
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/2023 | HGdata s.r.o. Gen. Štefánika 5, 060 01 Kežmarok |
36852252 | za internet | 15,96 vrátane DPH |
47/77/JA/2016 | 7.3.2023 | 09.03.2023 | 13.3.2023 | |
| 75/2023 | TEATRO LEVONET s.r.o Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča |
36480983 | za internet | 14,90 vrátane DPH |
21/CDR/2022 | 7.2.2023 | 08.02.2023 | 9.2.2023 | |
| 74/2023 | HGdata s.r.o. Gen. Štefánika 5, 060 01 Kežmarok |
36852252 | za internet | 15,96 vrátane DPH |
47/77/JA/2016 | 7.2.2023 | 08.02.2023 | 9.2.2023 | |
| 26/2023 | HGdata s.r.o. Gen. Štefánika 5, 060 01 Kežmarok |
36852252 | za internet | 15,96 vrátane DPH |
47/77/JA/2016 | 11.1.2023 | 12.01.2023 | 16.1.2023 | |
| 24/2023 | TEATRO LEVONET s.r.o Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča |
36480983 | za internet | 14,90 vrátane DPH |
21/CDR/2022 | 11.1.2023 | 12.01.2023 | 16.1.2023 | |
| 18/2023 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | za internet | 18,98 vrátane DPH |
29/CDR/2021 | 11.1.2023 | 12.01.2023 | 16.1.2023 | |
| 15/2023 | Slovak Telekom, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
35763469 | za internet | 97,09 vrátane DPH |
19/CDR/2022 | 11.1.2023 | 12.01.2023 | 16.1.2023 | |
| 439/2023 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | za internet a telefón | 56,58 vrátane DPH |
29,30CCDR/2022 | 31.07.2023 | 16.08.2023 | 17.8.2023 | |
| 275/2023 | Slovnaft, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | za internet a telefon | 48,60 vrátane DPH |
26/CDR/2022 | 16.5.2023 | 17.05.2023 | 18.5.2023 | |
| 154/2023 | Slovnaft, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | za internet a telefón | 70,52 vrátane DPH |
14CDR/2023, 29,30CDR/2022 | 13.3.2023 | 14.03.2023 | 15.3.2023 | |
| 77/2023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za internet a telefón | 147,66 vrátane DPH |
11,18/ CDR/2022 | 7.2.2023 | 08.02.2023 | 9.2.2023 | |
| 66/2023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za internet a telefón | 97,09 vrátane DPH |
11,18/ CDR/2022 | 7.2.2023 | 08.02.2023 | 9.2.2023 | |
| 13/2023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za internet a telefón | 144,72 vrátane DPH |
11,18/ CDR/2022 | 10.1.2023 | 11.01.2023 | 16.1.2023 | |
| 414/2023 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | za internet, telefón | 49,98 vrátane DPH |
10.07.2023 | 30.07.2023 | 2.8.2023 | ||
| 544/2023 | ZONER, s.r.o. Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava |
35770929 | za internetové služby | 23,00 vrátane DPH |
obj. 90/2023 | 09.10.2023 | 10.10.2023 | 11.10.2023 | |
| 543/2023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za internetové služby | 147,16 vrátane DPH |
11,18/ CDR/2022 | 09.10.2023 | 10.10.2023 | 11.10.2023 | |
| 540/2023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za internetové služby | 97,09 vrátane DPH |
11,18/ CDR/2022 | 09.10.2023 | 10.10.2023 | 11.10.2023 | |
| 255/2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | za kanc.papier | 382,20 vrátane DPH |
rámcová zmluva | 4.5.2023 | 05.05.2023 | 9.5.2023 | |
| 178/2023 | Papyrus Poprad, s.r.o. Partizánska 3916, 058 01 Poprad |
31678238 | za kanc.sortiment | 62,80 vrátane DPH |
obj.21/2023 | 30.3.2023 | 04.04.2023 | 5.4.2023 | |
| 174/2023 | KP plus,s.r.o MUDR. Alexandra 23, Kežmarok 06001 |
36475025 | za kanc.sortiment | 141,83 vrátane DPH |
obj.22/23 | 30.3.2023 | 04.04.2023 | 5.4.2023 | |
| 493/2023 | Papyrus Poprad, s.r.o. Partizánska 3916, 058 01 Poprad |
31678238 | za kancelárske potreby pre deti | 182,10 vrátane DPH |
