
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250525 | Spojená škola ŠJ Svidník Centrálna 464, 089 01 Svidník |
37947931 | Stravné, RN 09/2025 | 160,60 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 07.10.2025 | 15.10.2025 | 25.11.2025 | |
| 20250528 | ŠJ-ŠJ pri SPŠ Bardejov Komenského 5, 08542 Bardejov |
00161705 | Stravné 09/2025 | 118,85 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní strav. sl. č.SJ/2025/08 | 07.10.2025 | 15.10.2025 | 25.11.2025 | |
| 20250542 | Jonáš Proser Prostejov Antonína Slavíčka 5, 796 04 Prostejov |
75802830 | Ošatenie 5. SUS | 25,00 bez DPH |
170/10/2025, 09.10.2025 | 09.10.2025 | 15.10.2025 | 25.11.2025 | |
| 20250540 | Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, 085 01 Bardejov |
51177854 | Výkon technika PO 3. Q 2025 | 150,00 bez DPH |
Mandátna zmluva zo dňa 31.01.2022 | 01.10.2025 | 15.10.2025 | 25.11.2025 | |
| 20250543 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 09/2025 | 416,85 vrátane DPH |
13789342 | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 25.11.2025 | |
| 20250529 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky 09/2025 | 410,60 vrátane DPH |
144/09/2025, 01.09.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 25.11.2025 | |
| 20250521 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 4.SUS 09/2025 | 63,39 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.10.2025 | 15.10.2025 | 25.11.2025 | |
| 20250524 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 09/2025 | 174,99 vrátane DPH |
4030286001 | 07.10.2025 | 15.10.2025 | 25.11.2025 | |
| 20250520 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina V. Pisaná 09/2025 | 37,79 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.10.2025 | 15.10.2025 | 25.11.2025 | |
| 20250515 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné stočné KB CDR | 1560,32 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 01.10.2025 | 15.10.2025 | 25.11.2025 | |
| 20250513 | Balsam, s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
36488925 | Paušálny poplatok II. Q 2025 | 221,40 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 25.11.2025 | |
| 20250526 | ŠJ Pri IV. ZŠ ul. Karpatská 803/11 |
35509082 | Stravné, RN 09/2025 | 551,50 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 21.11.2025 | |
| 20250522 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | Elektrina 1.SUS 09/2025 | 63,76 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.10.2025 | 15.10.2025 | 21.11.2025 | |
| 20250523 | Commander Services s.r.o. Digital Park II. Einsteinova 23, 851 |
51183455 | Monitor SK On-line mot. vozidlá 09/2025 | 51,66 vrátane DPH |
Zmluva "Complete" o poskytovaní služieb el. monitoring | 07.10.2025 | 15.10.2025 | 21.11.2025 | |
| 20250514 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 09011 Vyšný Orlík |
35244127 | Hyg. čistiace a kanc. potreby, 5 SUS | 115,30 vrátane DPH |
147/09/2025,01.09.2025 | 03.10.2025 | 15.10.2025 | 21.11.2025 | |
| 20250530 | IVMAT,spol.s.r.o. MUDr. Pribulu 149, Svidník |
365060010 | Lieky, doplatok za lieky 09/2025, | 232,63 bez DPH |
143/09/2025, 01.09.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 21.11.2025 | |
| 20250519 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | Elektrina KB CDR 09/2025 | 330,63 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.10.2025 | 15.10.2025 | 21.11.2025 | |
| 20250537 | VIS Slovensko, s.r.o Vysokoškolákov 8556/33b |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 10/2025 | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 07.10.2025 | 15.10.2025 | 21.11.2025 | |
| 20250538 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2025 2.SUS ZP | 85,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.10.2025 | 15.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250541 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 10/2025 | 24,06 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250536 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 10/2025 | 8939,17 vrátane DPH |
159/10/2025,01.10.2025 | 07.10.2025 | 15.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250531 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 10/2025 | 61,50 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 02.10.2025 | 15.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250534 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2025 6.SUS | 73,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.10.2025 | 15.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250535 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2025 5.SUS ZP | 78,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.10.2025 | 15.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250539 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn 10/2025 | 3847,00 vrátane DPH |
MVMCEESK0011562025 | 01.10.2025 | 15.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250494 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.09-30.09.2025 | 804,65 vrátane DPH |
56111854131 | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250533 | Milan Rodák 8.mája 491/3, 08901 Svidník |
34238522 | Zhotovenie interiérového vybavenia 1.SUS | 510,00 bez DPH |
146/09/2025, 01.09.2025 | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250512 | Ing. Ivo Virgala 8.mája 637/31, 089 01 Svidník |
54715717 | Bez. technická služba 07-09/2025 | 150,00 bez DPH |
Mandátna zmluva zo dňa 02.07.2024 | 02.10.2025 | 15.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250532 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 10/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 06.11.2025 | 15.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250502 | MZ-DIELY. s.r.o Poštová 233 089 01 Svidník |
50463349 | Oprava motorového vozidla Citroen C4 | 211,00 vrátane DPH |
156/09/2025,22.09.2025 | 29.09.2025 | 15.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250509 | VELKO, s.r.o Sov. hrdinov 80/41 |
01775157 | Materiál na opravu a údržbu RD | 258,23 vrátane DPH |
146/9/2025,01.09.2025 | 1.10.2025 | 15.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250510 | AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o. Centrálna 213, 089 01 Svidník |
46118951 | Oprava motorového vozidla KIA CEED | 530,00 bez DPH |
149/09/2025, 01.09.2025 | 2.10.2025 | 15.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250504 | KOLCUN OPTIK s.r.o Hlavná 73/44, 091 01 Stropkov |
36847453 | Dioptrické okuliare 2.SUS | 81,03 vrátane DPH |
153/09/2025,22.09.2025 | 29.09.2025 | 15.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250505 | KOLCUN OPTIK s.r.o Hlavná 73/44, 091 01 Stropkov |
36847453 | Dioptrické okuliare 2.ŠSUS | 199,10 vrátane DPH |
157/09/2025, 22.09.2025 | 29.09.2025 | 15.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250511 | ALNA SK s.r.o Sov. hrdinov 2256/118 |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 75,90 vrátane DPH |
148/09/2025,01.09.2025 | 2.10.2025 | 15.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250495 | Juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 09101 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 10/2025 1.SUS | 236,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrob. zo dňa 01.02.2023 | 3.10.2025 | 14.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250498 | Juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 09101 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 10/2025 5.SUS | 216,14 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrob. zo dňa 01.02.2023 | 3.10.2025 | 14.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250496 | Juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 09101 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 10/2025 2.SUS | 181,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrob. zo dňa 01.02.2023 | 3.10.2025 | 14.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250497 | Juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 09101 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 10/2025 4.SUS | 373,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrob. zo dňa 01.02.2023 | 3.10.2025 | 14.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250501 | Juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 09101 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 10/2025 2.ŠSUS | 139,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrob. zo dňa 01.02.2023 | 3.10.2025 | 14.10.2025 | 20.11.2025 |