Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150025 | Mangna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina za mesiac december 2015 | 27,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 13.01.2016 | 27.01.2016 | 27.1.2016 | |
20150026 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovacia faktúra obdobie 1.7.2015 - 31.12.2015 | 506,87 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu 12/2015,dohoda o pristúpení k RD 12-1/2015 | 14.01.2015 | 27.01.2016 | 27.1.2016 | |
20150152 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina RD Lúčna 106, Dyčka, Tajná, RD Podmájska, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka, RD Podmájska, Vráble, RD Hliníková, Vráble, RD Kpt. Nálepku 127, Levice, byt Kalná nad Hronom | 485,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.4.2016 | |
20150170 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-3 | 12,98 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2014 | 07.04.2016 | 12.04.2016 | 11.4.2016 | |
20160001 | Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Levická 40, 950 03 Nitra |
00596876 | Strava za mesiac december 2015 | 10,71 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 32/2015 | 05.01.2016 | 12.01.2016 | 13.1.2016 | |
20160002 | SEGAL Security s.r.o. Priemyselná 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochrana objektu cez SRP za mesiac december 2015 | 71,39 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojením na strredisko registrácie poplachov 39/2008 | 05.01.2016 | 12.01.2016 | 14.1.2016 | |
20160003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina za mesiac január 2016 | 491,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 05.01.2016 | 12.01.2016 | 14.1.2016 | |
20160004 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina január 2016 | 517,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 05.01.2016 | 12.01.2016 | 14.1.2016 | |
20160005 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn za mesiac január 2016 | 2681,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 12/2015, Dohoda o pristúpení k RD 12-1/2015 | 05.01.2016 | 12.01.2016 | 14.1.2016 | |
20160006 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
36783412 | Služba Internet za mesiac január 2016 | 79,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet32/2006,dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010 | 05.01.2016 | 12.01.2016 | 14.1.2016 | |
20160007 | Bc. Jana Magdolénová Belecká 374, 941 48 Podhájska |
46680241 | Služby v oblasti CO za obdobie 12/2015 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 1/2013 | 05.01.2016 | 12.01.2016 | 14.1.2016 | |
20160008 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. Žitavce | 52,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2014,23/2014,28/2014 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35663469 | Telekomunikačné služby R_10 | 31,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 39/2015 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160010 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. Levice | 51,38 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 7/2015 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160011 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-5 | 17,89 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 22/2014 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160012 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R6,R7,R8 | 46,85 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2014,21/2014,29/2014 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160013 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-3 | 12,98 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2014 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160014 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-4 | 12,98 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 25/2014 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160015 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-2 | 16,12 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2014 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160016 | Lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul.2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky R-9 | 21,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 19/2014 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160017 | Lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul.2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky R-10 | 10,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 19/2014 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160018 | Lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul.2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky R-11 | 23,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 19/2014 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160019 | Arriva Nové Zámky Považská 2, 940 14, Nové Zámky |
36545317 | Preprava osôb dňa 28.12.2015 na trase Levice- Žitavce - Radava a späť | 113,20 vrátane DPH |
198/2015 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160020 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné Dyčka 106 | 18,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160021 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné- stočné december 2015 | 39,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160022 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Služby siete Orange | 144,84 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 5/2014,7/2014- 12/2014, 13/2014,15/2014,10/2015- 11/2015,,, | 12.01.2015 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160023 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club | 490,54 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010 | 12.01.2015 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160024 | EUROtoner s.r.o. Rastislavova 12, 949 01 Nitra |
43892655 | Servis kancelárskej techniky CANON IR 1020, doprava | 121,28 vrátane DPH |
2/2016 | 13.01.2016 | 27.01.2016 | 27.1.2016 | |
20160027 | Kalná KTR s.r.o. Červenej armády 55, Kalná nad Hronom |
36541940 | Optim 1-12/2016 | 120,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 4/2014 | 14.01.2016 | 27.01.2016 | 27.1.2016 | |
20160028 | ERdiRT - Roman Takács Hájová 4, Nové Zámky |
35202238 | Výmena zásuviek a oprava elektrickej inštalácie RD Podmájska 1088/34, Vráble | 60,00 bez DPH |
4/2016 | 15.01.2016 | 27.01.2016 | 27.1.2016 | |
20160029 | ARRIVA Nové Zámky a.s., Považská 2, Nové Zámky |
36545317 | Preprava osôb dňa 7.1.2016 na trase Levice - Radava - Žitavce - Levice | 112,00 vrátane DPH |
199/2015 | 15.01.2016 | 27.01.2016 | 27.1.2016 | |
20160030 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné LV | 146,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 474/11/LV 15/2011 | 18.01.2016 | 27.01.2016 | 27.1.2016 | |
20160031 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - kaštieľ Žitavce | 82,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 19.01.2016 | 27.01.2016 | 28.1.2016 | |
20160032 | Školská jedáleň Saratovská ulica 85, Levice |
Stravné za obedy za mesiac január - február 2016 | 92,43 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 27/2015 | 18.01.2016 | 27.01.2016 | 28.1.2016 | ||
20160033 | ZŠ s vyuč. jaz. maď. Gy. Juhásza ul.J.Jesenského 775/41, 934 01 Levice |
37864238 | Strava za mesiac január 2016 | 48,95 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 21/2015 | 18.01.2016 | 27.01.2016 | 28.1.2016 | |
20160034 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Vyúčtovanie predplatného za rok 2015 - finančný spravodajca, ročník 2015 | 12,46 vrátane DPH |
ponuka | 20.01.2016 | 27.01.2016 | 28.1.2016 | |
20160035 | Bc. Roman Zomborský Pradiarsky 7, 934 05 Levice |
40926745 | Služby technika BOZP za I. štvrťrok 2016 | 135,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP 59/2015 | 20.01.2016 | 28.01.2016 | 28.1.2016 | |
20160036 | TT-CAR s.r.o. Nitrianska cesta 20, 917 01 Trnava |
34147101 | Poťahy do auta DACIA DOKKER + montáž | 160,06 vrátane DPH |
11/2016 | 20.01.2016 | 28.01.2016 | 28.1.2016 | |
20160037 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-5 | 14,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. mateiálu 52/2014 | 25.01.2016 | 28.01.2016 | 28.1.2016 | |
20160038 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-2 | 5,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 25.01.2016 | 28.01.2016 | 28.1.2016 |