Faktúry 2012 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20120058   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - stočné  15,60 
vrátane DPH
Zmluva    18.01.2012  10.02.2012 
20120057   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - stočné  160,80 
vrátane DPH
Zmluva    18.01.2012  25.01.2012 
20120035   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - stočné  275,08 
vrátane DPH
Zmluva    12.01.2012  17.01.2012 
20121226   XINLEI s.r.o.
Michalská 677/65, Kežmarok
45286027  Oblečenie R_3  72,75 
vrátane DPH
  28/R-3/2012  05.12.2012  11.12.2012 
20121153   XINLEI s.r.o.
Michalská 677/65, Kežmarok
45286027  Oblečenie R-3  472,70 
vrátane DPH
  24/R3/2012  13.11.2012  21.11.2012 
20121127   XINLEI s.r.o.
Michalská 677/65, Kežmarok
45286027  Oblečenie R-4  300 
vrátane DPH
  18/R4/2012  07.11.2012  16.11.2012 
20121126   XINLEI s.r.o.
Michalská 677/65, Kežmarok
45286027  Oblečenie R-5  294,30 
vrátane DPH
  24/12/SS5  07.11.2012  16.11.2012 
20121062   XINLEI s.r.o.
Michalská 677/65, Kežmarok
45286027  Oblečenie R-2  600,00 
vrátane DPH
  12/2012/R2  22.10.2012  26.10.2012 
20121320   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  148,20 
vrátane DPH
Rámcova zmluva    21.12.2012  28.12.2012 
20121321   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  418,82 
vrátane DPH
Rámcova zmluva  124/2012  27.12.2012  28.12.2012 
20120899   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  150,60 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  81/2012  11.09.2012  20.09.2012 
20120555   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  150,60 
vrátane DPH
  45/2012  07.06.2012  14.06.2012 
20120165   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 80 g Premier  150 
vrátane DPH
Zmluva  xeroksového papiera  15.02.2012  22.02.2012 
20120154   WebHouse,s.r.o.
Paulínska 20, 917 01 Trnava
36743852  Webhostingové služby na portáli Domains: dedzitavce.sk  19,92 
vrátane DPH
Zmluva    10.02.2012  20.02.2012 
PP201290457   Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Námestie 1.mája, P.O.BOX 104,810 00 Bratislava
  Úhrada za ubytovanie na vysokoškolskom internáte za mesiac december 2012  65,00 
bez DPH
Dodatok k Zmluva o ubytovaní    20.12.2012  28.12.2012 
20121298   VODOTERM Šabík Marián
Kpt. Nálepku 333, Vráble
30890101  Sprchovacie dvere 900x196 6 mm sklo mat.  140,17 
vrátane DPH
  122/2012  18.12.2012  21.12.2012 
20120756   VODOTERM Šabík Marián
Kpt. Nálepku 333, Vráble
30890101  Bazénová chémia ALG , Triplex 2,4 kg  68,59 
vrátane DPH
  64/2012  07.08.2012  13.08.2012 
511/12   Verlag DasHofer vydavateľstvo s.r.o
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
35730129  Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre pracovnoprávne a mzdové predpisy 
bez DPH
    24.05.2012  30.05.2012 
21240003   Verlag DasHofer vydavateľstvo s.r.o
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
35730129  Predplatné spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov  162 
vrátane DPH
    17.05.2012  24.05.2012 
21240002   Verlag DASHOFER
P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava
35730129  Predplatné Pracovnoprávne a mzdové predpisy  63,60 
vrátane DPH
    04.05.2012  15.05.2012 
20120790   VEPOS s.r.o.
Štúrova 516/1, Vráble
36519821  Kosenie zelene v objekte Tajná  252,61 
vrátane DPH
  23.07.2012  10.08.2012  15.08.2012 
20121235   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac november 2012  283,50 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM    05.12.2012  13.12.2012 
20121095   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac október 2012  329,00 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM    05.11.2012  09.11.2012 
20120968   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrová 72, 94944 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do základnej školy a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08/-ZM za mesiac september 2012  269,21 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM    03.10.2012  11.10.2012 
20120792   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Prepravné služby Vráble - Repište - Žitavce a späť  189,48 
vrátane DPH
  23.07.2012  10.08.2012  15.08.2012 
20120753   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Prepravné služby trasa Žitavce - Repište a späť  192,86 
vrátane DPH
  56/2012  07.08.2012  13.08.2012 
20120645   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac jún 2012  251,80 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/0/-ZM    04.07.2012  12.07.2012 
20120615   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Prepravné služby na trase Vráble - Žitavce- Levice a späť  154,38 
vrátane DPH
  46/2012  25.06.2012  29.06.2012 
20120545   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky žiakov  234,40 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM    05.06.2012  13.06.2012 
20120436   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky žiakov prepravovaných z miesta bydliska do základnej školy podľa Obchodnej zmluvy za mesiac apríl 2012  194,40 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č.40/22/08-ZM    04.05.2012  11.05.2012 
20120313   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ marec 2012  278,20 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM    05.04.2012  13.04.2012 
20120217   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do základnej školy a späť  175,10 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM    06.03.2012  14.03.2012 
20120100   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky žiakov prepravovaných z miesta bydliska do základnej školy a späť za mesiac január 2012  191 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM    03.02.2012  10.02.2012 
20121289   UNICOM TRADING s.r.o.
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
35959436  Mäso - mäsové výrobky  113,76 
vrátane DPH
Zmluva  235/12/Ž  17.12.2012  18.12.2012 
20121239   UNICOM TRADING s.r.o.
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
35959436  mäso - mäsové výrobky  36,40 
vrátane DPH
Zmluva  226/12/Ž  06.12.2012  13.12.2012 
20121214   UNICOM TRADING s.r.o.
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
35959436  Mäso - mäsové výrobky  44,20 
vrátane DPH
Zmluva  221/12/Ž  27.11.2012  30.11.2012 
20121190   UNICOM TRADING s.r.o.
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
35959436  Mäsové výrobky  54,01 
vrátane DPH
Zmluva    22.11.2012  28.11.2012 
20121165   UNICOM TRADING s.r.o.
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
35959436  Mäso - mäsové výrobky  25,28 
vrátane DPH
Zmluva  213/Ž/2012  13.11.2012  21.11.2012 
20121111   UNICOM TRADING s.r.o.
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
35959436  mäso - mäsové výrobky  54,43 
vrátane DPH
Zmluva  209/12/Ž  07.11.2012  13.11.2012 
20121085   UNICOM TRADING s.r.o.
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
35959436  Mäso - mäsové výrobky  61,68 
vrátane DPH
Zmluva  204/12/Ž  30.10.2012  07.11.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť