
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120032 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2011-31.12.2011 | 22,49 vrátane DPH |
510025982/2005 | 13.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | |
201220031 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2011-31.12.2011 | 12,77 vrátane DPH |
5100259582 | 13.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | |
20120017 | OU internátne Prešov Masarykova 20 D, 080 01 Prešov |
00523216 | strava dieťaťa za mesiac 01/2012 | 45,73 bez DPH |
13.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | ||
20120016 | OU internátne Prešov Masarykova 20 D 080 01 Prešov |
00523216 | ubytovanie dieťaťa za 12/2011 | 19,92 bez DPH |
13.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | ||
20110738 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup jedálnych kupónov | 2362,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva-12.11.2003 | 07.12.2011 | 05.01.2012 | 3.8.2012 | |
20120406 | Peter Hriž EPRINT Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplň do tlačiarní | 167,60 bez DPH |
01.08.2012 | 03.09.2012 | 12.09.2012 | 24.9.2012 | |
20120511 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Tovar PC Digital, PC zdroj 400 W, inštalácia, záloha a obnova dát | 387,00 vrátane DPH |
01.10.2012 | 02.11.2012 | 06.11.2012 | 23.11.2012 | |
20120028 | Stanislav Vaník-GEOEXPRES-V Ladomírová 210 |
10782656 | vytýčenie hranice pozemku KN , ul. Dlhá 513/17 sam. sk.1 | 130,00 bez DPH |
01/2012 | 10.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | |
20120021 | Marek Pajkoš Duklianska 641/13 089 01Svidník |
43493793 | oprava telekomunikačnej techniky | 19,00 vrátane DPH |
02/2012 | 09.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | |
20120089 | Svidgas, s.r.o. J. Gagarina 244 089 01 Svidník |
36464261 | oprava kotla v kmeňovom detskom domove | 24,31 vrátane DPH |
03/2012 | 07.02.2012 | 23.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120067 | SVIDGAS, s.r.o. J. Gagarina 244 089 01 Svidník |
36464261 | stavebný materiál (oprava jedálne) | 29,50 vrátane DPH |
04/2012 | 01.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120038 | Milan Hirčko Očná optika Centrálna 694/80 |
33098786 | optický materiál za august-december 2011 | 41,98 vrátane DPH |
05/2011 | 13.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | |
20120038 | Milan Hirčko Očná optika Centrálna 694/80 089 01 Svidník |
33098786 | optický materiál august-december 2011 | 41,98 vrátane DPH |
05/2011 | 13.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | |
20120037 | JUMI-STAV spol. s r.o. Sov. hrdinov 411 089 01 Svidník |
36517216 | stavebný materiál | 43,20 vrátane DPH |
05/2012 | 19.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | |
20120044 | NHT. s.r.o. Kapišová 124 |
45354375 | nákup pneumatík a servisné práce | 211,98 vrátane DPH |
06/2012 | 19.01.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120044 | NHT. s.r.o. Kapišová 124 |
45354375 | nákup pneumatík a servisné práce | 211,98 vrátane DPH |
06/2012 | 19.01.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120070 | Darina Kačmárová Karpatská 754/8 |
00000089 | nákup kanc. potrieb | 19,92 bez DPH |
07/2012 | 01.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120082 | Michaela Škurlová MUDr. Pibulu 412/4 089 01 Svidník |
46440097 | strihanie detí - sam sk. 6,2,4,1 | 24,00 bez DPH |
08/2012 | 03.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120612 | Milan Hirčko Očná optika Centrálna 694/80, 089 01 Svidník |
33098786 | Optický materiál za rok 2012 | 85,61 vrátane DPH |
09/2012, zo dňa 13.01.2012 | 21.12.2012 | 28.12.2012 | 3.1.2013 | |
20120519 | Peter Hriž EPRINT Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní. | 172,90 bez DPH |
10.10.2012 | 07.11.2012 | 14.11.2012 | 28.11.2012 | |
20120509 | Václav HUDÁK - ORPLYN 086 42 Bartošovce 64 |
33690120 | Obslužná jednotka a riadiaca doska Vailant Calomatic 630 | 405,00 vrátane DPH |
