
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157/2025 | Brantner Poprad,s.r.o. Nová76 058 01 Poprad |
36444618 | zneškodnenie odpadu | 76,59 vrátane DPH |
ročná objednávka | 14.3.2025 | 17.03.2025 | 18.3.2025 | |
172/2025 | ActiveAuto,s.r.o. NaVŕšku 1801/18 059 71 Ľubica |
50567250 | zapožičanie vozíka | 15,00 vrátane DPH |
23/2025 | 17.3.2025 | 20.03.2025 | 21.3.2025 | |
11/2025 | ELPO s.r.o. Hraničná 666/12, 058 01 Poprad |
36450359 | zapojenie dosky | 50,00 bez DPH |
obj. č. 150/2024 | 10.01.2025 | 13.01.2025 | 13.1.2025 | |
48/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | za zodpovednú osobu | 61,50 vrátane DPH |
12/CDR/2024 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 4.2.2025 | |
72/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | za výkon zodp. osoby | 61,50 vrátane DPH |
11/CDR/2024 | 03.02.2025 | 04.02.2025 | 10.2.2025 | |
40/2025 | E.D.E.N. EL MAT, s.r.o. Teplická 34,05801 Poprad |
36476790 | za vš. materiál | 151,55 vrátane DPH |
obj. č. 6/2025 | 16.01.2025 | 17.01.2025 | 21.1.2025 | |
78/2025 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | za vodné a stočné | 475,87 vrátane DPH |
254/171/15P | 05.02.2025 | 06.02.2025 | 10.2.2025 | |
230/2025 | Slovanet, a.s. Galvaniho 19, 821 04 Bratislava |
35954612 | za telefón, internet | 68,30 vrátane DPH |
36,37/JA/77/2014 | 14.04.2025 | 15.04.2025 | 16.4.2025 | |
50/2025 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefon NP DEI | 48,72 vrátane DPH |
rámcova zmluva | 27.01.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
104/2025 | Slovanet, a.s. Galvaniho 19, 821 04 Bratislava |
35954612 | za telefon a internet | 129,49 vrátane DPH |
37/77/CDR/2014 | 12.02.2025 | 13.02.2025 | 20.2.2025 | |
81/2025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | za telefon a internet | 178,63 vrátane DPH |
32/CDR/2023 | 05.02.2025 | 06.02.2025 | 10.2.2025 | |
82/2025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | za telefon | 172,20 vrátane DPH |
32/CDR/2023 | 05.02.2025 | 06.02.2025 | 10.2.2025 | |
51/2025 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefon | 152,24 vrátane DPH |
rámcova zmluva | 27.01.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
23/2025 | Slovanet, a.s. Galvaniho 19, 821 04 Bratislava |
35954612 | za telefon | 32,16 vrátane DPH |
36,37/JA/77/2014 | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 16.1.2025 | |
238/2025 | Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. Dielenská kružná 4 038 61 Vrútky |
42434271 | za školenie | 270,00 bez DPH |
pozvánka | 14.04.2025 | 15.04.2025 | 16.4.2025 | |
237/2025 | Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. Dielenská kružná 4 038 61 Vrútky |
42434271 | za školenie | 270,00 bez DPH |
pozvánka | 14.04.2025 | 15.04.2025 | 16.4.2025 | |
235/2025 | PhDr. Marianna Šramková PhD. Štúrova 243/41 059 21 Svit |
56676247 | za supervíziu 03/2025 | 445,00 bez DPH |
11/CDR/2025 | 14.04.2025 | 15.04.2025 | 16.4.2025 | |
20/2025 | AKURATNY. s.r.o. Rovná 599/17, 058 01 Poprad |
36516121 | za správu int. schránky | 360,00 vrátane DPH |
obj. 01/2025 | 10.01.2025 | 13.01.2025 | 13.1.2025 | |
60/2025 | HRAD, spol. s r.o. |
za správu bytu horec | 125,00 bez DPH |
pl. výmer 01102020 | 03.02.2025 | 04.02.2025 | 10.2.2025 | ||
15/2025 | HRAD, spol. s r.o. Murgašova 88/10,05801 Poprad |
za správu bytu horec | 125,00 bez DPH |
pl. výmer 01102020 | 10.01.2025 | 13.01.2025 | 13.1.2025 | ||
66/2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu energie | 77,00 vrátane DPH |
