
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528/2025 | COOP JEDNOTA Poprad spotrebné družstvo Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za hygienu - RD V. Slavkov | 39,19 vrátane DPH |
34/CDR/2024 | 05.09.2025 | 08.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 527/2025 | COOP JEDNOTA Poprad spotrebné družstvo Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny RD V. Slavkov | 939,35 vrátane DPH |
34/CDR/2024 | 05.09.2025 | 08.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 526/2025 | SINTRA spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny - RD T. Lomnica | 138,57 vrátane DPH |
2/CDR/2025 | 05.09.2025 | 08.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 525/2025 | SINTRA spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny - RD PP Veľká | 161,24 vrátane DPH |
2/CDR/2025 | 05.09.2025 | 08.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 524/2025 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernolákova 17/1395, 05971 Ľubica |
46427562 | za pečivo - RD PP Veľká | 105,81 vrátane DPH |
8/CDR/2025 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 523/2025 | Spoločenstvo bytov Hrad Murgašová 88/10,05801 Poprad |
36481351 | náklady na byt | 125,00 bez DPH |
platový výmer od 01102020 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 523/2025 | Spoločenstvo bytov Hrad Murgašová 88/10,05801 Poprad |
36481351 | náklady na byt | 125,00 bez DPH |
platový výmer od 01102020 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 522/2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba energie 09/2025 | 126,00 vrátane DPH |
34/CDR/2023 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 521/2025 | Slovak Telekom, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35763469 | za telefón 09/2025 | 172,20 vrátane DPH |
32/CDR/2023 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 520/2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | ZA ELEKT. 09/25 | 96,00 vrátane DPH |
34/CDR/2023 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 519/2025 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefón 08/2025 | 152,88 vrátane DPH |
rámcova zmluva | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 518/2025 | PAPYRUS POPRAD s.r.o. Partizánska 3916, 058 01 Poprad |
31678238 | za škol. potreby | 397,47 vrátane DPH |
80/2025* | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 518/2025 | PAPYRUS POPRAD s.r.o. Partizánska 3916, 058 01 Poprad |
31678238 | za škol. potreby | 397,47 vrátane DPH |
80/2025* | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 517/2025 | PAPYRUS POPRAD s.r.o. Partizánska 3916, 058 01 Poprad |
31678238 | a kanc. materiál | 184,03 vrátane DPH |
80/2025 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 516/2025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | za telefón 09/2025 | 91,37 vrátane DPH |
19/CDR/2023 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 515/2025 | ADCOMP SK s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za ESET, klavesnica | 72,00 vrátane DPH |
79/2025 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 514/2025 | Strechy Skokan s.r.o. Žakovce 85, 059 73 Žakovce |
53764714 | vým. okien, maľba, montáž - chata | 2604,00 bez DPH |
78/2025 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 513/2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu el. 09/2025 | 77,00 vrátane DPH |
34/CDR/2023 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 512/2025 | SINTRA spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny RD PP Veľká | 356,76 vrátane DPH |
2/CDR/2025 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 511/2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu el. 09/2025 | 90,00 vrátane DPH |
34/CDR/2023 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 510/2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | za kancelársky papier | 351,29 vrátane DPH |
elekt. 182142004 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 509/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | za výkon zod. osoby | 61,50 vrátane DPH |
11/CDR/2024 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 508/2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrinu 09/2025 | 27,00 vrátane DPH |
34/CDR/2023 | 04.09.2025 | 05.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 507/2025 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | za PHM | 424,90 vrátane DPH |
1/JA/07/2006 | 04.09.2025 | 05.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 506/2025 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava - Ružinov |
50060872 | za plyn 09/25 | 1009,00 vrátane DPH |
12/CDR/2025 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 22.9.2025 | |
| 505/2025 | Detské centrum Slovensko k. Sidora 134, 034 01 Ružomberok |
30226112 | ubytovanie a stravné 23.5.2025 do 25.5.2025 | 142,00 bez DPH |
pozvánka | 25.8.2025 | 27.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 504/2025 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 06001 Kežmarok |
51238365 | potraviny | 509,25 vrátane DPH |
3CDR/2025 | 25.8.2025 | 27.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 503/2025 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilne telefonáty | 48,72 vrátane DPH |
rámcova zmluva | 25.8.2025 | 27.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 502/2025 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 666/17,058 01 Poprad |
36500968 | za vodné a stočné | 1128,00 vrátane DPH |
403/146/17Pv | 21.08.2025 | 22.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 501/2025 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5,080 01 Prešov |
44379561 | za dezinsekciu | 214,00 bez DPH |
obj. 77/2025 | 21.08.2025 | 22.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 500/2025 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | za PHM | 80,51 vrátane DPH |
1/JA/07/2006 | 21.08.2025 | 22.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 499/2025 | KOOPERATIVA poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | za PZP VW | 201,11 vrátane DPH |
6604780009 | 20.08.2025 | 21.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 498/2025 | Portál Slovakia Horská 810, 05991 Veľká Slavkov |
35463066 | za knihy ako súčasť poplatku prednášky | 93,77 vrátane DPH |
obj. č. 75/2025 | 20.08.2025 | 21.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 497/2025 | Bok po Boku M. Benku 902/5, 965 01 Žiar nad Hronom |
55833969 | doplatok za tábor Donovaly | 2620,80 bez DPH |
20.08.2025 | 21.08.2025 | 27.8.2025 | ||
| 497/2025 | Bok po Boku M. Benku 902/5, 965 01 Žiar nad Hronom |
55833969 | doplatok za tábor Donovaly | 2620,80 bez DPH |
20.08.2025 | 21.08.2025 | 27.8.2025 | ||
| 496/2025 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
31595545 | za PZP | 235,40 vrátane DPH |
6831373980 | 20.08.2025 | 21.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 496/2025 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
31595545 | za PZP | 235,40 vrátane DPH |
6831373980 | 20.08.2025 | 21.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 495/2025 | Wustenrot poisťovňa a.s. Digital Park II, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava |
31383408 | za poistenie majetku | 124,00 vrátane DPH |
6100395582 | 20.08.2025 | 21.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 495/2025 | Wustenrot poisťovňa a.s. Digital Park II, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava |
31383408 | za poistenie majetku | 124,00 vrátane DPH |
6100395582 | 20.08.2025 | 21.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 494/2025 | Erika Dankova JDkanal Uherova 2911/45, 058 01 Poprad |
40005518 | za čistenie kanalizácie | 270,00 bez DPH |
obj. č. 76/2025 | 20.08.2025 | 21.08.2025 | 27.8.2025 |