Faktúry 2019 (CDaR Levice, Ul. 29 augusta 76/60)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190226   MaH Nitra spol. s r.o.
Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava, prevádzka Nitra
35702451  základný nosič - 1ks, strešný box -1ks   794,40 
vrátane DPH
  70/2019  20.12.2019  20.12.2019  23.1.2020 
20190172   MaH Nitra spol s r.o.
Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava, prevádzka Nitra
35702451  servis vozidla Opel Zafira - prehliadka po 30000km   451,78 
vrátane DPH
  47/2019  04.11.2019  08.11.2019  12.11.2019 
20190194   FAST PLUS, spol s.r.o.
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, prevádzka PLANEO Elektro Levice
35712783  audiosystém SONY - 1ks, notebook Lenovo - 3ks   1476,90 
vrátane DPH
  58/2019  22.11.219  26.11.2019  9.12.2019 
20190202   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 12/2019   723,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     04.12.2019  10.12.2019  9.12.2019 
20190179   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 11/2019   723,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     08.11.2019  11.11.2019  12.11.2019 
20190153   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 10/2019   723,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     04.10.2019  14.10.2019  23.10.2019 
20190137   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 9/2019   723,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     05.09.2019  09.09.2019  19.9.2019 
20190123   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 8/2019   723,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019    06.08.2019  13.08.2019  16.8.2019 
20190111   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 7/2019   723,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     03.07.2019  12.07.2019  22.7.2019 
20190090   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 6/2019   723,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     06.06.2019  19.06.2019  26.6.2019 
20190073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 5/2019   723,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     14.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
20190052   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 4/2019   740,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017     05.04.2019  12.04.2019  11.4.2019 
20190044   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 3/2019   740,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017     14.03.2019  12.03.2019  1.4.2019 
2019007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 2/2019   740,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017     08.02.2019  15.02.2019  4.3.2019 
20190015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu - (Kpt.Nálepku 127, Ul. 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 107, Kalná nad Hronom) 01.01.-31.12.2018  -801,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017     21.01.2019  09.02.2019  24.1.2019 
20190001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 1/2019   686,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017     04.01.2019  14.01.2019  24.1.2019 
20190158   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie na firemných kartách Diners Club 9/2019   293,53 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017     15.10.2019  23.10.2019  24.10.2019 
20190138   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie na firemných kartách Diners Club 8/2019   187,79 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017     12.09.2019  18.09.2019  4.10.2019 
20190130   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie na firemných kartách Diners Club 7/2019  197,21 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017     14.08.2019  16.08.2019  2.9.2019 
20190114   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie na firemných kartách Diners Club 6/2019  369,94 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017     15.07.2019  19.07.2019  1.8.2019 
20190093   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie na firemných kartách Diners Club 5/2019   376,48 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017     13.06.2019  21.06.2019  26.6.2019 
20190074   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie na firemných kartách Diners Club 4/2019   202,89 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017    15.05.2019  27.05.2019  23.5.2019 
20190064   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie na firemných kartách Diners Club 3/2019   286,27 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017     11.04.2019  12.04.2019  29.4.2019 
20190041   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie na firemných kartách Diners Club 2/2019   119,72 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017     15.03.2019  20.03.2019  1.4.2019 
20190028   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie na firemných kartách Diners Club 1/2019  276,89 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017    08.02.2019  15.02.2019  4.3.2019 
20190008   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie na firemných kartách Diners Club 12/2018   205,70 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017     08.01.2019  14.01.2019  24.1.2019 
20190209   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 11/2019   86,70 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018    09.12.2019  10.12.2019  16.12.2019 
20190181   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 10/2019   86,76 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018    08.11.2019  11.11.2019  12.11.2019 
20190156   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 9/2019  86,89 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018    08.10.2019  14.10.2019  24.10.2019 
20190140   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 8/2019  86,16 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018    12.09.2019  18.09.2019  4.10.2019 
20190127   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 7/2019  86,32 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018    14.08.2019  16.08.2019  16.8.2019 
20190113   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 6/2019  86,44 
bez DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018    10.07.2019  12.07.2019  22.7.2019 
20190091   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 5/2019   86,81 
bez DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018    06.06.2019  19.06.2019  26.6.2019 
20190072   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 4/2019   86,16 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018    06.05.2019  09.05.2019  23.5.2019 
20190059   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 3/2019   87,19 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018    08.04.2019  12.04.2019  11.4.2019 
20190040   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 2/2019   86,35 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018    05.03.2019  07.03.2019  13.3.2019 
20190019   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 1/2019  86,44 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018    04.02.2019  07.02.2019  13.2.2019 
20190006   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 12/2018  92,21 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018    08.01.2019  14.01.2019  24.1.2019 
20190205   GEMKO . TEKo, spol. s r.o.
ul. Svätoplukova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota
36021717  pobyt deti CDR Levice v termíne 31.7.2020 - 12.08.2020 (13 osôb)  1000,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení letného pobytu 27/2019    04.12.2019  10.12.2019  9.12.2019 
20190066   GEMKO - TEKO, spol s.r.o.
Ul. Svätoplukova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota
36021717  exkurzia do Grécka v termíne od 26.05.2019 do 31.5.2019   196,00 
bez DPH
  15/2019  23.04.2019  25.04.2019  29.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Levice, Ul.29.augusta 76/60

Tlačiť