
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201600047 | Minimarket HUYNH BUU NGHINH Čordákova 5,Košice  | 
						44182597 | šatstvo | 440,10  vrátane DPH  | 
						2/2016ŠM | 05.2.2016 | 11.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600046 | DO NGUYEN QUOC Ľ.Štúra 462/5,Svidník  | 
						35154276 | šatstvo | 109,55  vrátane DPH  | 
						4/2016Kv | 05.2.2016 | 11.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600056 | Allianz Košice Štúrova 7,Košice  | 
						00151700 | poistenie budovy, zariadenia | 541,88  vrátane DPH  | 
						6361002528 | 09.2.2016 | 11.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600052 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov  | 
						00169111 | potraviny | 2308,02  vrátane DPH  | 
						1/9/13 | 09.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600061 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany  | 
						35743565 | plyn | 1988,85  vrátane DPH  | 
						P1422/2015 | 09.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600060 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany  | 
						35743565 | elekt.energia | 230,29  vrátane DPH  | 
						4004/2013 | 09.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600059 | DEGRO s.r.o. Ružová 41,Sabinov  | 
						46924337 | materiál - auto | 51,01  vrátane DPH  | 
						5/2016 | 09.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600058 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18,Sabinov  | 
						17085861 | kancelárske potreby | 75,91  vrátane DPH  | 
						4/2016 | 09.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600057 | Pharma Plus, s.r.o. Čapajevova 23,Prešov  | 
						36454605 | lieky a zdrav.mat., recept | 1,67  vrátane DPH  | 
						2/2016OP | 09.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600055 | Detská ozdravovňa Železnô ,Partizánska Ľupča  | 
						17336180 | hospital.poplatok | 120,00  vrátane DPH  | 
						09.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | ||
| 201600054 | SOŠ súkromná Pod Kalváriou 36,Prešov  | 
						00686514 | strava detí | 30,00  vrátane DPH  | 
						1/9/11 | 09.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600053 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov  | 
						00169111 | potraviny | 380,78  vrátane DPH  | 
						1/9/13 | 09.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600048 | ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany Pod Lesíkom 19,Šarišské Michaľany  | 
						36158101 | strava detí | 326,78  vrátane DPH  | 
						9/07/07 | 08.2.2016 | 15.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600050 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735,Trenčín  | 
						34115901 | odpad | 62,30  vrátane DPH  | 
						2042601 | 08.2.2016 | 15.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600064 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,Bratislava  | 
						35763469 | tel.hovory | 67,37  vrátane DPH  | 
						9900931317 | 10.2.2016 | 15.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600063 | Pharma Plus, s.r.o. Čapajevova 23,Prešov  | 
						36454605 | lieky | 3,53  vrátane DPH  | 
						3/2016OP | 10.2.2016 | 15.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600062 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22,Stará Ľubovňa  | 
						42089824 | ubytovanie detí | 33,20  vrátane DPH  | 
						39/2015 | 10.2.2016 | 15.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600067 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22,Stará Ľubovňa  | 
						42089824 | strava detí | 154,80  vrátane DPH  | 
						4/2015 | 12.2.2016 | 16.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600066 | GYMNÁZIUM Komenského 13,Lipany  | 
						00161047 | strava detí | 17,25  vrátane DPH  | 
						6/2015 | 12.2.2016 | 16.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600069 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,Bratislava  | 
						35815256 | vyúčt. plynu | 6284,07  vrátane DPH  | 
						9100108483 | 15.2.2016 | 18.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600042 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava  | 
						47079690 | stravné listky | 2186,97  vrátane DPH  | 
						6801/2015 | 01.2.2016 | 19.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600041 | Poliklinika Sabinov, n.o. SNP 1,Sabinov  | 
						37886827 | lieky a zdrav. materiál | 163,56  vrátane DPH  | 
						01/2016OP | 01.2.2016 | 22.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600071 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22,Prešov  | 
						36491501 | kontrola hasiac.prístrojov | 122,24  vrátane DPH  | 
						11/2016 | 17.2.2016 | 22.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600068 | Fifty-fifty, s.r.o. Strojnícka 18,Prešov  | 
						36479861 | čistiace a hyg. materiál | 129,68  vrátane DPH  | 
						2/2016Dr | 12.2.2016 | 22.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600076 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany  | 
						35743565 | el.energia | 384,82  vrátane DPH  | 
						4004/2013 | 22.2.2016 | 23.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600072 | Vyptech Orechová 9,Bardejov  | 
						36478555 | aktualizácia programu -zdrav. | 166,00  vrátane DPH  | 
						681/07 | 18.2.2016 | 25.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600080 | MAGISTER-Prešov, spol.s r.o. Hlavná 71,Prešov  | 
						44325100 | strava detí | 15,30  vrátane DPH  | 
						17/2014 | 23.2.2016 | 26.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600004 | Allianz Košice Štúrova 7,Košice  | 
						00151700 | povinné zml. poist. prives.vozík | 14,84  vrátane DPH  | 
						8018875674 | 04.1.2016 | 26.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600081 | Reedukačné centrum Trstín  | 
						00163317 | strava detí | 70,20  vrátane DPH  | 
						12/2014 | 23.2.2016 | 26.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600051 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava  | 
						31322832 | nákup PHM | 323,83  vrátane DPH  | 
						5611854130 | 09.2.2016 | 26.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600074 | Pointa Fecko, s.r.o. Masarykova 11,Prešov  | 
						36492850 | Kancelársky materiál | 380,05  vrátane DPH  | 
						1/2016 | 22.2.2016 | 26.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600077 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,Banská Bystrica  | 
						36631124 | tlačiarenské služ.-poukaz | 22,07  vrátane DPH  | 
						7/2016 | 23.2.2016 | 26.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600078 | Marton-Servis Baštova 47/B,Prešov  | 
						14359944 | diagnostika chladničky | 14,40  vrátane DPH  | 
						12/2016 | 23.2.2016 | 26.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600073 | Fifty-fifty, s.r.o. Strojnícka 18,Prešov  | 
						36479861 | čistiace a hygienické potreby | 28,66  vrátane DPH  | 
						3/2016Dr | 22.2.2016 | 26.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 201600086 | SOŠ, Košická 20,Prešov  | 
						37880080 | strava detí | 18,45  vrátane DPH  | 
						10/2014 | 29.2.2016 | 07.03.2016 | 31.3.2016 | |
| 201600091 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany  | 
						35743565 | plyn | 1988,85  vrátane DPH  | 
						P1422/2015 | 02.3.2016 | 08.03.2016 | 31.3.2016 | |
| 201600090 | MAXPEL s.r.o. 9.mája 26,Sabinov  | 
						47200529 | materiál údržba+sat.prij.Thomson | 263,49  vrátane DPH  | 
						10/2016 | 02.3.2016 | 08.03.2016 | 31.3.2016 | |
| 201600084 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany  | 
						35743565 | vyúčt.el.energia | 437,15  vrátane DPH  | 
						4004/2013 | 26.2.2016 | 08.03.2016 | 31.3.2016 | |
| 201600094 | Jozef Kropiľák Hviezdoslavova 10,Sabinov  | 
						40289923 | materiál údržba | 186,00  vrátane DPH  | 
						8/2016 | 03.3.2016 | 08.03.2016 | 31.3.2016 | |
| 201600083 | Pharma Plus, s.r.o. Čapajevova 23,Prešov  | 
						36454605 | lieky+ poplatok | 9,99  vrátane DPH  | 
						4/2016OP | 25.2.2016 | 08.03.2016 | 31.3.2016 |