
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF 225100130 | storno 0225100118 |
tonery | bez DPH |
28.4.2026 | |||||
| DF 225100129 | Mentavia s.r.o. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
57148970 | Supervízia 20.04.2026 SUS3,5,MD | 330,00 bez DPH |
1000145938 | 23.04.2026 | 29.04.2026 | 23.4.2026 | |
| DF 225100128 | Mesto Vráble Hlavná 1221/36, 952 01 Vráble |
00308641 | Daň z nehnuteľnosti rok 2026, Vráble, Dyčka | 620,47 bez DPH |
rozhodnutie | 15.04.2026 | 17.04.2026 | 23.4.2026 | |
| DF 225100127 | Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Petofiho 2, 94550 Komárno |
00161357 | Ubytovanie 04/26 Kovačičová V., | 30,00 bez DPH |
1000144033 N.č.106/2025 | 14.04.2026 | 17.04.2026 | 14.4.2026 | |
| DF 225100126 | Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Petofiho 2, 94550 Komárno |
00161357 | stravovanie na internáte Kovačičová V. 04/2026 | mes. poplatok, stravné 57,60 € bez DPH |
1000144033 N.č.106/2025 | 14.04.2026 | 14.4.2026 | ||
| DF 225100125 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby ORANGE | 191,77 vrátane DPH |
14.04.2026 | 14.4.2026 | |||
| DF 225100124 | Mentavia s.r.o. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
57148970 | Skupinová supervízia 30.3.2026 | 100,00 bez DPH |
1000145938 | 14.04.2026 | 14.4.2026 | ||
| DF 225100123 | Základná škola s MŠ Záborského Levická 737, Vráble |
50672843 | Strava + réžia 03/26 | 471,20 bez DPH |
100144051 | 09.04.2026 | 14.4.2026 | ||
| DF 225100122 | Školská jedáleň pri ZŠ Levická 903, 952 01 Vráble |
37865455 | Poplatok za obedy a réžia 03/26 | 676,40 bez DPH |
90/2025 1000144150 | 08.04.2026 | 8.4.2026 | ||
| DF 225100121 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné 03/26 kaštieľ, vodné/stočné 03/26 SUS5,3,4 | 241,92 vrátane DPH |
2297000013 N.č.29/06, 2297000009 N.č. 44/2018, 22970000015 N.č.68/2010,2297000009 N.č.44/2018 | 1000147231,100017239,1000147236, | 08.04.2026 | 8.4.2026 | |
| DF 225100120 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné/stočné 03/26 SUS2 | 54,02 vrátane DPH |
2297000011 N.č.38/2022 | 1000147241 | 08.04.2026 | 8.4.2026 | |
| DF 225100119 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné/stočné03/26 SUS1 | 115,71 vrátane DPH |
2297000010 Nč.68/2010,43/2018 | 1000147239 | 08.04.2026 | 8.4.2026 | |
| DF 225100118 storno | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | Tonery HP original 83A,139A,85A,59A,26A | 791,50 vrátane DPH |
1000155960,1000158791,1000162493 | 07.04.2026 | 8.4.2026 | ||
| DF 225100117 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 64A, 821 01 Bratislava |
53528654 | Elektronické stravné poukážky | 1076,60 bez DPH |
2297000012 Dohoda o pristúpení k RD -stravné 13/2022 | 1000142867 | 07.04.2026 | 8.4.2026 | |
| DF 225100116 | ROFITA s.r.o. Staničná 533, Vráble |
45680728 | Oprava osobné mot. vozidla Opel Combo NR 561 LB | 353,78 vrátane DPH |
1000162837 | 07.04.2026 | 8.4.2026 | ||
| DF 225100115 | PrePsychiku s.r.o. Mikovíniho 20, Nitra |
47248343 | Psychoterapia s dieťaťom - K.D. | 300,00 bez DPH |
1000155365 | 07.04.2026 | 8.4.2026 | ||
| DF 225100114 | SERVIAT s.r.o. Špitálska 7, Bratislava |
47870991 | Ubytovanie MD Mirga 04/2026 | 101,00 bez DPH |
2297000003 N.čj.15/2025 | 1000144345 | 07.04.2026 | 8.4.2026 | |
| DF 225100113 | osobnyudaj.sk s.r.o. DUETT Business Residence Mlynské Nivy 5, Bratislava |
50528041 | výkon ZO 04/2026 | 61,50 vrátane DPH |
229700002 N.č. 7/2025 | 1000142673 | 07.04.2026 | 8.4.2026 | |
| DF 225100112 | Ing. Peter Kročka - IT RESCUE sídl. Lúky 1225/72, 952 01 Vráble |
50140001 | Rozinštalovanie notebookov,nastavenie domény.. | 340,71 vrátane DPH |
2297000017 | tech. obj. 100153976 | 07.04.2026 | 8.4.2026 | |
| DF 225100111 | Stredná odborná škola a obchodu a služieb Budovateľská 32, 945 01 Komárno |
00352233 | Stravné 04/2026 Kovačičová Viktória | 12,00 bez DPH |
