
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250268 | Základná škola J.A.Komenského Komenského ul.3, Komárno |
37861212 | Strava detí v školskej jedálni | 153,60 bez DPH |
10.10.2025 | 20.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| 20250163 | Základná škola J.A.Komenského Komenského ul.3, Komárno |
37861212 | Strava detí v ŠJ | 131,00 bez DPH |
25.06.2025 | 30.06.2025 | 27.6.2025 | ||
| 20250137 | Základná škola J.A.Komenského Komenského ul.3, Komárno |
37861212 | Výdavky na stravné pre deti v ŠJ | 147,8 bez DPH |
03.06.2025 | 05.06.2025 | 9.6.2025 | ||
| 20250108 | Základná škola J.A.Komenského Komenského ul.3, Komárno |
37861212 | Strava detí v škole | 115,60 bez DPH |
05.05.2025 | 12.05.2025 | 16.5.2025 | ||
| 20250080 | Základná škola J.A.Komenského Komenského ul.3, Komárno |
37861212 | Strava detí v školskej jedálni | 116,80 bez DPH |
01.04.2025 | 08.04.2025 | 11.4.2025 | ||
| 20250056 | Základná škola J.A.Komenského Komenského ul.3, Komárno |
37861212 | Stravné detí v škol. jedálni | 109,00 bez DPH |
24.02.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | ||
| 20250038 | Základná škola J.A.Komenského Komenského ul.3, Komárno |
37861212 | Výdavky na stravné detí v škole | 121,60 bez DPH |
05.02.2025 | 13.02.2025 | 14.2.2025 | ||
| 20250201 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier | 419,74 vrátane DPH |
7/2023 | 46/2025 | 30.07.2025 | 11.08.2025 | 18.8.2025 |
| 20250018 | WILLEX s. r. o. Ul. roľníckej školy 10, Komárno |
35964723 | Plexisklo | 55,35 vrátane DPH |
4/2025 | 14.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 20250036 | Vojtech Horváth - kominár Štúrová 15, Okoličná na Ostrove |
47169567 | Kontrola a čistenie komínov | 100,00 bez DPH |
9/2025 | 05.02.2025 | 06.02.2025 | 7.2.2025 | |
| 20250213 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Okoličná na Ostrove 414 |
40856071 | Tlačiareň CANON | 307,50 vrátane DPH |
48/2025 | 15.08.2025 | 18.08.2025 | 18.8.2025 | |
| 20250106 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Okoličná na Ostrove 414 |
40856071 | Inštalácia ovládačov tlačiarne | 24,60 vrátane DPH |
25/2025 | 25.04.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 20250103 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Okoličná na Ostrove 414 |
40856071 | Tonery a guma do tlačiarne | 440,34 vrátane DPH |
3/2023 | 20/2025 | 16.04.2025 | 24.04.2025 | 29.4.2025 |
| 20250086 | Viessmann s.r.o. Ivánska cesta 30, Bratislava |
31388841 | Ročný garančný paušál - oprava, revízia, údržba- RD Hríbová | 158,67 vrátane DPH |
1/2024 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 11.4.2025 | |
| 20250085 | Viessmann s.r.o. Ivánska cesta 30, Bratislava |
31388841 | Ročný garančný paušál - oprava, revízia, údržba | 158,67 vrátane DPH |
2/2024 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 11.4.2025 | |
| 20250084 | Viessmann s.r.o. Ivánska cesta 30, Bratislava |
31388841 | Ročný garančný paušál - oprava, revízia, údržba | 158,67 vrátane DPH |
2/2024 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 11.4.2025 | |
| 20250083 | Viessmann s.r.o. Ivánska cesta 30, Bratislava |
31388841 | Ročný garančný paušál - oprava, revízia, údržba | 158,67 vrátane DPH |
2/2024 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 11.4.2025 | |
| 20250247 | Up Déjeuner , s. r. o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | Kupóny Medical | 7820,00 vrátane DPH |
57/2025 | 26.09.2025 | 06.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 20250240 | Unomed Spol.s r.o. Zlatovská 2211, Trenčín |
00612791 | Výživové sondy pediatrické | 214,00 vrátane DPH |
58/2025 | 18.09.2025 | 26.09.2025 | 19.9.2025 | |
| 20250102 | Unomed Spol.s r.o. Zlatovská 2211, Trenčín |
00612791 | Výživové sondy pediatrické | 107,00 vrátane DPH |
22/2025 | 15.04.2025 | 24.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 20250026 | UDERMAN s.r.o. Na Kameni 385/5, Raslavice |
47485353 | Záhradná slnečná clona | 143,20 vrátane DPH |
270/2024 | 22.01.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 20250218 | Tripit s.r.o. Rovná 4, Komárno |
36534421 | Oprava roliet | 452,69 vrátane DPH |
44 a 45/2025 | 25.08.2025 | 03.09.2025 | 5.9.2025 | |
| 20250037 | Tripit s.r.o. Rovná 4, Komárno |
36534421 | Oprava okien | 344,89 vrátane DPH |
11/2025 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 14.2.2025 | |
| 20250025 | Tatrasvit Svit - Socks, a.s. Mierova 1, Svit |
31707289 | Detské rebrované pančušky | 60,90 vrátane DPH |
27.01.2025 | 27.01.2025 | 4.2.2025 | ||
| 20250186 | Strechy KOMSTAV s.r.o. Hlavná 61/26, Komárno-Ďulov Dvor |
56599331 | Odmontovanie a likvidácia AZC krytiny | 221,40 vrátane DPH |
40/2025 | 16.07.2025 | 21.07.2025 | 18.8.2025 | |
| 20250260 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Za opakované dodanie elektiny - ul. mieru | 329,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 07.01.2025 | 13.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 20250259 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Za opakované dodanie elektriny - ul. špitálska | 13,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 22.01.2025 | 13.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 20250258 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Za opakovanú dodávku elektriny - RD Hríbová | 21,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 21.01.2025 | 13.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 20250256 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny - preplatok | -7,97 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 06.10.2025 | 16.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 20250232 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny - preplatok | 1,33 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 08.09.2025 | 18.09.2025 | 10.9.2025 | |
| 20250231 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Opakované dodanie elektriny - Špitálska ul. | 13,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 22.01.2025 | 12.09.2025 | 10.9.2025 | |
| 20250230 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Za opakovanú dodávku elektriny- Hríbová ul. | 21,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 22.01.2025 | 12.09.2025 | 10.9.2025 | |
| 20250229 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha na elektrinu | 319,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 07.01.2025 | 12.09.2025 | 10.9.2025 | |
| 20250206 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektiny - Ul. mieru | 0,67 vrátane DPH |
05.08.2025 | 11.08.2025 | 18.8.2025 | ||
| 20250205 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Opakovanú dodávku elektriny - Špitálska | 13,00 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 22.01.2025 | 11.08.2025 | 18.8.2025 | |
| 20250204 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Opakovaná dodávka elektriny - RD Hríbová | 21,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 22.01.2025 | 11.08.2025 | 18.8.2025 | |
| 20250203 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Preddavok na elektrinu - Ul. mieru 3 | 329,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 07.01.2025 | 11.08.2025 | 18.8.2025 | |
| 20250173 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Opakované dodanie elektriny ul. špitálska | 13,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 22.01.2025 | 14.07.2025 | 21.7.2025 | |
| 20250172 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Opakované dodanie elektriny - ul. Hríbová | 21,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 22.01.2025 | 14.07.2025 | 21.7.2025 | |
| 20250171 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Za opakovanú dodávku elektriny | 329,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 07.01.2025 | 14.07.2025 | 21.7.2025 |