Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210300 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | ičf 300/21 nákup posteľov pre SUSč.3 | 1743,00 vrátane DPH |
27.12.2021 | 29.12.2021 | 19.1.2022 | ||
2021099 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | icf 299/21 nákup posteľov a skriňu pre SUSč.2 | 1272,00 vrátane DPH |
27.12.2021 | 29.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210298 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | icf 298/21 nákup posteľov pre SUSč.1 | 747,00 vrátane DPH |
27.12.2021 | 29.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210297 | Jozef Gabulya-Gocomp 94357 Kamenín č.580 |
43069169 | icf 297/21 nákup IT: USB kľúče, a myši k PC | 109,64 vrátane DPH |
28.12.2021 | 29.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210296 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | icf 296/21 nákup inter, zar. pre SUSč.3 | 417,00 vrátane DPH |
21.12.2021 | 22.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210295 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | icf 295/21 nákup inter.zar. pre SUSč. 2 | 878,00 vrátane DPH |
21.12.2021 | 22.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210294 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | icf 294/21 nákup inter. zar. pre SUSč.1 | 1139,00 vrátane DPH |
21.12.2021 | 22.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210293 | Slovnaft a.s. 82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | icf 293/21 nákup PHM 15.12.2021 | 29,44 vrátane DPH |
20.12.2021 | 21.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210292 | Mgr. Peter Kollárovič 94501 Komárno,Ul.práce 55 |
41261097 | icf 292/21 odbor.seminár zo dňa 17.12.2021 | 100,00 vrátane DPH |
20.12.2021 | 21.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210291 | AVIMAR s.r.o. 94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34 |
47548924 | icf 291/21 za služby PO a BOZP 12/21 | 28,00 vrátane DPH |
17.12.2021 | 21.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210287 | DIEGO ŠTÚROVO, Barabáš Slovensko s.r.o. 81102 Bratislava, Tallerova 4 |
45239134 | icf 287/21 nákup kobercov | 415,10 vrátane DPH |
17.12.2021 | 21.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210290 | SOŠ stavebná 94001 Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | icf 290/21 strava detí za 12/21 | 8,32 vrátane DPH |
17.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210289 | Pavol Smrek 92210 Trebatice, Horná ulica 28/60 |
52172791 | icf 289/21 oprava oplotenia areálu | 9998,00 vrátane DPH |
64 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | |
20210288 | Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM 94301 Štúrovo, Adyho 9 |
36110744 | icf 288/21 strava detí za 12/21 | 61,32 vrátane DPH |
17.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210286 | Predajňa MILO 94365 Kamenica nad Hronom 346 |
30333407 | icf 286/21 nákup mat. do kúpelne pre SUS | 316,60 vrátane DPH |
16.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210285 | Lindstrom s.r.o. 91701 Trnava, Orešianska ulica č. 3 |
35742364 | icf 285/21 prenájom rohoží 8.11.-5.12.2021 | 15,07 vrátane DPH |
26751152 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | |
20210284 | Predajňa MILO 94365 Kamenica nad Hronom 346 |
30333407 | icf 284/21 nákup mat.do kúpelne, WC kombi a pod. | 292,10 vrátane DPH |
15.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210283 | MultiGo s.r.o. 94357 Kamenín č.580 |
47563044 | icf 283/21 tlačiareň EPSON - 2ks | 818,00 vrátane DPH |
13.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210282 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafárikova 10 |
37849263 | icf 282/21 konzul.činnosť-adapt.vzdel.pre zač.OZ | 360,00 vrátane DPH |
13.12.2021 | 20.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210281 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafárikova 10 |
37849263 | icf 281/21 supervízia za 26.10.,4.11.,25.11.,a 13.12.2021 | 765,00 vrátane DPH |
