
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190011 | Peter Blaško - PB Zobor Travel Štefánikova 5, 949 01 Nitra  | 
						37649931 | Preprava detí z tábora Nitra -Radava a späť | 105,60  vrátane DPH  | 
						3/2019 | 15.01.2019 | 22.01.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190126 | Miroslav Bednár Elektroservis Prima Družstevná 19/1, 951 35 Veľké Zálužie  | 
						37216872 | Oprava strunovej kosačky Husqvarna | 40,00  vrátane DPH  | 
						78/2019 | 11.06.2019 | 13.06.2019 | 17.7.2019 | |
| 20190234 | ENSARA, s.r.o. Štefánikova 6486/60A, 921 01 Piešťany  | 
						36788457 | Posúdenie zdravotných rizík zamestnancov | 300,00  vrátane DPH  | 
						20/2019 | 23.10.2019 | 30.10.2019 | 14.11.2019 | |
| 20190062 | MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce  | 
						36761176 | Kancelársky materiál | 55,61  vrátane DPH  | 
						39/2019 | 25.03.2019 | 29.03.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190059 | MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce  | 
						36761176 | Kancelársky materiál | 190,76  vrátane DPH  | 
						33/2019 | 21.03.2019 | 25.03.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190057 | ALLWEB, s.r.o. Lukov dvor 1, 949 01 Nitra  | 
						36689386 | Úprava webstránky cdrnitra.sk | 64,80  vrátane DPH  | 
						32/2019 | 15.03.2019 | 20.03.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190013 | ALLWEB, s.r.o. Lukov dvor 1, 949 01 Nitra  | 
						36689386 | Poplatok za doménu dednitra.sk, webhosting | 88,80  vrátane DPH  | 
						134/2018 | 15.01.2019 | 10.01.2019 ZF | 14.3.2019 | |
| 20190157 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | Tlač poštových poukážok | 5,27  vrátane DPH  | 
						81/2019 | 30.07.2019 | 31.07.2019 | 31.7.2019 | |
| 20190111 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 33, 974 01 Banská Bystrica  | 
						36631124 | Tlač poštových poukážok PP na účet IBAN dvojdielne | 12,47  vrátane DPH  | 
						53/2019 | 29.05.2019 | 31.05.2019 | 11.6.2019 | |
| 20190237 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrika | 319,67  vrátane DPH  | 
						418,419/2018 | 31.10.2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | |
| 20190226 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrika | 576,08  vrátane DPH  | 
						418,419/2018 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | |
| 20190191 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrika | 567,49  vrátane DPH  | 
						418,419/2018 | 09.09.2019 | 19.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 20190169 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrika | 561,07  vrátane DPH  | 
						419;418/2018 | 07.08.2019 | 14.08.2019 | 14.8.2019 | |
| 20190153 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrika | 531,40  vrátane DPH  | 
						418,419/2018 | 10.07.2019 | 18.07.2019 | 17.7.2019 | |
| 20190127 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrika | 594,78  vrátane DPH  | 
						418,419/2018 | 11.06.2019 | 13.06.2019 | 17.7.2019 | |
| 20190101 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrika | 552,78  vrátane DPH  | 
						418,419/2018 | 10.05.2019 | 22.05.2019 | 11.6.2019 | |
| 20190082 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrika | 663,38  vrátane DPH  | 
						418,419/2018 | 10.04.2019 | 30.04.2019 | 11.6.2019 | |
| 20190053 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrika | 660,11  vrátane DPH  | 
						419;418/2018 | 12.03.2019 | 25.03.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190037 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrika |   bez DPH  | 
						419;418 | 13.02.2019 | 25.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190015 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrika | 728,98  vrátane DPH  | 
						419/2018 | 16.01.2019 | 28.01.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190199 | L.M.J. Salamander s.r.o. Pražská 840/15, 949 01 Nitra  | 
						36564664 | Servis plastového okna | 59,76  vrátane DPH  | 
						109/2019 | 18.09.2019 | 19.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 20190177 | Gamax s.r.o. Kríková 696/15, 94907 Nitra  | 
						36562700 | Modernizácia interiérových priestorov | 7337,29  vrátane DPH  | 
						443/2019 | 15.08.2019 | 20.08.2019 | 23.9.2019 | |
| 20190176 | Gamax s.r.o. Kríková 696/15, 94907 Nitra  | 
						36562700 | Oprava interiérových priestorov | 19639,57  vrátane DPH  | 
						437/2019 | 15.08.2019 | 20.08.2019 | 23.9.2019 | |
| 20190173 | Gamax s.r.o. Kríková 696/15, 94907 Nitra  | 
						36562700 | Oprava vytopenej kúpeľne | 252,00  vrátane DPH  | 
						87/2019 | 08.08.2019 | 26.08.2019 | 23.9.2019 | |
| 20190036 | Gamax s.r.o. Kríková 696/15  | 
						36562700 | Oprava zvlhnutej steny sanačnou omietkou | 486,00  vrátane DPH  | 
						21/2019 | 12.02.2019 | 25.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190132 | Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. Kalvária 3, 949 01 Nitra  | 
						36558613 | Šanóny A4/50 70 ks | 222,60  vrátane DPH  | 
						79/2019 | 13.06.2019 | 21.06.2019 | 17.7.2019 | |
| 20190318 | L&Š, s.r.o. Novozámocká 199, 949 05 Nitra  | 
						36555720 | Materiál na údržbu, náradie | 266,75  vrátane DPH  | 
						170/2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 26.2.2020 | |
| 20190321 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Voda, zrážky, stočné | 647,48  vrátane DPH  | 
						101/2006 | 31.10.2019 | 21.01.2020 | 26.2.2020 | |
| 20190279 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Voda, zrážky, stočné | 721,26  vrátane DPH  | 
						101/2006 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 30.1.2020 | |
| 20190257 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Voda, zrážky, stočné | 874,18  vrátane DPH  | 
						101/2006 | 15.11.2019 | 25.11.2019 | 30.1.2020 | |
| 20190225 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Voda, zrážky, stočné | 991,20  vrátane DPH  | 
						101/2006 | 10.10.2019 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | |
| 20190192 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Voda, zrážky, stočné | 737,34  vrátane DPH  | 
						101/2006 | 09.09.2019 | 19.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 20190168 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Voda, zrážky, stočné | 621,40  vrátane DPH  | 
						101/2006 | 06.08.2019 | 14.08.2019 | 14.8.2019 | |
| 20190149 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Voda, zrážky, stočné | 579,60  vrátane DPH  | 
						101/2006 | 08.07.2019 | 16.07.2019 | 17.7.2019 | |
| 20190128 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Voda, zrážky, stočné | 526,73  vrátane DPH  | 
						101/2006 | 12.06.2019 | 21.06.2019 | 17.7.2019 | |
| 20190102 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Voda, zrážky, stočné | 475,48  vrátane DPH  | 
						101/2006 | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 11.6.2019 | |
| 20190083 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Voda, zrážky, stočné | 739,72  vrátane DPH  | 
						101/2006 | 10.04.2019 | 12.04.2019 | 11.6.2019 | |
| 20190051 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Voda, zrážky, stočné | 517,28  vrátane DPH  | 
						101/2006 | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190030 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Voda, zrážky, stočné | 514,90  vrátane DPH  | 
						101/2006 | 11.02.2019 | 20.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190259 | REPOSTA, s.r.o. Párovská 42, 949 01 Nitra  | 
						36545147 | Detekčné trubičky na CO | 49,56  vrátane DPH  | 
						133/2019 | 15.11.2019 | 25.11.2019 | 30.1.2020 |