Faktúry 2021 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274202100766   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  191,72 
vrátane DPH
28/2019    10.12.2021  17.12.2021  3.1.2022 
FA274202100765   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  301,62 
vrátane DPH
28/2019    10.12.2021  17.12.2021  3.1.2022 
FA274202100764   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  204,98 
vrátane DPH
28/2019    10.12.2021  17.12.2021  3.1.2022 
FA274202100763   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  385,74 
vrátane DPH
28/2019    10.12.2021  17.12.2021  3.1.2022 
FA274202100762   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  321,17 
vrátane DPH
28/2019    10.12.2021  17.12.2021  3.1.2022 
FA274202100761   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  158,93 
vrátane DPH
28/2019    10.12.2021  17.12.2021  3.1.2022 
FA274202100760   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  2235,16 
vrátane DPH
P3437/2019    10.12.2021  20.12.2021  3.1.2022 
FA274202100759   Valéria Albertová - Ria Nábytok
Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany
33867950  fa za nábytok  502,- 
vrátane DPH
  362/2021  09.12.2021  20.12.2021  3.1.2022 
FA274202100758   Autostyl, s.r.o.
Močiaranska 3999, Michalovce
36194751  fa za STK a EK Škoda Rapid  250,67 
vrátane DPH
  369/2021  09.12.2021  20.12.2021  3.1.2022 
FA274202100757   Autostyl, s.r.o.
Močiaranska 3999, Michalovce
36194751  fa za STK a EK Opel Zafira  100,- 
vrátane DPH
  370/2021  09.12.2021  20.12.2021  3.1.2022 
FA274202100756   Iveta Sokolová - OPTIMA
Tokajícka 4, Košice
33634319  fa za toner  133,- 
vrátane DPH
  382/2021  09.12.2021  15.12.2021  3.1.2022 
FA274202100755   Dániel Jecko - JDE
Centrum 924/57, Veľké Kapušany
47937441  fa za opravu TV prijímača  112,- 
bez DPH
  284/2021  09.12.2021  15.12.2021  3.1.2022 
FA274202100754   Maroš Bračok - One.net
Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec
41604270  fa kamera, rekord.,kabel.  992,46 
vrátane DPH
  343/2021  08.12.2021  15.12.2021  3.1.2022 
FA274202100753   Maroš Bračok - One.net
Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec
41604270  fa kamera, kabel, lišta  932,7 
vrátane DPH
  380/2021  08.12.2021  15.12.2021  3.1.2022 
FA274202100752   Maroš Bračok - One.net
Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec
41604270  fa montáž kamier, UTP kabel  795,- 
vrátane DPH
  381/2021  08.12.2021  15.12.2021  3.1.2022 
FA274202100751   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto
47079690  fa za odobratú stravu  20942,16 
bez DPH
15/2019    08.12.2021  15.12.2021  3.1.2022 
FA274202100750   FOTO - VIDEO Tóth M.
POH 77, Veľké Kapušany
33149917  fa za zhotovenie foto, nákup bater.  277,2 
bez DPH
  328/2021  08.12.2021  15.12.2021  3.1.2022 
FA274202100749   Disig, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35972946  fa za čip.kartu  36,- 
vrátane DPH
  267/2021  07.12.2021  15.12.2021  3.1.2022 
FA274202100748   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17116537  fa za školenie SRK  640,- 
bez DPH
  367/2021  07.12.2021  15.12.2021  3.1.2022 
FA274202100747   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17116537  fa za dodávku Úk a TÚV  201,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    07.12.2021  15.12.2021  3.1.2022 
FA274202100746   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17116537  fa za dodávku Úk a TÚV  242,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    07.12.2021  15.12.2021  3.1.2022 
FA274202100745   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  208,- 
vrátane DPH
28/2019    07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100744   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  78,- 
vrátane DPH
28/2019    07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100743   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  94,- 
vrátane DPH
28/2019    07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100742   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  104,- 
vrátane DPH
28/2019    07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100741   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  39,- 
vrátane DPH
28/2019    07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100740   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  120,- 
vrátane DPH
28/2019    07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100739   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  122,- 
vrátane DPH
28/2019    07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100738   Latorica MK s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za darček.tašky  275,93 
vrátane DPH
  365/2021  07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100737   Latorica MK s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za dezinf.materiál  643,72 
vrátane DPH
  360/2021  07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100736   Latorica MK s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za čist.prostriedky  452,59 
vrátane DPH
  359/2021  07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100735   Boloni s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za elektroinš.materiál  781,9 
vrátane DPH
  379/2021  07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100734   Boloni s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za materiál na malé opravy  1010,22 
vrátane DPH
  378/2021  07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100733   Boloni s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za vodoinšt.materiál  680,21 
vrátane DPH
  376/2021  07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100732   Dušan Kukuč
Saleziánov, Michalovce
43273742  fa za hračky  551,33 
vrátane DPH
  358/2021  06.12.2021  14.12.2021  3.1.2022 
FA274202100731   SJ pri ZŠ
Kossutha 56, Kráľ.Chlmec
35541156  fa za stravu  168,52 
bez DPH
  322/2021  06.12.2021  14.12.2021  3.1.2022 
FA274202100730   ŠJ pri ZŠ v VJM
M.Hunyadiho 1256/16, Kráľ.Chlmec
35541148  fa za stravu  65,98 
bez DPH
  294/2021  06.12.2021  10.12.2021  3.1.2022 
FA274202100729   Spoj.škola P.Sabadoša int.
Duklianska 2, Prešov
42037425  fa za stravu  217,28 
bez DPH
  321/2021  06.12.2021  14.12.2021  3.1.2022 
FA274202100728   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telek.služby, internet  179,28 
vrátane DPH
Zmluva o posk.ver.tel.    06.12.2021  14.12.2021  3.1.2022 
FA274202100727   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telek.služby  40,39 
vrátane DPH
Zmluva o posk.ver.tel.    06.12.2021  14.12.2021  3.1.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť