Faktúry 2017 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170291   Nábytok ASTRA - Štefan Bolya
Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo 1
33124442  Nábytok pre SVS č.2  1937,00 
vrátane DPH
    28.12.2017  29.12.2017  13.2.2018 
20170290   SALLDA s.r.o.
Hlavná 11, 943 01 Štúrovo
47515848  Chladnička Beko - SVS č. 2  225,24 
vrátane DPH
    28.12.2017  29.12.2017  13.2.2018 
20170285   Nábytok ASTRA - Štefan Bolya
Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo 1
33124442  Nábytok   709,00 
vrátane DPH
    20.12.2017  22.12.2017  13.2.2018 
20170284   Nábytok ASTRA - Štefan Bolya
Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo 1
33124442  Nábytok pre SVS č. 3  326,00 
vrátane DPH
    20.12.2017  22.12.2017  13.2.2018 
20170283   Nábytok ASTRA - Štefan Bolya
Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo 1
33124442  Nábytok pre SVS č. 2  2 108,00 
vrátane DPH
    20.12.2017  22.12.2017  13.2.2018 
20170282   Nábytok ASTRA - Štefan Bolya
Sv. Śtefana 41, 943 01 Štúrovo
33124442  Nábytok pre SVS č. 1  1 754,00 
vrátane DPH
    20.12.2017  22.12.2017  13.2.2018 
20170281   Nábytok ASTRA - Štefan Bolya
Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo 1
33124442  Nábytok pre SVS č. 1  1225,00 
vrátane DPH
    20.12.2017  21.12.2017  13.2.2018 
20170280   Nábytok ASTRA - Štefan Bolya
Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo 1
33124442  Nábytok pre SVS č. 3  3 076,00 
vrátane DPH
    20.12.2017  21.12.2017  13.2.2018 
20170278   St.Florian Štúrovo
Sobieskeho 50, 943 01 Štúrovo
31419976  Služby PO, BOZP a VZS za 12/17  63,60 
vrátane DPH
áno    20.12.2017  21.12.2017  13.2.2018 
20170277   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 7.,12. a 14.12.2017  111,63 
vrátane DPH
áno    19.12.2017  21.12.2017  13.2.2018 
20170275   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  oprava PC v SVS č. 1  242,09 
bez DPH
    18.12.2017  20.12.2017  13.2.2018 
20170271   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kanc. potreby  114,59 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 6914/2017    13.12.2017  15.12.2017  13.2.2018 
20170270   STYLE Roman Stiffmajer
Jesenského 72, 943 01 Štúrovo
47675438  Tesárske a pokrývačské práce  11 726,57 
bez DPH
ZOD č. 2/2017    13.12.2017  15.12.2017  13.2.2018 
20170269   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  Vodné a stočné za 11/17  278,17 
vrátane DPH
áno    13.12.2017  14.12.2017  13.2.2018 
20170268   Reedukačné centrum Tornaľa
Mierová 137, 982 01 Tornaľa
00111571  Pobyt dieťaťa za 11/17  108,60 
bez DPH
áno    12.12.2017  14.12.2017  13.2.2018 
20170267   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Za el. energiu za 11/17  555,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 33593/2017    11.12.2017  14.12.2017  13.2.2018 
20170266   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží za 6.11.-3.12.17  28,82 
vrátane DPH
áno    11.12.2017  14.12.2017  13.2.2018 
20170265   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Paušál za MT za 12/17  30,90 
bez DPH
áno    11.12.2017  14.12.2017  13.2.2018 
20170263   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El.strav.poukpre zam. za 12/17  64,60 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    07.12.2017  08.12.2017  13.2.2018 
20170262   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El.strav.poukážky pre zam. na 12/17  1246,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    07.12.2017  08.12.2017  13.2.2018 
20170261   UJS Komárno
Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
379161632  Ubytovanie dieťaťa za 12/17  60,00 
bez DPH
áno    07.12.2017  08.12.2017  13.2.2018 
20170259   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  Zmluvný servis PC za 12/17  36,00 
bez DPH
áno    07.12.2017  08.12.2017  13.2.2018 
20170258   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka za 11/17  50,56 
vrátane DPH
áno    06.12.2017  08.12.2017  13.2.2018 
20170257   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet za 11/2017  41,75 
vrátane DPH
áno    06.12.2017  08.12.2017  13.2.2018 
20170256   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 20. a 30.11.2017  102,86 
vrátane DPH
áno    05.12.2017  06.12.2017  12.2.2018 
20170255   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 12/17  631,94 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    04.12.2017  06.12.2017  12.2.2018 
20170252   PERGAMON, s.r.o.
Elektrárenská 1291/4, 831 04 Bratislava 3
31327681  2 ks tonery DELL  357,36 
bez DPH
áno    01.12.2017  06.12.2017  12.2.2018 
20170251   PERGAMON, s.r.o.
Elektrárenská 1291/4, 831 04 Bratislava 3
31327681  3 ks Tonery HP LJ  98,72 
bez DPH
áno    01.12.2017  06.12.2017  12.2.2018 
20170249   St.Florian Štúrovo
Sv. Śtefana 41, 943 01 Štúrovo
31419976  Za vykonanie BOZP a PZS za 11/17  63,60 
vrátane DPH
áno    01.12.2017  06.12.2017  12.2.2018 
20170248   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Za ochranu majetku za 11/17  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.12.2017  06.12.2017  12.2.2018 
20170247   Reedukačné centrum Tornaľa
Mierová 137, 982 01 Tornaľa
00111571  stravovanie pobyt detí za 10/17  112,22 
bez DPH
áno    01.12.2017  06.12.2017  12.2.2018 
20170241   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 6. a 14.11.2017  84,45 
vrátane DPH
áno    21.11.2017  30.11.2017  12.2.2018 
20170238   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží 09.10.-05.11.2017  20,56 
vrátane DPH
áno    15.11.2017  21.11.2017  12.2.2018 
20170237   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  Zmluvný servis 11/2017  46,90 
bez DPH
áno    15.11.2017  21.11.2017  12.2.2018 
20170236   Orange Slovakia a.s.
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
35697270  Popl. za MT 11/2017  35,89 
vrátane DPH
áno    14.11.2017  21.11.2017  12.2.2018 
20170235   KP-Bau s.r.o.
Gaštanova 937/10, 943 01 Štúrovo
48053335  Odvodnenie základov budovy, č. investičnej akcie 35528  4 899,84 
vrátane DPH
ZOD č. 1/2017    13. 11.2017  24.11.2017  12.2.2018 
20170234   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  vodné a stočné za 10/17  286,36 
vrátane DPH
áno    10.11.2017  13.11.2017  20.11.2017 
20170232   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el. energia od 15.10.-31.10.2017  290,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 33593/2017    09.11.2017  13.11.2017  20.11.2017 
20170230   UJS Komárno
Bratislavská cesta 3322, 945 01 kOMáRNO
37961632  ubytovanie dieťaťa 10/17  60,00 
bez DPH
áno    09.11.2017  13.11.2017  20.11.2017 
20170228   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel.popl. za 10/17  51,83 
vrátane DPH
áno    08.11.2017  13.11.2017  20.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť