Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210041 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 62,88 bez DPH |
05.03.2021 | 11.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210042 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 1919,30 bez DPH |
05.03.2021 | 11.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210043 | pre Vás,s.r.o Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo |
53123727 | Respirátory FFP2 | 118,00 bez DPH |
08.03.2021 | 11.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210044 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 34,00 bez DPH |
10.03.2021 | 12.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210045 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava |
00181641 | Pranie Tmavohnedá LI 85x150; Tmavohnedá LI 115x200; Prenájom Tmavohnedá LI 85x150; Tmavohnedá LI 115x200 | 34,15 bez DPH |
10.03.2021 | 12.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210046 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 96,00 bez DPH |
22.01.2021 | 12.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210046 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 96,00 bez DPH |
22.01.2021 | 12.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210047 | Západoslovenská vodár. spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Opakované dodávky | 280,00 bez DPH |
27.05.2020 | 12.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210048 | fletWerk Muzla 657, 94352, Slovensko |
50723545 | Vodoinstalacne prace | 102,00 bez DPH |
11.03.2021 | 12.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210049 | Diego Štúrovo Tallerova 4, 811 02 Bratislava |
45239134 | Lepidlo Rapid, Tmel, Ukonc.profil 2,70m ; Ukonc.profil 0.90m | 44,75 bez DPH |
12.03.2021 | 16.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210050 | Diego Štúrovo Tallerova 4, 811 02 Bratislava |
45239134 | Lepidlo Rapid, Tmel farebny | 17,97 bez DPH |
12.03.2021 | 16.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210051 | MANUTAN SLOVAKIA, s.r.o Obchodná 2, Bratislava, 811 06 |
35885815 | Sklopná schodisková rudla RU 57 | 99,48 bez DPH |
15.03.2021 | 16.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210052 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Mes. poplatok - Dáta Telemetria 5MB Európa | 156,44 bez DPH |
15.03.2021 | 16.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210053 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 461,93 bez DPH |
15.03.2021 | 18.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210054 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 95151, Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Strava za mesiac Marec pre 4 osoby. | 159,00 bez DPH |
15.03.2021 | 18.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210055 | pre Vás,s.r.o Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo |
53123727 | Respirátory FFP2; Detské respirátory | 97,20 bez DPH |
17.03.2021 | 23.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210056 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104, Bratislava |
31750338 | Pobyt v zariadení | 123,48 bez DPH |
17.03.2021 | 24.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210057 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín, Slovenská Republika |
47548924 | Za služby PO / BOZP v zmysle zmluvy Marec 2021 | 1,00 bez DPH |
17.03.2021 | 24.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210058 | Mini domáce potreby Hlavná 21, 94301 Štúrovo, |
44557558 | Faktúra za tovar podľa objednávky. | 399,40 bez DPH |
18.03.2021 | 24.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210059 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Faktúra za hlasový paušál a internet. | 76,55 bez DPH |
15.03.2021 | 07.04.2021 | 3.6.2021 | ||
20210060 | Mgr. Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť pre pracovníkov centra pre rodiyny a deti. | 160,00 bez DPH |
26.03.2021 | 30.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210061 | Kominárstvo Štúrovo, s.r.o. Petöfiho 862/28, 94301, Štúrovo |
50138961 | Faktúra za kominárske práce | 61,92 bez DPH |
31.03.2021 | 07.04.2021 | 3.6.2021 | ||
20210062 | SBS Eurosecuriity s.r.o. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Za ochranu majetku | 48,00 bez DPH |
01.04.2021 | 07.04.2021 | 3.6.2021 | ||
20210063 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice |
50528041 | Faktúra o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby. | 36,00 bez DPH |
01.04.2021 | 07.04.2021 | 3.6.2021 | ||
20210064 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | Výmena DVD a služba - zmluvný servis | 56,00 bez DPH |
06.04.2021 | 09.04.2021 | 3.6.2021 | ||
20210079 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 13. a 14.4.21 | 63,82 bez DPH |
19.4.2021 | 21.04.2021 | 7.6.2021 | ||
20210078 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104, Bratislava |
31750338 | pobyt dieťaťa za 4/21 | 52,92 bez DPH |
15.4.2021 | 21.04.2021 | 7.6.2021 | ||
20210077 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104, Bratislava |
31750338 | pobyt dieťaťa za 3/21 | 136,71 bez DPH |
15.4.2021 | 21.04.2021 | 7.6.2021 | ||
20210076 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín, Slovenská Republika |
47548924 | za služby PO BOZP 4/21 | 28,00 bez DPH |
14.4.2021 | 21.04.2021 | 7.6.2021 | ||
20210075 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
51865467 | spotreba elektrickej energie za 3/21 | 411,66 bez DPH |
13.4.2021 | 21.04.2021 | 7.6.2021 | ||
20210074 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 95151, Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | strava detí za 4/21 | 216,53 bez DPH |
09.4.2021 | 21.04.2021 | 7.6.2021 | ||
20210073 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | paušál MT 8.4. - 7.5.2021 | 76,37 bez DPH |
10.4.2021 | 14.04.2021 | 7.6.2021 | ||
20210072 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
51865467 | predd. platba za elektrickú energiu 4/21 | 96,00 bez DPH |
12.1.2021 | 14.04.2021 | 7.6.2021 | ||
20210071 | Západoslovenská vodár. spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
37550949 | bud. platba za vodné za 4/21 | 280,00 bez DPH |
26.5.2020 | 14.04.2021 | 7.6.2021 | ||
20210070 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | hod. skut. odobr. stravy za 3/21 | 2 244,49 bez DPH |
6.4.2021 | 09.04.2021 | 7.6.2021 | ||
20210069 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky za 3/21 | 34,00 bez DPH |
6.4.2021 | 09.04.2021 | 7.6.2021 | ||
20210068 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 4/21 | 987,07 bez DPH |
26.03.2021 | 09.04.2021 | 7.6.2021 | ||
20210067 | Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava |
00181641 | prenájom rohoží 3/21 | 24,61 bez DPH |
31.3.2021 | 09.04.2021 | 7.6.2021 | ||
20210066 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 22. a 31.3.2021 | 91,14 bez DPH |
7.4.2021 | 09.04.2021 | 7.6.2021 | ||
20210065 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup internetu za 3/21 | 62,88 bez DPH |
5.4.2021 | 09.04.2021 | 7.6.2021 |