
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190306 | SAUBER SK, s.r.o. Rázusova 2, 949 01 Nitra  | 
						44124422 | Vysávač, tepovač, čistič okien, hygiena | 892,91  vrátane DPH  | 
						161/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 26.2.2020 | |
| 20190257 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Voda, zrážky, stočné | 874,18  vrátane DPH  | 
						101/2006 | 15.11.2019 | 25.11.2019 | 30.1.2020 | |
| 20190296 | Mobelix Bratislavská cesta 3473/33, 949 01 Nitra  | 
						35903414 | Posteľ - masív borovica biela, matrac, rošt 4 ks | 857,20  vrátane DPH  | 
						158/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 31.1.2020 | |
| 20190112 | Kozár Kozáz Na výhone 95/8, Vinodol 951 06  | 
						32741910 | Údržba softvéru WinAssu, údržba siete, nové prípojky na internet | 849,66  vrátane DPH  | 
						366/2017 | 67/2019 | 03.06.2019 | 21.06.2019 | 11.6.2019 | 
| 20190301 | Vladimír Behinský - Rebels Čajkovského 8, 949 11 Nitra  | 
						14407612 | Dodávka svietidiel,rámov 15 ks, stropné svietidlo 11 ks | 794,28  vrátane DPH  | 
						149/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 31.1.2020 | |
| 20190202 | Tapex, spol. s r.o. Koceľova 8, 949 01 Nitra  | 
						36526801 | Notebook Acer Aspire 3, Office | 790,00  vrátane DPH  | 
						113/2019 | 19.09.2019 | 27.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 20190281 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | Elektrika | 779,41  vrátane DPH  | 
						457/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 30.1.2020 | |
| 20190294 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3  | 
						31327681 | Tonery non HP 12 ks | 772,56  vrátane DPH  | 
						374/2017 | 144/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 31.1.2020 | 
| 20190313 | ASKO- NÁBYTOK, spol. s r.o. Bratislavská cesta 5B, 949 01 Nitra  | 
						35909790 | Sedacia súprava | 759,90  vrátane DPH  | 
						166/2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 26.2.2020 | |
| 20190083 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Voda, zrážky, stočné | 739,72  vrátane DPH  | 
						101/2006 | 10.04.2019 | 12.04.2019 | 11.6.2019 | |
| 20190192 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Voda, zrážky, stočné | 737,34  vrátane DPH  | 
						101/2006 | 09.09.2019 | 19.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 20190015 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrika | 728,98  vrátane DPH  | 
						419/2018 | 16.01.2019 | 28.01.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190279 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Voda, zrážky, stočné | 721,26  vrátane DPH  | 
						101/2006 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 30.1.2020 | |
| 20190205 | Grand DD service s.r.o. Počašie 1104/52, 951 41 Lužianky  | 
						47423897 | Oprava motorového vozidla NISSAN príprava na STK, oprava skla, výmena zadných brzdových kotúčov, výmena oleja | 714,53  vrátane DPH  | 
						107/2019 | 20.09.2019 | 27.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 20190230 | Mateusz Bienek ARBOR-JOBS Fraňa Kráľa 883/3, 966 81 Žarnovica  | 
						46991441 | Arboristické práce , ošetrenie stromov v areáli CDR Nitra | 700,00  vrátane DPH  | 
						121/2019 | 23.10.2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 | |
| 20190006 | Anton Richtárik Alexyho 367/12, 949 11 Nitra  | 
						51896141 | Maliarske práce | 688,00  vrátane DPH  | 
						1/2019 | 07.01.2019 | 28.01.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190303 | Tapex, spol. s r.o. Koceľova 8, 949 01 Nitra  | 
						36526801 | Monitory 3 ks, myš 5 ks, klávesnice 3 ks, a príslušenstvo k PC | 675,04  vrátane DPH  | 
						159/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 31.1.2020 | |
| 20190082 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrika | 663,38  vrátane DPH  | 
						418,419/2018 | 10.04.2019 | 30.04.2019 | 11.6.2019 | |
| 20190286 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Vyúčtovanie plyn | 662,85  vrátane DPH  | 