č.59,62,66 a 67 | 15.12.2021 | 20.12.2021 | 18.1.2022 | |
20210280 | Orange Slovakia a.s. 82108 Bratislava, Metodová 8 |
35697270 | icf 280/21 paušál MT 8.11.-7.12.21 | 81,74 vrátane DPH |
10.12.2021 | 13.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210279 | GGFS s.r.o. 81108 Bratislava-Staré Mesto, Sassinkova 5 |
47079690 | icf 279/21 hodnota skut.odobr.stravy za 11/21 | 2446,35 vrátane DPH |
10.12.2021 | 13.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210278 | Slovak Telekom, a.s. 81762 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | icf 278/21 telef.poplatky za 11/21 | 34,21 vrátane DPH |
10.12.2021 | 13.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210277 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 277/21 spotr.el.energie 11/21 | 948,00 vrátane DPH |
10.12.2021 | 13.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210276 | Odborné učilište internátne 95151 Nová Ves nad Žitavou,Hviezdoslavova 68 |
00500801 | icf 276/21 strava detí za 12/21 | 52,93 vrátane DPH |
10.12.2021 | 13.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210275 | SALLDA s.r.o. Štúrovo,Hlavná 11 |
47515848 | icf 275/21 svet.vianoč.dekor.-sob | 252,20 vrátane DPH |
09.12.2021 | 10.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210274 | Pavol Smrek 92210 Trebatice, Horná ulica 28/60 |
52172791 | icf 274/21 oprava kúpeľne po havárií | 10786,55 vrátane DPH |
65 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | 18.1.2022 | |
20210273 | Slovnaft a.s. 82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | icf 273/21 nákup PHM 19. a 30.11. 2021 | 128,08 vrátane DPH |
06.12.2021 | 08.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210272 | Slovak Telekom, a.s. 81762 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | icf 272/21 prístup internetu 11/21 | 65,68 vrátane DPH |
06.12.2021 | 08.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210271 | MultiGo s.r.o. 94357 Kamenín č.580 |
47563044 | icf 271/21 zmluv.servis 12/21 a montáž sietí | 96,00 vrátane DPH |
06.12.2021 | 08.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210270 | Reedukačné centrum Čerenčany 97901 Čerenčany,S. Kollára 72 |
00163333 | icf 270/21 pobyt dieťaťa za 11/21 | 119,70 vrátane DPH |
06.12.2021 | 08.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210269 | Reedukačné centrum Trstín 91905 Trstín 335 |
00163317 | icf 269/21 pobyt dieťaťa za 11-12/21 | 243,39 vrátane DPH |
06.12.2021 | 08.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210268 | Obchodná akademia 93401 Levice,K.Kittenbergera 2 |
00161934 | icf 268/21 ubytovanie detí za 12/21 | 25,00 vrátane DPH |
06.12.2021 | 08.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210267 | SBS EuroSecurity s.r.o. 94301 Štúrovo, Sv. Štefana č.79 |
47235080 | icf 267/21 za ochranu majetku 12/21 | 48,00 vrátane DPH |
07.12.2021 | 08.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210266 | Školská jedáleň 94301 Štúrovo, Adyho 4 |
37861077 | icf 266/21 strava detí za 11/2021 | 192,63 vrátane DPH |
06.12.2021 | 08.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210265 | SOŠ stavebná 94001 Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | icf 265/21 strava detí za 11/21 | 69,40 vrátane DPH |
06.12.2021 | 08.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210264 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | icf 264/21 nábytok pre SUSč.3 | 2346,01 vrátane DPH |
03.12.2021 | 07.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210263 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | icf 263/21 nábytok pre SUSč.2 | 2668,01 vrátane DPH |
03.12.2021 | 07.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210262 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | icf 262 nábytok pre SUSč.1 | 2389,01 vrátane DPH |
03.12.2021 | 07.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210261 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 261/21 pred.platba za dodo.el.en. 12/21 | 96,00 vrátane DPH |
12.01.2021 | 07.12.2021 | 18.1.2022 |