Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/56 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 790,94 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 9.3.2015 | 10.03.2015 | 13.4.2015 | |
2015/55 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 357,20 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 9.3.2015 | 10.03.2015 | 13.4.2015 | |
2015/27 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 790,94 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 4.2.2015 | 06.02.2015 | 11.3.2015 | |
2015/26 | Magna Energia a.s. |
35743565 | Elektrina | 357,20 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 4.2.2015 | 06.02.2015 | 11.3.2015 | |
2015/13 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Vyučtovnanie elektriky- preplatok | -1231,62 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 21.1.2015 | 30.01.2015 | 6.2.2015 | ||
2015/8 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - elektrika | 303,60 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 14.1.2015 | 15.01.2015 | 6.2.2015 | |
2015/6 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrika | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 12.1.2015 | 13.01.2015 | 6.2.2015 | |
2015/5 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 893,16 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 12.1.2015 | 13.01.2015 | 6.2.2015 | |
2015/316 | Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 3, Piešťany |
31428819 | Puding | 63,60 vrátane DPH |
242/2015 | 26.11.2015 | 30.11.2015 | 30.12.2015 | |
2015/218 | Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 3, Piešťany |
31428819 | pudingový prášok | 36,72 vrátane DPH |
160/2015 | 13.8.2015 | 17.08.2015 | 4.9.2015 | |
2015/90 | Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 3, Piešťany |
31428819 | Pudingový prášok | 36,72 vrátane DPH |
70/2015 | 9.4.2015 | 14.04.2015 | 13.5.2015 | |
2015/370 | Linda Valašíková Madácha 10/3, Komárno |
30920451 | autosedacka | 100,00 vrátane DPH |
280/2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 15.1.2016 | |
2015/153 | Linda Soňa Valašíková Madácha 10/3, Komárno |
30920451 | monitor dychu | 176,00 vrátane DPH |
111/2015 | 11.6.2015 | 17.06.2015 | 9.7.2015 | |
2015/385 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | ovocie a zelenina | 179,14 vrátane DPH |
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 262/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 15.1.2016 |
2015/321 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | ovocie a zelenina | 185,66 vrátane DPH |
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 212/2015 | 1.12.2015 | 03.12.2015 | 11.1.2016 |
2015/282 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | ovocie a zelenina | 165,26 vrátane DPH |
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 193/2015 | 2.11.2015 | 04.11.2015 | 30.12.2015 |
2015/258 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | ovocie a zelenina | 191,82 vrátane DPH |
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 171/2015 | 5.10.2015 | 12.10.2015 | 11.11.2015 |
2015/236 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | ovocie a zelenina | 265,70 vrátane DPH |
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 149/2015 | 7.9.2015 | 09.09.2015 | 13.10.2015 |
2015/208 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | ovocie a zelenina | 184,25 vrátane DPH |
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 134/2015 | 3.8.2015 | 06.08.2015 | 4.9.2015 |
2015/178 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | ovocie a zelenina | 170,42 vrátane DPH |
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 104/2015 | 6.7.2015 | 08.07.2015 | 6.8.2015 |
2015/135 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Ovocie a zelenina | 173,82 vrátane DPH |
11/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru | 86/2015 | 2.6.2015 | 09.06.2015 | 9.7.2015 |
2015/120 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | ovocie a zelenina | 176,62 vrátane DPH |
69/2015 | 11.5.2015 | 12.05.2015 | 5.6.2015 | |
2015/86 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Ovocie a zelenina | 225,67 vrátane DPH |
11/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru | 41/2015 | 7.4.2015 | 10.04.2015 | 12.5.2015 |
2015/49 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | ovocie a zelenina | 135,66 vrátane DPH |
11/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru | 23/2015 | 2.3.2015 | 10.03.2015 | 13.4.2015 |
2015/22 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | ovocie a zelenina | 138,85 vrátane DPH |
11/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru | 2/2014 | 2.2.2015 | 06.02.2015 | 11.3.2015 |
2015/30 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 3952,60 vrátane DPH |
32/2014 zmluva na dodanie jedálnych kupónov | 29/2015 | 10.2.2015 | 16.02.2015 | 11.3.2015 |
2015/10 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 5088,52 vrátane DPH |
32/2014 zmluva na dodanie jedálnych kupónov | 7/2014 | 14.1.2015 | 20.01.2015 | 6.2.2015 |
2015/14 | Laser s.r.o. Lúčová 570/3, Komárno |
36566179 | oprava pračky AEG Lawamat | 76,50 vrátane DPH |
5/2015 | 29.1.2015 | 02.02.2015 | 11.3.2015 | |
2015/64 | Laser s.r.o. Lúčová 570/3, Komárno |
36566179 | oprava pračky | 48,50 vrátane DPH |
51/2015 | 16.3.2015 | 17.03.2015 | 13.4.2015 | |
2015/357 | L-Tex com s.r.o. M. Rázusa 3, Trenčín |
36755800 | Pracovné odevy | 400,03 bez DPH |
261/2015 | 15.12.2015 | 17.12.2015 | 14.1.2016 | |
2015/139 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné | 153,48 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.6.2015 | 05.06.2015 | 9.7.2015 | |
2015/113 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné stočné | 175,20 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.5.2015 | 12.05.2015 | 5.6.2015 | |
2015/81 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | zrážky | 194,10 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.4.2015 | 07.04.2015 | 12.5.2015 | |
2015/80 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 188,03 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.4.2015 | 07.04.2015 | 12.5.2015 | |
2015/51 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 1349/4, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 170,93 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.3.2015 | 10.03.2015 | 13.4.2015 | |
2015/25 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 188,03 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.2.2015 | 06.02.2015 | 11.3.2015 | |
2015/2 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | zrážková voda | 193,45 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 5.1.2015 | 13.01.2015 | 6.2.2015 | |
2015/1 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 177,34 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 5.1.2015 | 13.01.2015 | 6.2.2015 | |
2015/330 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné | 117,52 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.12.2015 | 07.12.2015 | 11.1.2016 | |
2015/287 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné | 141,01 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.11.2015 | 11.11.2015 | 30.12.2015 |