Faktúry 2015 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20150393  
     
bez DPH
        26.6.2015 
20150392  
     
bez DPH
        26.6.2015 
20150340  
     
bez DPH
        10.6.2015 
20150709   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT
Dyčka 181,
47613271  Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy ul. Lúčna 106  50,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služby 3/2014    01.12.2015  07.12.2015  3.12.2015 
20150407   Bitcomp-Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
34518444  Atrament. náplň EPSON T6642, T6643,T6644 oprava siete internet,čistenie PC, inštalácia tlačiarne HP  77,85 
vrátane DPH
  75/2015,90/2015  03.07.2015  09.07.2015  8.7.2015 
20150781   RM Elektro Strah Roger
Hlavná 42 Vráble
36367338  Automatická práčka BEKO WMY71243CSPTLMB1  379,00 
vrátane DPH
  203/2015  18.12.2015  23.12.2015  21.12.2015 
20150326   Pavel Bako - PESERVIS
Krátka 3, Vráble
17619793  Automatická práčka GORENJE R-8  310,00 
vrátane DPH
  70/2015  25.05.2015  28.05.2015  26.5.2015 
20150235   Pavel Bako - PESERVIS
Krátka 3, Vráble
17619793  Automatická práčka Whirpool AWE 55710 - MD Kalná nad Hronom  305,00 
vrátane DPH
  51/2015  14.04.2015  23.04.2015  23.4.2015 
20150469   PLANEO Elektro Levice
Turecký rad 11, 934 01 Levice
35712783  Automatická práčka zpredu plnené SAMSUNG  299,00 
vrátane DPH
  104/2015  03.08.2015  05.08.2015  4.8.2015 
20150116   Bitcomp-Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
34518444  AVG Anti-vírus 2015  190,88 
vrátane DPH
  21/2015  23.02.2015  26.02.2015  2.3.2015 
20150287   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  byt Kalná nad Hronom MD   5,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2012    06.05.2015  14.05.2015  12.5.2015 
20150130   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky prepravovaných žiakov z miesta bydliska do ZŠ a späť   271,20 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    04.03.2015  11.03.2015  10.3.2015 
20150721   Arriva Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravoaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac november 2015  207,10 
vrátane DPH
Obchofná zmluva 36/2008    03.12.2015  11.12.2015  9.12.2015 
20150814   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť  169,60 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    29.12.2015  30.12.2015  30.12.2015 
20150333   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť  327,90 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    03.06.2015  10.06.2015  10.6.2015 
20150204   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť  256,70 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    07.04.2015  15.04.2015  14.4.2015 
20150297   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac apríl 2015  270,20 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    07.05.2015  14.05.2015  12.5.2015 
20150057   ARRIVA Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac január 2015  283,09 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-2ľ/08-ZM 36/2008    02.02.2015  10.02.2015  7.2.2015 
20150405   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac jún 2015  287,20 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    03.07.2015  09.07.2015  8.7.2015 
20150637   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac október 2015  245,60 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    03.11.2015  06.11.2015  5.11.2015 
20150568   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac september 2015  255,50 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    05.10.2015  07.10.2015  6.10.2015 
20150456   RM-TECH Roman Magyar
Dopravná 2435/7, 934 01 Levice
43602151  Čerpadlo mini - bazén Žitavce  220,00 
vrátane DPH
  88/2015  20.07.2015  30.07.2015  3.8.2015 
20150414   Iveta Herelová TEVOS
Bukovčana 34, Prievidza
37229109  Čistiace a hygienické potreby - údržba  85,51 
vrátane DPH
  83/2015  08.07.2015  17.07.2015  16.7.2015 
20150082   Ján Lešták - TEZAR
Bátovce 269, 935 03 Bátovce
17574269  Demontáž a montáž elektrického bojlera TATRAMAT 120 L  404,76 
vrátane DPH
  13/2015  09.02.2015  13.02.2015  18.2.2015 
20150329   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Dobropis - nespotrebované jedálne kupóny  - 224,80 
bez DPH
    11.05.2015    10.6.2015 
20150767   Peter Bóna Slovaktual
Partizánska 39, Vráble
35339471  Dodávka a montáž hliníkových dverí - RD Podmájska 1088/34, Vráble  1121,04 
vrátane DPH
  189/2015  14.12.2015  17.12.2015  16.12.2015 
20150760   TTCE s.r.o.
Úzka 107, Kalná nad Hronom
36841251  Dodávka a montáž PVC rolety (biela+príslušenstvo)   207,00 
vrátane DPH
  192/2015  14.12.2015  16.12.2015  16.12.2015 
20150739   Peter Bóna Slovaktual
Partizánska 39, Vráble
35339471  Dodávka a montáž žalúzií RD Lúčna 106, Dyčka  234,48 
vrátane DPH
  182/2015  09.12.2015  11.12.2015  9.12.2015 
20150317   Reedukačné centrum
Prílepská 6, Zlaté Moravce
00163295  Doplatok za lieky  9,43 
bez DPH
    18.05.2015  25.05.2015  22.5.2015 
20150202   Bitcomp-Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
34518444  DVD-R, toner HP originál 83A, photopapier A4,servis a práca technika   116,50 
vrátane DPH
  09/2015,22/2015,24/2015,32/2015  02.04.2015  15.04.2015  14.4.2015 
20150774   DVERE - OKNÁ Tibor Kováč ml.
Sládkovičova 720/50, 952 01 Vráble
14043807  Dvere 220x100 2 ks, zárubňa 220x100 2 ks, povrchová úprava, zámok , kľučka, montáž  1200 
vrátane DPH
  197/2015  17.12.2015  21.12.2015  21.12.2015 
20150251   Štefan Drgoňa
sídl. Lúky 1231/90, Vráble
43688594  Elektrický dverový zámok, elektroinštalačné práce  146,86 
vrátane DPH
  8/2015  24.04.2015  29.04.2015  27.4.2015 
20150638   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina  1417,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    03.11.2015  06.11.2015  5.11.2015 
20150472   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina  1417,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    03.08.2015  11.08.2015  7.8.2015 
20150269   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina  1417,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektr. energie 41/2013    02.05.2015  12.05.2015  11.5.2015 
20150138   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina  1417,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    09.03.2015  13.03.2015  13.3.2015 
20150073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina  1417,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektr. energie 41/2013    06.02.2015  13.02.2015  17.2.2015 
20150019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    12.01.2015  15.01.2015  22.1.2015 
20150761   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane  4,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    14.12.2015  17.12.2015  16.12.2015 
20150030   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina -vyúčtovanie  283,49 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    14.01.2015  19.01.2015  22.1.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť