Faktúry 2021 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210230   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za november 2021  29247,32 
bez DPH
TO/2019/00204-1    08.12.2021  13.12.2021  14.12.2021 
20210167   EKO stavin s.r.o.
Topoľčany
36286362  Rekonštrukcia fasády so zateplením RD Muškátová  23895,12 
vrátane DPH
CDRTO/2021/00223-1    08.10.2021  15.10.2021  25.10.2021 
20210132   Pacra, s.r.o.
Preseľany
50138588  Výmena plynového kotla, rozvodov a vykurovacích telies   9991,32 
vrátane DPH
  42/2021  10.08.2021  16.08.2021  17.8.2021 
20210255   ITEEX, sr.o
Topoľčany
46554360  Oprava podláh na RD Narcisová  4986,00 
vrátane DPH
  84/2021  22.12.2021  23.12.2021  31.12.2021 
20210124   Duvlan s.r.o.
Bánovce nad Bebravou
36811033  Materiál na štrajkovanie   4945,00 
vrátane DPH
  41/2021  02.08.2021  05.08.2021  9.8.2021 
20210121   mini BODKA
Šaľa
42057574  Pobyt detí v tábore od 19.7.2021 - 16.08.2021  4756,50 
bez DPH
CDRTO/2021/00239-1    26.07.2021  28.07.2021  30.7.2021 
20210199   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za október 2021  3190,05 
bez DPH
TO/2019/00204-1    08.11.2021  11.11.2021  19.11.2021 
20210231   NÁBYTOK Jozef Merašický
Tovarníky
17621992  Poschodové postele   3000,00 
vrátane DPH
  86/2021  08.12.2021  13.12.2021  14.12.2021 
20210113   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Skutočne odobratá strava za jún 2021  2922,57 
bez DPH
TO/2019/00204-1    12.07.2021  14.07.2021  15.7.2021 
20210061   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy za mesiac marec 2021  2498,07 
bez DPH
TO/2019/00204-1    09.04.2021  19.04.2021  19.4.2021 
20210096   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy za máj 2021  2484,61 
bez DPH
TO/2019/00204-1    09.06.2021  11.06.2021  18.6.2021 
20210256   EKO stavin s.r.o.
Topoľčany
36286362  Maliarske práce na RD Kalinčakova  2446,82 
vrátane DPH
  97/2021  22.12.2021  23.12.2021  31.12.2021 
20210080   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za apríl 2021  2314,09 
bez DPH
TO/2019/00204-1    11.05.2021  13.05.2021  24.5.2021 
20210168   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za 9/2021  2308,94 
bez DPH
TO/2019/00204-1    11.10.2021  12.10.2021  25.10.2021 
20210038   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy   2245,29 
bez DPH
TO/2019/00204-1    05.03.2021  11.03.2021  10.3.2021 
20210028   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy za január 2021  2218,84 
bez DPH
TO/2019/00204-1    15.02.2021  17.02.2021  18.2.2021 
20210219   INTERCLASSWOOD s.r.o.
Bratislava
34134956  Vitamíny a dezinfekčné gely   2029,91 
bez DPH
  75/2021  26.11.2021  02.12.2021  8.12.2021 
20210006   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy za december 2020  1782,75 
bez DPH
TO/2019/00204-1    07.01.2021  13.01.2021  15.1.2021 
20210203   ZDRAVKO s.r.o.
Košice
50332279  Germicídne žiariče Prolux G M36WA  1756,00 
vrátane DPH
  69/2021  10.11.2021  15.11.2021  19.11.2021 
20210130   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za júl 2021  1701,36 
bez DPH
TO/2019/00204-1    06.08.2021  11.08.2021  9.8.2021 
20210120   Nádej do života, O.Z.
Bratislava
52204502  Zotavujúci pobyt detí od 19.7.-15.8.2021  1596,00 
bez DPH
  43/20210  26.07.2021  28.07.2021  30.7.2021 
20210239   ELEKTRO ALFA Csáky Štefan
Nemčice
43031935  Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení   1539,42 
vrátane DPH
  85/2021  14.12.2021  16.12.2021  14.12.2021 
20210145   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy   1492,20 
bez DPH
TO/2019/00204-1    07.09.2021  13.09.2021  1.10.2021 
20210149   Binary.sk Peter Korpáš
Topoľčany
43409466  Počítač  1188,26 
vrátane DPH
  51/2021  09.09.2021  17.09.2021  1.10.2021 
20210089   Pacra, s.r.o.
Preseľany
50138588  Odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení  1176,00 
vrátane DPH
  33/2021  31.05.2021  04.06.2021  7.6.2021 
20210202   Binary.sk Peter Korpáš
Topoľčany
43409466  PC,tlačiareň, web kamera  1084,72 
vrátane DPH
  68/2021  09.11.2021  15.11.2021  19.11.2021 
20210221   Binary.sk Peter Korpáš
Topoľčany
43409466  Notebook so softwerom Thinkbook 14  960,22 
vrátane DPH
  79/2021  01.12.2021  03.12.2021  8.12.2021 
20210218   EKO stavin s.r.o.
Topoľčany
36286362  Prístrešok s montážou RD Muškátová  900,00 
vrátane DPH
    26.11.2021  02.12.2021  8.12.2021 
20210236   TOP-TEXT s.r.o.
Jacovce
53251644  Pracovné ošatenie, obuv  779,63 
vrátane DPH
  76/2021  13.12.2021  15.12.2021  14.12.2021 
20210173   Mesto Partizánske
Partizánske
00310905  Prenájom priestorov za IV.Q. pre NP DEI NS III  777,03 
bez DPH
TO/2019/00156-1,2    14.10.2021  20.10.2021  25.10.2021 
20210116   Mesto Partizánske
Partizánske
00310905  Prenájom priestorov za 3. štvrťrok 2021 pre NP DEI NS III  777,04 
bez DPH
TO/2019/00156-1,2    14.07.2021  19.07.2021  15.7.2021 
20210066   Mesto Partizánske
Partizánske
00310905  Prenájom priestorov za 2. štvrťrok 2021 pre NP DEI NS III  777,04 
bez DPH
TO/2019/00156-1,2    20.04.2021  23.04.2021  22.4.2021 
20210017   Mesto Partizánske
Partizánske
00310905  Prenájom priestorov za I. štvrťrok 2021   777,04 
bez DPH
TO/2019/00156-1,2    22.01.2021  27.01.2021  3.2.2021 
20210007   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Plyn za január 2021  728,55 
vrátane DPH
TO/2019/00155-1,2    07.01.2021  13.01.2021  15.1.2021 
20210223   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Plyn za december 2021  679,39 
vrátane DPH
TO/2019/00155-1,2    01.12.2021  06.12.2021  8.12.2021 
20210193   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Plyn za november 2021  679,39 
vrátane DPH
TO/2019/00155-1,2    03.11.2021  09.11.2021  19.11.2021 
20210162   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Plyn za október 2021  679,39 
vrátane DPH
TO/2019/00155-1,2    01.10.2021  06.10.2021  25.10.2021 
20210140   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Plyn za september 2021  679,39 
vrátane DPH
TO/2019/00155-1,2    03.09.2021  13.09.2021  3.9.2021 
20210125   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Plyn za august 2021  679,39 
vrátane DPH
TO/2019/00155-1,2    03.08.2021  11.08.2021  9.8.2021 
20210107   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Plyn za júl 2021  679,39 
vrátane DPH
TO/2019/00155-1,2    02.07.2021  08.07.2021  9.7.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295

Tlačiť