Faktúry 2024 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240216   PhDr. Jozef Vorobel, PhD.
Sídlisko duklianskych hrdinov 23, 080 01 Prešov
37651161  Supervízia individuálna, skupinová 042024  270,00 
bez DPH
Zmluva o výkone supervízie     30.04.2024  06.05.2024  25.6.2024 
20240217   Jaroslav Hrinko INŠTALDOM
Hunkovce 79, 090 03 Hunkovce
41704819  Materiál na opravu a údržbu RD  10,00 
vrátane DPH
  55/04/2024,02.04.2024  30.04.2024  06.05.2024  25.6.2024 
20240218   Školská jedáleň pri ZŠ 8.mája
8.mája 640/39, 089 01 Svidník
36158429  Stravné, RN 04/2024  134,60 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    30.04.2024  06.05.2024  25.6.2024 
20240219   Tlačiareň svidnícka, s.r.o.
Ul.Čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník
36478326  Časopis lietajúce lastovičky-apríl 2024  158,40 
vrátane DPH
  73/04/2024,16.04.2024  30.04.2024  06.05.2024  25.6.2024 
20240220   VELKO, s.r.o.
Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník
17075157  Materiál na opravu a údržbu RD  8,80 
vrátane DPH
  59/04/2024,02.04.2024  02.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240221   Materská škola
Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník
42236428  Stravné 04/2024  87,40 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    02.05.2024  06.05.2024  25.6.2024 
20240222   KOLCUN OPTIK s.r.o.
Hlavná 73/44, 091 01 Stropkov
36847453  Okuliarové obruby šošovky 1,SUS, 1.ŠSUS  50,99 
vrátane DPH
  74/04/2024,16.04.2024  05.05.2024  06.05.2024  25.6.2024 
20240223   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 05/2024  60,00 
vrátane DPH
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO    02.05.2024  06.05.2024  25.6.2024 
20240224   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 05/2024 5.SUS ZP  85,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    01.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240225   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 05/2024 2.SUS ZP  83,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    01.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240226   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 05/2024 6.SUS ZP  80,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    01.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240227   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Plyn 05/2024  3 776,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu zo dňa 24.04.2024    01.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240228   Odborné učilište internátne
Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov
00523216  Stravné 05/2024  120,75 
bez DPH
Zmluva o stravovaní na internáte OUI    02.05.2024  06.05.2024  25.6.2024 
20240229   Odborné učilište internátne
Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov
00523216  Ubytovanie 05/2024  12,00 
bez DPH
Zmluva o ubytovaní na internáte OUI    02.05.2024  06.05.2024  25.6.2024 
20240230   Prameň Bystrina, s.r.o.
Hurbanova 20, 085 01 Bardejov
31727981  Pramenitá voda - fľaša 18,9l  42,24 
vrátane DPH
  76/04/2024,30.04.2024  02.05.2024  06.05.2024  25.6.2024 
20240231   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 16.04.-30.04.2024  712,60 
vrátane DPH
5611854131    06.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240232   Spojená škola ŠJ
Centrálna 464, 089 01 Svidník
37947931  Stravné, RN 04/2024  106,20 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    06.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240233   IVMAT, spol. s r.o.
MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník
36506010  Lieky, doplatky za lieky 04/2024  203,60 
vrátane DPH
  56/04/2024,02.04.2024  06.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240234   IVMAT, spol. s r.o.
MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník
36506010  Lieky, doplatky za lieky (voľný predaj)  155,80 
vrátane DPH
  57/04/2024,02.04.2024  06.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240235   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 04/2024 1.ŠSUS  148,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    06.05.2024  14.05.2024  25.6.2024 
20240236   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 04/2024 1.SUS  151,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    06.05.2024  14.05.2024  25.6.2024 
20240237   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 04/2024 2.ŠSUS  140,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    06.05.2024  14.05.2024  25.6.2024 
20240238   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 04/2024 2.SUS  224,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    06.05.2024  14.05.2024  25.6.2024 
20240239   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 04/2024 4.SUS  239,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    06.05.2024  14.05.2024  25.6.2024 
20240240   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 04/2024 5.SUS  215,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    06.05.2024  14.05.2024  25.6.2024 
20240241   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 04/2024 6.SUS  169,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    06.05.2024  14.05.2024  25.6.2024 
20240242   Kamil Petrík - LUKA
T.H.Ševčenka, 089 01 Svidník
41905539  Materiál na opravu a údržbu RD  124,20 
vrátane DPH
  68/04/2024,16.04.2024  06.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240243   VEJEX, s.r.o.
8.mája 494/17, 089 01 Svidník
31655441  Materiál, zhotovenie kľúčov  205,42 
vrátane DPH
  48/03/2024,01.03.2024  06.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240243   VEJEX, s.r.o.
8.mája 494/17, 089 01 Svidník
31655441  Materiál, zhotovenie kľúčov  205,42 
vrátane DPH
  48/03/2024,01.03.2024  06.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240244   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Ubytovanie 06/2024  40,00 
bez DPH
Zmluva o ubytovaní č.OZ 02/2023    06.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240245   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 04/2024 1.SUS  68,17 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    07.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240246   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 04/2024 Vyšná Písaná  29,28 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    07.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240247   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 04/2024 4.SUS  64,14 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    07.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240248   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 04/2024 KB CDR 04/2024  326,42 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    07.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240249   SWAN,a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
35680202  Telefónny poplatok 05/2024  9,59 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 07.01.2024    07.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240250   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 05/2024  18,78 
vrátane DPH
Zmluva o službe zo dňa 01.06.20217    07.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240251   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 04/2024  336,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    06.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240252   Školská jedáleň pri ZŠ
Komenského 307/22, 089 01 Svidník
36158411  Stravné, RN 04/2024  152,50 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    07.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240253   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok internet 04/2024  119,02 
vrátane DPH
403086001    07.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240254   PNEUPEX, spol. s r.o.
Festivalová 416/1, 089 01 Svidník
36495816  Výmena a uskladnenie pneumatík motorových vozidiel  302,55 
vrátane DPH
  63/04/2024,02.04.2024  07.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť