
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22140009 | SAD Sliač s.r.o. Sliač  | 
						47657499 | tábor detí-zálohová platba | 5020,00  vrátane DPH  | 
						243/2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 3.1.2022 | |
| 20210163 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava  | 
						47205760 | pitná voda | 10,00  vrátane DPH  | 
						70/2021 | 14.6.2021 | 14.06.2021 | 8.7.2021 | |
| 20210194 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava  | 
						47205750 | pitná voda | 10,00  vrátane DPH  | 
						75/2021 | 27.7.2021 | 27.07.2021 | 6.8.2021 | |
| 20210193 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava  | 
						47205750 | pitná voda | 10,00  vrátane DPH  | 
						75/2021 | 27.7.2021 | 27.07.2021 | 6.8.2021 | |
| 20210192 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava  | 
						47205750 | pitná voda | 10,00  vrátane DPH  | 
						75/2021 | 14.7.2021 | 14.07.2021 | 6.8.2021 | |
| 20210191 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava  | 
						47205750 | pitná voda | 10,00  vrátane DPH  | 
						75/2021 | 6.7.2021 | 06.07.2021 | 6.8.2021 | |
| 20210190 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava  | 
						47205750 | pitná voda | 10,00  vrátane DPH  | 
						75/2021 | 1.7.2021 | 01.07.2021 | 6.8.2021 | |
| 20210164 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava  | 
						47205750 | pitná voda | 10,00  vrátane DPH  | 
						71/2021 | 18.6.2021 | 18.06.2021 | 8.7.2021 | |
| 20210126 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava  | 
						47205750 | pitná voda | 10,00  vrátane DPH  | 
						47/2021 | 28.5.2021 | 31.05.2021 | 2.6.2021 | |
| 20210101 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava  | 
						47205750 | pitná voda | 15,00  vrátane DPH  | 
						38/2021 | 11.5.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
| 20210097 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava  | 
						47205750 | dodávka vody do dávkovača-pitná voda | 10,00  vrátane DPH  | 
						12.4.2021 | 30.04.2021 | 10.5.2021 | ||
| 202110096 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava  | 
						47205750 | dodávka vody do dávkovača-pitná voda | 10,00  vrátane DPH  | 
						23.4.2021 | 30.04.2021 | 10.5.2021 | ||
| 20210037 | Pí aququnion, s.r.o. Galvaniho 7/D7, 821 04 Bratislava  | 
						47205750 | pitná voda | 15,00  vrátane DPH  | 
						10.02.2021 | 10.02.2021 | 3.3.2021 | ||
| 20210327 | Vojtech Horváth Okoličná na Ostrove  | 
						47169567 | kontrola komínov | 30,00  vrátane DPH  | 
						121/2021 | 26.11.2021 | 30.11.2021 | 6.12.2021 | |
| 20210124 | Vojtech Horváth Štúrova 15, Okoličná na Ostrove  | 
						471695567 | revízia a čistenie komínov | 115,00  vrátane DPH  | 
						42/2021 | 24.5.2021 | 26.05.2021 | 1.6.2021 | |
| 20210300 | František Keszeli Kolárovo  | 
						47137525 | maliarske práce | 320,-  vrátane DPH  | 
						106/2021 | 2.11.2021 | 04.11.2021 | 11.11.2021 | |
| 20210075 | František Keszeli Kolárovo  | 
						47137525 | maliarske práce budova CDR Kolárovo | 410,00  vrátane DPH  | 
						24/2021 | 1.4.2021 | 12.04.2021 | 20.4.2021 | |
| 20210051 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | el.SL | 4682,23  vrátane DPH  | 
						EČ191/2019 | 10.03.2021 | 12.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210038 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | el.SL | 5431,53  vrátane DPH  | 
						EČ191/2019 | 18.02.2021 | 19.02.2021 | 3.3.2021 | |