obj. č.80/2023 | 12.09.2023 | 13.09.2023 | 18.9.2023 | |
| 488/2023 | Papyrus Poprad, s.r.o. Partizánska 3916, 058 01 Poprad |
31678238 | za kancelárske potreby pre deti | 325,86 vrátane DPH |
obj. č.81/2023 | 06.09.2023 | 13.09.2023 | 18.9.2023 | |
| 709/2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | za kancelársky papier | 546,00 vrátane DPH |
elekt. 180053004 | 21.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
| 561/2023 | Papyrus Poprad, s.r.o. Partizánska 3916, 058 01 Poprad |
31678238 | za kancelársky sortiment | 99,30 vrátane DPH |
obj. 93/2023 | 16.10.2023 | 17.10.2023 | 20.10.2023 | |
| 494/2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | za kancelásky papier | 491,40 vrátane DPH |
23/CDR/2023 | 12.09.2023 | 13.09.2023 | 18.9.2023 | |
| 233/2023 | ŽELEZIARSTVO Poprad,s.r.o Moyzesova 1A, 05801 Poprad |
47058820 | za kľúč | 34,57 vrátane DPH |
obj.39/2023 | 26.4.2023 | 27.04.2023 | 9.5.2023 | |
| 570/2023 | PaedDr. Nadežda Čabiňaková Portál Slovakia Horská 810, 05991 Veľký Slavkov |
35463066 | za knihy | 292,03 vrátane DPH |
95_/2023 | 18.10.2023 | 19.10.2023 | 26.10.2023 | |
| 395/2023 | Interier Invest, s.r.o. Kukučínova 23, 04001 Košice - Juh |
36190381 | za koberec na chatu | 169,32 vrátane DPH |
64/2023 | 06.07.2023 | 18.07.2023 | 19.7.2023 | |
| 438/2023 | Obec Spišská Teplica Obrancov mieru 454, Spišská Teplica, 059 34 |
00326534 | za kom. odpad | 234,00 vrátane DPH |
rozhodnutie 792/2023 | 09.08.2023 | 11.08.2023 | 14.8.2023 | |
| 167/2023 | Obec Vikartovce Hlavná 159/98, Vikartovce 05919 |
00326691 | za kom.odpad | 29,15 vrátane DPH |
rozhodnutie 26/2023 | 29.3.2023 | 30.03.2023 | 3.4.2023 | |
| 161/2023 | Obec Veľký Slavkov Veľký Slavkov |
00326674 | za kom.odpad | 252,72 vrátane DPH |
rozhodnutie 11/2023 | 20.3.2023 | 21.03.2023 | 27.3.2023 | |
| 90/2023 | Mesto Levoča Nám. Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča |
00329321 | za kom.odpad | 44,64 vrátane DPH |
rozhodnutie 3037/2023 | 15.2.2023 | 16.02.2023 | 20.2.2023 | |
| 288/2023 | obec Hranovnica Sládkovičová 398/14, Hranovnica 059 16 |
00169102 | za komunálny odpad | 230,00 vrátane DPH |
rozhodnutie č.789/2023/KO | 25.5.2023 | 26.05.2023 | 29.5.2023 | |
| 138/2023 | Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec 18001/0, Vysoké Tatry 062 01 |
00326585 | za komunálny odpad | 193,44 vrátane DPH |
rozhodnutie 638/2023 | 9.3.2023 | 10.03.2023 | 13.3.2023 | |
| 83/2023 | Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec 18001/0, Vysoké Tatry 062 01 |
00326585 | za komunálny odpad | 193,44 vrátane DPH |
rozhodnutie 638/2023 | 14.2.2023 | 15.02.2023 | 16.2.2023 | |
| 545/2023 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z Ševčenkova 21 | 851 01 Bratislava |
17316537 | za konferenciu riaditeľ | 108,00 vrátane DPH |
Pozvánka | 09.10.2023 | 10.10.2023 | 11.10.2023 | |
| 624/2023 | ELPO s.r.o. Hraničná 666/17, 058 01 Poprad |
36450359 | za kontroly haciacich prístrojom | 142,50 bez DPH |
obj. 105/2023 | 24.11.2023 | 27.11.2023 | 29.11.2023 | |
| 104/2023 | Rescue Servis s.r.o Švábovce 553, Švábovce 059 12 |
45993050 | za kurz prvej pomoci | 160,00 vrátane DPH |
obj.11/2023 | 12.2.2023 | 03.03.2023 | 6.3.2023 | |
| 656/2023 | Mäso Tatry, s.r.o. Osloboditeľov 455, 059 34 Spišská Teplica |
31723217 | za mäso | 174,85 vrátane DPH |
7/CDR/2023 | 06.12.2023 | 07.12.2023 | 8.12.2023 | |
| 524/2023 | Mäso Tatry, s.r.o. Osloboditeľov 455, 059 34 Spišská Teplica |
31723217 | za mäso | 212,11 vrátane DPH |
7/CDR/2023 | 04.10.2023 | 05.10.2023 | 10.10.2023 |