
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250251 | Zabavné učení SK,s.r.o. Doležalová 15C, 821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov |
54219922 | Učebné -didaktické pomôcky (špec.pedagóg). | 211,54 vrátane DPH |
103/2025 | 28.05.2025 | 06.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 20250465 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, Stočné 14.6.-24.9.2025. | 1476,14 vrátane DPH |
3/2006 | 01.10.2025 | 14.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 20250381 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vývoz obsahu žumpy Sat.3-Rodinný dom Habura 258. | 162,51 vrátane DPH |
139/2025 | 11.08.2025 | 27.08.2025 | 16.9.2025 | |
| 20250493 | VVS.a.s. Komenského 50, 042 048 Košice |
36570460 | Poplatok za oneskorené platby FA2501396700. | 4,57 vrátane DPH |
3/2006 | 178/2025 | 17.10.2025 | 24.10.2025 | 7.11.2025 |
| 20250466 | VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vývoz obsahu žumpy sat. 3 - Habura 258. | 152,91 vrátane DPH |
179/2025 | 01.10.2025 | 06.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 20250352 | VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice,prev. Osloboditeľov 1628/108 Hé |
36570460 | Vodné, Stočné 1.1.25-13.6.2025 (S1:613,89 €, S2:650,79 €). | 1269,68 vrátane DPH |
3/2003 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 20250302 | VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice,prev. Osloboditeľov 1628/108 Hé |
00036570 | Vývoz obsahu žumpy sat.3-Habuera 258. | 148,27 vrátane DPH |
120/2025 | 27.06.2025 | 21.07.2025 | 8.8.2025 | |
| 20250301 | VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice,prev. Osloboditeľov 1628/108 Hé |
36570460 | Vodné, stočné 29.3.-13.6.2025. | 992,95 vrátane DPH |
3/2006 | 27.6.2025 | 18.07.2025 | 8.8.2025 | |
| 20250208 | VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vývoz obsahu žumpy RD Habura-sat.3. | 128,26 vrátane DPH |
74/2025 | 02.05.2025 | 21.05.2025 | 26.5.2025 | |
| 20250183 | VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 1.1.2025-28.3.2025. | 735,80 vrátane DPH |
3/2006 | 08.04.2025 | 29.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 20250136 | VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Čistenie odpadových vôd sat.3 Habura 258 - vývoz obsahu žumpy - | 141,77 vrátane DPH |
35/2025 | 17.03.2025 | 20.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250010 | VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, Stočné 7.12.-31.12.2024 Sat.1, Sat.2. | 143,48 vrátane DPH |
3/2006 | 09.01.2025 | 30.01.2025 | 30.1.2025 | |
| 20250009 | VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, Stočné 7.12.-31.12.2024 (THP-110). | 349,43 vrátane DPH |
3/2006 | 09.01.2025 | 30.01.2025 | 30.1.2025 | |
| 20250194 | VLM Auto s.r.o. Priemyselná 5805, 071 01 Michalovce |
36574333 | Nákup MV Citroen Berlingo (7-miestne) | 29980,00 vrátane DPH |
5/2025 | 23.04.2025 | 29.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 20250145 | Vladimír Pelech Poľná 804/40, 068 01 Medzilaborce |
00052965 | Dodávka a montáž žalúzií(zadná časť knižnice). | 117,00 bez DPH |
57/2025 | 01.04.2025 | 09.04.2025 | 15.4.2025 | |
| 20250118 | Vladimír Pelech Poľná 804/40, 068 01 Medzilaborce |
52965465 | Oprava žalúzií (MbS 301 Vašková). | 116,00 bez DPH |
36/2025 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 20250484 | VIS Slovensko s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b,010 08 Žilina |
36006912 | Mesačný poplatok - Naša strava 10/2025. | 163,59 vrátane DPH |
7/2024 | 07.10.2025 | 14.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 20250430 | VIS Slovensko s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b,010 08 Žilina |
36006912 | Mesačný poplatok - Naša strava 09/2025. | 163,59 vrátane DPH |
7/2024 | 08.09.2025 | 17.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250389 | VIS Slovensko s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b,010 08 Žilina |
36006912 | Mesačný poplatok - Naša strava 08/2025. | 163,59 vrátane DPH |
7/2024 | 01.09.2025 | 02.09.2025 | 30.9.2025 | |
| 20250339 | VIS Slovensko s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b,010 08 Žilina |
36006912 | Mesačný poplatok - Maša strava 07/2025. | 163,59 vrátane DPH |