						439/2019 | 12.12.2019 | 18.12.2019 | 30.1.2020 | |
| 20190053 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrika | 660,11  vrátane DPH  | 
						419;418/2018 | 12.03.2019 | 25.03.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190321 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Voda, zrážky, stočné | 647,48  vrátane DPH  | 
						101/2006 | 31.10.2019 | 21.01.2020 | 26.2.2020 | |
| 20190168 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Voda, zrážky, stočné | 621,40  vrátane DPH  | 
						101/2006 | 06.08.2019 | 14.08.2019 | 14.8.2019 | |
| 20190316 | mewas industrial, s.r.o. Novozámocká 207, 951 12 Ivánka pri Nitre  | 
						51332469 | Kuchynská linka | 600,00  bez DPH  | 
						164/2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 26.2.2020 | |
| 20190077 | Stanislav Porubský Višňova 33, 949 01 Nitra  | 
						32754531 | Oprava plynových kotlov, oprava rozvodu a uzáveru v kotolni | 600,00  vrátane DPH  | 
						11/2019 | 04.04.2019 | 12.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190127 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrika | 594,78  vrátane DPH  | 
						418,419/2018 | 11.06.2019 | 13.06.2019 | 17.7.2019 | |
| 20190149 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Voda, zrážky, stočné | 579,60  vrátane DPH  | 
						101/2006 | 08.07.2019 | 16.07.2019 | 17.7.2019 | |
| 20190300 | Vladimír Behinský - Rebels Čajkovského 8, 949 11 Nitra  | 
						14407612 | Elektroinštalačné práce | 578,28  vrátane DPH  | 
						149/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 31.1.2020 | |
| 20190226 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrika | 576,08  vrátane DPH  | 
						418,419/2018 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | |
| 20190191 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrika | 567,49  vrátane DPH  | 
						418,419/2018 | 09.09.2019 | 19.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 20190169 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrika | 561,07  vrátane DPH  | 
						419;418/2018 | 07.08.2019 | 14.08.2019 | 14.8.2019 | |
| 20190101 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrika | 552,78  vrátane DPH  | 
						418,419/2018 | 10.05.2019 | 22.05.2019 | 11.6.2019 | |
| 20190153 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrika | 531,40  vrátane DPH  | 
						418,419/2018 | 10.07.2019 | 18.07.2019 | 17.7.2019 | |
| 20190128 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Voda, zrážky, stočné | 526,73  vrátane DPH  | 
						101/2006 | 12.06.2019 | 21.06.2019 | 17.7.2019 | |
| 20190263 | Vladimír Behinský - Rebels Čajkovského 8, 949 11 Nitra  | 
						14407612 | Elektroinštalačné práce | 524,11  vrátane DPH  | 
						30/2019 | 22.11.2019 | 25.11.2019 | 30.1.2020 | |
| 20190304 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | Kancelársky papier 150 bal. | 520,49  vrátane DPH  | 
						329/2016 | 155/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 31.1.2020 | 
| 20190159 | Peter Blaško - PB Zobor Travel Štefánikova 5, 949 01 Nitra  | 
						37649931 | Preprava detí do tábora Nitra - Bystrá a späť | 519,12  vrátane DPH  | 
						83/2019 | 30.07.2019 | 31.07.2019 | 31.7.2019 | |
| 20190051 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Voda, zrážky, stočné | 517,28  vrátane DPH  | 
						101/2006 | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190030 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Voda, zrážky, stočné | 514,90  vrátane DPH  | 
						101/2006 | 11.02.2019 | 20.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190309 | Roman Látečka Satel Škultétyho 8, 949 12 Nitra  | 
						50615823 | Dodávka a montáž dorozumievacieho zariadenia | 489,44  vrátane DPH  | 
						153/2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 26.2.2020 | |
| 20190036 | Gamax s.r.o. Kríková 696/15  | 
						36562700 | Oprava zvlhnutej steny sanačnou omietkou | 486,00  vrátane DPH  | 
						21/2019 | 12.02.2019 | 25.02.2019 | 14.3.2019 |