10.10.2012 | 30.10.2012 | 06.11.2012 | 23.11.2012 | |
20120048 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Ul. čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník |
36478326 | Úhrada kancelárskych potrieb za rok 2011 | 610,43 vrátane DPH |
10/2011 zo dňa 17.1.2011 | 23.01.2012 | 02.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120111 | Ing. Dana Hlivjaková-DROGÉRIA D. Millyho 580/59, 089 01 Svidník |
35247916 | Úhrada čistiacich a hygienických potrieb | 996,00 vrátane DPH |
10/2012 | 28.02.2012 | 02.06.2012 | 3.8.2012 | |
20120407 | Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, o.z. Joliota Curie 41, 058 01 Poprad |
42028701 | Doprava do letného tábora | 510,00 bez DPH |
100/2012 | 03.09.2012 | 12.09.2012 | 24.9.2012 | |
20120438 | Brastav, s.r.o. Bardejovská 354/38, 089 01 Svidník |
36463175 | Rekonštrukcia fasády, strechy-zateplenie RD SATELIT č.4 | 25538,04 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 11/2012 | 101/2012 | 17.09.2012 | 26.09.2012 | 4.10.2012 |
20120501 | TAN NGUYEN VIET Ľ. Štúra 462/5, 089 01 Svidník |
43883141 | Nákup šatstva a obuvi pre samostatné skupiny. | 2362,80 bez DPH |
103/2012 | 08.10.2012 | 31.10.2012 | 2.11.2012 | |
20120412 | Mária Harbalova H+S Kvetinova 4, 085 01 Bardejov |
40689999 | Oprava telefónov a internetu - DeD | 193,20 vrátane DPH |
104/2012 | 03.09.2012 | 12.09.2012 | 24.9.2012 | |
20120320 | Odborné učilište internátne Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
00520624 | Poplatok za ubytovanie 05/2012 - doplatok | 3,32 bez DPH |
105/2011 | 26.06.2012 | 29.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120245 | Odborné učilište internátne Paláriková 1602/1, 069 01 Snina |
00520624 | Úhrada za ubytovanie 06/2012 | 36,52 bez DPH |
105/2011 | 09.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120191 | Odborné učilište internátne Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
00520624 | Úhrada za ubytovanie - 05/2012 | 26,56 bez DPH |
105/2011 | 16.04.2012 | 25.04.2012 | 3.8.2012 | |
20120148 | Odborné učilište internátne Palarikova 1602/1, 069 01 Snina |
00520624 | Úhrada za ubytovanie - 04/2012 | 39,84 bez DPH |
105/2011 | 12.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120073 | OU internátne Palaárikova 1602/1 069 01 Snina |
00520624 | ubytovanie žiakov 03/2012 | 39,84 bez DPH |
105/2011 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120040 | OU internátne Snina Palárikova 1602/1 069 01 Snina |
00520624 | ubytovanie žiakov za mesiac 02/2012 | 43,16 bez DPH |
105/2011 | 17.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | |
20120039 | OU internátne Snina Palárikova 1602/1 069 01 Snina |
00520624 | ubytovanie žiakov za mesiac 01/2012 | 43,16 bez DPH |
105/2011 | 17.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | |
20120397 | Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Bratislava |
36570460 | Vývoz obsahu žúmp | 115,14 vrátane DPH |
105/2012 | 01.08.2012 | 24.08.2012 | 4.9.2012 | |
20120294 | Školská jedáleň OU internátne Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
00520624 | Úhrada stravy za jún 2012 | 466,98 bez DPH |
106/2011 | 18.06.2012 | 21.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120260 | Školská jedáleň OU internátne Paláriková 1602/1, 069 01 Snina |
00520624 | Úhrada stravy za 05/2012 | 567,60 bez DPH |
106/2011 | 17.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120179 | Školská jedáleň OU internátne Palarikova 1602/1, 069 01 Snina |
00520624 | Úhrada stravy 04/2012 | 474,72 bez DPH |
106/2011 | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | |
20120154 | Školská jedáleň OU internátne Palarikova 1602/1, 069 01 Snina |
00520624 | Úhrada stravy za 03/2012 | 526,32 bez DPH |
106/2011 | 15.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120092 | Školská jedáleň OU internátne Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
00520624 | Úhrada stravy pre žiakov 02/2012 | 474,78 bez DPH |
106/2011 | 14.02.2012 | 27.02.2011 | 3.8.2012 |