7/2024 | 08.07.2025 | 21.07.2025 | 8.8.2025 | |
| 20250283 | VIS Slovensko s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b,010 08 Žilina |
36006912 | Mesačný poplatok - Naša strava 06/2025. | 163,59 bez DPH |
7/2024 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 2.7.2025 | |
| 20250224 | VIS Slovensko s.r.o. Vysokoškolákov 8656/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Mesačný poplatok - Naša strava 05/2025 | 163,59 vrátane DPH |
7/2024 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 26.5.2025 | |
| 20250182 | VIS Slovensko s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b,010 08 Žilina |
36006912 | Mesačný poplatok - naša strava 04/2025. | 163,59 vrátane DPH |
7/2024 | 08.04.2025 | 22.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 20250114 | VIS Slovensko s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b,010 08 Žilina |
36006912 | Mesačný poplatok - Naša strava 03/2025. | 163,59 vrátane DPH |
7/2024 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 20250005 | VIS Slovensko s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b,010 08 Žilina |
36006912 | Mesačný poplatok - Naša strava 01/2025. | 163,59 vrátane DPH |
7/2024 | 08.01.2025 | 20.01.2025 | 30.1.2025 | |
| 20250419 | Viliam HARVAN - Racional Brestovská 140/57, 066 01 Humenné |
10681370 | Revízia-kontrola a čistenie komínov(sat.1,sat.2,sat.3). | 162,36 vrátane DPH |
157/2025 | 05.09.2025 | 16.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250447 | Viera Vráblová Bžany 289, 090 33 Turany nad Ondavou |
Prenájom priestorov 09/2025 NP Stropkov. | 383,78 bez DPH |
34/2023 | 30.09.2025 | 14.10.2025 | 29.10.2025 | ||
| 20250392 | Viera Vráblová Bžany 289, 090 33 Turany nad Ondavou |
Prenájom priestorov 08/2025 NP Stropkov. | 383,78 bez DPH |
34/2023 | 01.09.2025 | 10.09.2025 | 1.10.2025 | ||
| 20250350 | Viera Vráblová Bžany 289, 090 33 Turany nad Ondavou |
Prenájom priestorov 07/2025 NP Stropkov. | 383,78 bez DPH |
34/2023 | 01.08.2025 | 12.08.2025 | 27.8.2025 | ||
| 20250312 | Viera Vráblová Bžany 289, 090 33 Turany nad Ondavou |
Prenájom priestorov 06/2025 NP Stropkov. | 383,78 bez DPH |
34/2023 | 01.07.2025 | 21.07.2025 | 8.8.2025 | ||
| 20250277 | Viera Vráblová Bžany 289, 090 33 Turany nad Ondavou |
Prenájom priestorov 05/2025 NP Stropkov. | 383,78 bez DPH |
34/2023 | 05.06.2025 | 18.06.2025 | 2.7.2025 | ||
| 20250207 | Viera Vrábľová Bžany 289, 090 33 Turany nad Ondavou |
Prenájom priestorov 04/2025 NP Stropkov. | 383,78 bez DPH |
34/2023 | 02.05.2025 | 15.05.2025 | 26.5.2025 | ||
| 20250156 | Viera Vráblová Bžany 289, 090 33 Turany nad Ondavou |
Prenájom priestorov 03/2025 NP Stropkov. | 383,78 bez DPH |
34/2023 | 02.04.2025 | 22.04.2025 | 28.4.2025 | ||
| 20250090 | Viera Vráblová Bžany 289, 090 33 Turany nad Ondavou |
Prenájom priestorov 02/2025 NP Stropkov. | 383,78 bez DPH |
34/2023 | 03.03.2025 | 17.03.2025 | 21.3.2025 | ||
| 20250029 | Viera Vrábľová Bžany 289, 090 33 Turany nad Ondavou |
Prenájom priestorov 01/2025 NP amb.Stropkov. | 383,78 bez DPH |
34/2023 | 03.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | ||
| 20250409 | Up Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 64A,831 04 Bratislava |
53528654 | El. stravné poukážky 09/2025. | 5840,68 bez DPH |
23/2022 | 02.09.2025 | 24.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250380 | Up Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 64A,831 04 Bratislava |
53528654 | El.stravné poukážky 08/2025. | 5967,93 bez DPH |
23/2022 | 04.08.2025 | 27.08.2025 | 16.9.2025 | |
| 20250319 | Up Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 64A,831 04 Bratislava |
53528654 | El. stravné poukážky 07/2025. | 5618,00 bez DPH |
23/2022 | 02.07.2025 | 23.07.2025 | 8.8.2025 | |
| 20250272 | Up Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 64A,831 04 Bratislava |
00535286 | Elektronické stravovacie poukážky 06/2025. | 6088,82 bez DPH |
23/2022 | 03.06.2025 | 26.06.2025 | 2.7.2025 | |
| 20250293 | Up Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 64A,831 04 Bratislava |
53528654 | Elektronické stravovacie poukážky 05/2025 (PNR 214). | 120,89 bez DPH |
23/2022 | 09.06.2025 | 13.06.2025 | 2.7.2025 |