| 20210038 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | el.SL | 5431,53  vrátane DPH  | 
						EČ191/2019 | 18.02.2021 | 19.02.2021 | 3.3.2021 | |
| 20210003 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | el.SL | 2739,67  vrátane DPH  | 
						EČ191/2019 | 11.01.2021 | 13.01.2021 | 14.1.2021 | |
| 20210372 | GGFS s.r.o. Bratislava  | 
						47079590 | strava zamestnancov | 3554,93  vrátane DPH  | 
						191/2019 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 10.1.2022 | |
| 20210344 | GGFS s.r.o. Bratislava  | 
						47079590 | stravné zamestnaci | 4475,24  vrátane DPH  | 
						191/2019 | 9.12.2021 | 13.12.2021 | 20.12.2021 | |
| 20210330 | GGFS s.r.o. Bratislava  | 
						47079590 | stravné zamestnanci | 4909,96  vrátane DPH  | 
						191/2019 | 1.12.2021 | 02.12.2021 | 9.12.2021 | |
| 20210264 | GGFS s.r.o. Bratislava  | 
						47079590 | strava zamestnancov | 3794,42  vrátane DPH  | 
						191/2019 | 11.10.2021 | 13.10.2021 | 26.10.2021 | |
| 20210237 | GGFS s.r.o. Bratislava  | 
						47079590 | strava zamestnancov | 4049,94  vrátane DPH  | 
						191/2019 | 9.9.2021 | 13.09.2021 | 30.9.2021 | |
| 20210224 | GGFS s.r.o. Bratislava  | 
						47079590 | stravné zamestnanci | 4 220,37  vrátane DPH  | 
						191/2019 | 2.9.2021 | 02.09.2021 | 21.9.2021 | |
| 20210169 | GGFS s.r.o. Bratislava  | 
						47079590 | stravné karty zamestnancov | 4103,25  vrátane DPH  | 
						191/2019 | 13.7.2021 | 15.07.2021 | 3.8.2021 | |
| 20210142 | GGFS s.r.o. Bratislava  | 
						47079590 | stravné zamestnancov | 4879,13  vrátane DPH  | 
						191/2019 | 14.6.2021 | 16.06.2021 | 1.7.2021 | |
| 20210104 | GGFS s.r.o. Bratislava  | 
						47079590 | stravné zamestnancov | 5 036,77  vrátane DPH  | 
						191/2019 | 11.5.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
| 20210084 | GGFS s.r.o. Bratislava  | 
						47079590 | stravné | 4 618,56  vrátane DPH  | 
						191/2019 | 14.4.2021 | 15.04.2021 | 20.4.2021 | |
| 20210036 | Randjar Yousif Sadraldin Bieloruská 5190/20, 821 06 Bratislava  | 
						46771387 | služby tlmočníka | 139,44  vrátane DPH  | 
						5/2021 | 10.02.2021 | 12.02.2021 | 3.3.2021 | |
| 20210249 | FITSTAV, s.r.o. Kolárovo  | 
						46497536 | úprava podlahy archív | 728,30  vrátane DPH  | 
						87/2021 | 16.9.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 20210269 | Tomáš Pintér Kolárovo  | 
						46017976 | rámovanie obrazov- smernice PO | 86,56  vrátane DPH  | 
						99/2021 | 11.10.2021 | 13.10.2021 | 26.10.2021 | |
| 20210261 | Centrum pre rodinu Kvapka Bratislava  | 
						45744955 | poplatok za školenie | 170,-  vrátane DPH  | 
						95/2021 | 1.10.2021 | 04.10.2021 | 15.10.2021 | |
| 20210242 | Centrum pre rodinu Kvapka Bratislava  | 
						45744955 | školenie poplatok | 340,00  vrátane DPH  | 
						89/2021 | 9.9.2021 | 13.09.2021 | 30.9.2021 | |
| 20210083 | C-Servise s.r.o. Komárno  | 
						45681627 | oprava tlačiarne | 72,00  vrátane DPH  | 
						28/2021 | 14.4.2021 | 15.04.2021 | 20.4.2021 | |
| 20210020 | Martinus, s.r.o. Gorkého 4, 036 01 Martin  | 
						45503249 | odborná literatúra | 126,08  vrátane DPH  | 
						160/2020 | 28.01.2021 | 29.01.2021 | 9.2.2021 | |
| 20210235 | FERMO s.r.o. Tešedíkovo  | 
						44897162 | preprava autobusom | 264,00  vrátane DPH  | 
						83/2021 | 9.9.2021 | 13.09.2021 | 30.9.2021 | |
| 20210231 | FERMO s.r.o. Tešedíkovo  | 
						44897162 | autobusová preprava | 900,00  vrátane DPH  | 
						69/2021 | 06,09,2021 | 08,09,2021 | 28.9.2021 |