1000144162 nč.88/2025 | 07.04.2026 | 8.4.2026 | ||
| DF 225100110 | BOZP Academy s.r.o. Pod Zlatým brehom 813/20, Nitra |
51193531 | BOZP a OPP marec 2026 | 184,50 vrátane DPH |
2297000004 N.č.15/2024 | tech. obj. 100142677 | 07.04.2026 | 8.4.2026 | |
| DF 225100109 | Bitcomp s.r.o. Levická 579, 952 01 Vráble |
36783412 | Služba siete internet 04/2026 kaštieľ, SUS | 85,80 vrátane DPH |
229700023,229700024,229700025,229700026,229700027,2297000008 | tech.1000148448,1000164069,1000164070,1000164071,1000164072,1000164073 | 07.04.2026 | 8.4.2026 | |
| DF 225100108 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | vyúčt. elektrina 03/2026 SUS3 | 2,05 vrátane DPH |
22970000018 N.č.35/2023 | 1000145322 | 07.04.2026 | 8.4.2026 | |
| DF 225100107 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | vyúčt. elek.03/26 SUS5 | 11,32 vrátane DPH |
22970000018 N.č.35/2023 | tech. obj. 100145322 | 07.04.2026 | 8.4.2026 | |
| DF 225100106 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | vyúčt. elek.03/2026 kaštieľ | 52,94 vrátane DPH |
22970000018 N.č.35/2023 | tech. obj. 100145322 | 07.04.2026 | 8.4.2026 | |
| DF 225100104 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2026 SUS4 | 82,00 vrátane DPH |
22970000018 N.č.35/2023 | 1000145322 | 07.04.2026 | 8.4.2026 | |
| DF 225100102 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2026 SUS2 | 105,00 vrátane DPH |
22970000018 N.č.35/2023 | 1000145322 | 07.04.2026 | 8.4.2026 | |
| DF 225100099 | Commander Services s.r.o. Digital Park II, Eistenova 23, Bratislava |
51183455 | Monitorovanie vozidiel 03/26 | 68,02 vrátane DPH |
1000147631 | 07.04.2026 | 8.4.2026 | ||
| DF 225100098 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Plyn 04/2026 kaštieľ, SUS | 3849,00 vrátane DPH |
2297000019 ZI22026 | tech. obj. 1000149187 | 07.04.2026 | 8.4.2026 | |
| DF 225100097 | CO-COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | Služby v oblasti Co 03/26 | 40,00 bez DPH |
229700001 N.č.14/2024 | tech. obj. 1000142553 | 07.04.2026 | 8.4.2026 | |
| DF 225100096 | Slovnaft |
PHM 03/26 | 1105,07 bez DPH |
2297000007 | 1000145325/2026 | 31.03.2026 | 14.04.2026 | 8.4.2026 | |
| DF 225100095 | Verlg Dashofer |
vyúčtovacia faktúra časopis Účtovný... | 263,22 vrátane DPH |
100157499/2026 | 25.03.2026 | 25.03.2026 | 8.4.2026 | ||
| DF 225100093 | Ing. arch. Silvia Gajdošová Vištuk 156 |
41489993 | Štúdia odborného posudku na odvedenie da6ďovej vody - kaštieľ | 400,00 bez DPH |
1000152906 | 18.03.2026 | 24.03.2026 | 31.3.2026 | |
| DF 225100092 | VOP Agentúra s.r.o. Ostravská 1016/24, Košice juh |
50815075 | Aktualizačné vzdelávanie - Hra ako metóda práce... | 599,99 vrátane DPH |
1000145940 | 18.03.2026 | 24.03.2026 | 31.3.2026 | |
| DF 225100091 | Thermoplyn s.r.o. Hlavná 73/217, Uľany nad Žitavou |
46447938 | výmena kotla RD Dlhá 185, Dyčka | 4690,26 vrátane DPH |
1000152151 | 16.03.2026 | 31.03.2026 | 16.3.2026 | |
| DF 225100090 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 85101 Bratislava |
17316537 | Účasť na Akadémii Pipi Dlhej Pančuchy 19.2.-22.2.2026 Tokolyová V., Kováčová H. | 150,00 bez DPH |
1000157087 | 13.03.2026 | 18.03.2026 | 16.3.2026 | |
| DF 225100089 | Roman Mráz Dekordom Štúrova 4, Bánov |
Dokončovacie práce - kaštieľ | 470,00 bez DPH |
1000157090 | 11.03.2026 | 18.03.2026 | 16.3.2026 | ||
| DF 225100088 | Thermoplyn s.r.o. Hlavná 73/217, Uľany nad Žitavou |
46447938 | výmena kotla RD Podmájska 1088/34, Vráble | 4377,47 vrátane DPH |
1000152161 | 11.03.2026 | 16.3.2026 | ||
| DF 225100087 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Služby mobilného operátora | 188,36 bez DPH |
10.03.2026 | 31.03.2026 | 16.3.2026 | |||
| DF 225100086 | Základná škola Viliama Záborského Školská jedáleň Levická 737, 952 01 Vráble |
50672843 | Strava, réžia v ŠJ 02/26 | 357,40 bez DPH |
10000144051 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 10.3.2026 |