34/CDR/2023 | 03.02.2025 | 04.02.2025 | 10.2.2025 | |
63/2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu energie | 119,00 vrátane DPH |
34/CDR/2023 | 03.02.2025 | 04.02.2025 | 10.2.2025 | |
54/2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu energie | 90,00 vrátane DPH |
34/CDR/2023 | 03.02.2025 | 04.02.2025 | 6.2.2025 | |
42/2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu energie | 59,07 vrátane DPH |
34/CDR/2023 | 16.01.2025 | 17.01.2025 | 21.1.2025 | |
19/2025 | Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Kukučínová 9, 054 27 Levoča |
00159514 | za služby | 25,10 bez DPH |
18/JA/77/2019 | 10.01.2025 | 13.01.2025 | 13.1.2025 | |
245/2025 | Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27 |
45539197 | za skartáciu dokumentov | 147,60 vrátane DPH |
el. obj. 2025/1292 | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 25.4.2025 | |
94/2025 | Akustik plus,s.r.o. Tamaškovičova 17/2742,91701 Trnava |
35934484 | za servis načuvacieho zariadenia | 42,00 vrátane DPH |
obj. č. 14/2025 | 10.02.2025 | 11.02.2025 | 14.2.2025 | |
106/2025 | Abeva s.r.o. Farská 67, 059 92 Huncovce |
54313074 | za servis Kia Ceed | 1051,00 vrátane DPH |
obj. č. 16/2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
13/2025 | ELPO s.r.o. Hraničná 666/12, 058 01 Poprad |
36450359 | za reviziu Sp. Teplica, bleskozvod TL | 500,00 bez DPH |
obj. č. 149/2024 | 10.01.2025 | 13.01.2025 | 13.1.2025 | |
64/2025 | ADCOMP SK s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za renováciu tonerov | 162,00 bez DPH |
obj. 09/2025 | 03.02.2025 | 04.02.2025 | 10.2.2025 | |
86/2025 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | za program stravovanie | 1107,00 vrátane DPH |
obj. č. 10/2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 11.2.2025 | |
97/2025 | ActiveAuto, s.r.o. Na Vŕšku 1801/18, 05971 Ľubica |
50567250 | za prívesný vozík | 15,00 bez DPH |
obj.č. 15/2025 | 10.02.2025 | 11.02.2025 | 14.2.2025 | |
21/2025 | Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Kukučínová 9, 054 27 Levoča |
00159514 | za prenájom priestorov | 464,11 bez DPH |
18/JA/77/2019 | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 16.1.2025 | |
46/2025 | ActiveAuto, s.r.o. Na Vŕšku 1801/18, 05971 Ľubica |
50567250 | za požičanie vozíka | 15,00 vrátane DPH |
obj. č. 7/2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 4.2.2025 | |
251/2025 | SINTRA spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 392,95 vrátane DPH |
2/CDR/2025 | 25.04.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
243/2025 | SINTRA spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 217,11 vrátane DPH |
2/CDR/2025 | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 25.4.2025 | |
240/2025 | COOP JEDNOTA Poprad spotrebné družstvo Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 905,48 vrátane DPH |
34/CDR/2024 | 14.04.2025 | 15.04.2025 | 16.4.2025 | |
233/2025 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernolákova 17/1395, 05971 Ľubica |
46427562 | za potraviny | 148,56 vrátane DPH |
1/CDR/2025 | 14.04.2025 | 15.04.2025 | 16.4.2025 | |
229/2025 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernolákova 17/1395, 05971 Ľubica |
46427562 | za potraviny | 135,89 vrátane DPH |
8/CDR/2025 | 14.04..2025 | 15.04.2025 | 16.4.2025 | |
109/2025 | SINTRA spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 323,75 vrátane DPH |
2/CDR/2025 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | 24.2.2025 |