
FA2772000383   Marián Repko
Trieda 1. mája, Sp. Nová Ves
37177583  oprava schodiska  3393,54 
vrátane DPH
  OB200079  20.11.2020  26.11.2020  23.12.2020 
FA2772000081   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické strav. lístky  3378,23 
vrátane DPH
ZM277190017    11.03.2020  27.03.2020  8.4.2020 
FA2772000019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovacia faktúra za plyn  3305,78 
vrátane DPH
ZM277190008    20.01.2020  09.02.2020  7.2.2020 
FA2772000378   Le Cheque Dejeuner s.r.o
Tomášiková 23, Bratislava
31396674  darčekové poukážky  3253,60 
vrátane DPH
  OB200100  20.11.2020  24.11.2020  23.12.2020 
FA2772000333   Zdenek Macko
Štúr.nábrežie 12, Sp. Nová Ves
33067899  rekonštrukcia balkona  3199,16 
vrátane DPH
  OB200035  28.10.2020  04.11.2020  23.11.2020 
FA2772000115   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické strav. Lístky  3048,09 
vrátane DPH
ZM277190017    09.04.2020  30.04.2020  22.6.2020 
FA2772000311   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  2999,36 
vrátane DPH
ZM277190017    09.10.2020  28.10.2020  23.11.2020 
FA2772000269   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  2689,94 
vrátane DPH
ZM277190017    07.09.2020  30.09.2020  13.10.2020 
FA2772000402   Miroslav Hrubý MIREX
Duklianska 51, Sp. Nová Ves
35320991  výmena podláh  2129,29 
vrátane DPH
  OB200065  07.12.2020  11.12.2020  29.1.2021 
FA2772000185   K-CORP s.r.o.
Radlinského 20, Sp.Nová Ves
36215791  nákup výpočtovej techniky  1802,00 
vrátane DPH
  OB200038  24.06.2020  25.06.2020  8.7.2020 
FA2772000035   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravné lístky  1756,21 
vrátane DPH
ZM277190017    05.02.2020  28.02.2020  11.3.2020 
FA2772000094   AQUA trade Slovakia s.r.o.
Jesenského 55, Zvolen
36049999  oprava úpravovne vody Kolinovce  1733,00 
vrátane DPH
  OB200015  31.03.2020  29.04.2020  8.4.2020 
FA2772000332   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp.Nová Ves
36215791  nákup VT  1699,20 
vrátane DPH
  OB200084  28.10.2020  29.10.2020  23.11.2020 
FA2772000406   Ing. Milan Kellner - Nábytok
Slovenská 14, Sp. Vlachy
37179800  kuch.linka  1650,00 
vrátane DPH
  OB200108  04.12.2020  08.12.2020  29.1.2021 
FA2772000403   Miroslav Hrubý MIREX
Duklianska 51, Sp. Nová Ves
35320992  výmena podláh  1310,54 
vrátane DPH
  OB200065  07.12.2020  11.12.2020  29.1.2021 
FA2772000225   Ing. Erika Faguľová - Lorincova
Letná 45, Košice
35541709  projekt.dokumentácia  1300,00 
vrátane DPH
  OB200036  06.08.2020  14.08.2020  9.9.2020 
FA2772000404   Drevovýroba - F. Jánoš
Štúrova 40, Krompachy
37707591  nábytok  1264,80 
vrátane DPH
  OB200107  07.12.2020  08.12.2020  29.1.2021 
FA2772000441   Miroslav Hrubý MIREX
Duklianska 51, Sp. Nová Ves
35320991  výmena podláh  1221,36 
vrátane DPH
  OB200065  15.12.2020  17.12.2020  29.1.2021 
FA2772000004   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba plynu  1144,15 
vrátane DPH
ZM277190008    07.01.2020  15.01.2020  7.2.2020 
FA2772000434   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  spotreba plynu  1099,18 
vrátane DPH
ZM277190008    10.12.2020  15.12.2020  29.1.2021 
FA2772000367   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  spotreba plynu  1099,18 
vrátane DPH
ZM277190008    05.11.2020  18.11.2020  23.12.2020 
FA2772000293   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  spotreba plynu  1099,18 
vrátane DPH
ZM277190008    05.10.2020  15.10.2020  23.11.2020 
FA2772000264   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  spotreba plynu  1099,18 
vrátane DPH
ZM277190008    09.09.2020  15.09.2020  13.10.2020 
FA2772000227   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  spotreba plynu  1099,18 
vrátane DPH
ZM277190008    06.08.2020  14.08.2020  9.9.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Spišské Vlachy, Lipová 13

Tlačiť