Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115/2019 | Mäso Tatry ul. Mieru 184/170 059 21 Svit |
31723217 | POTRAVINY | 165,19 vrátane DPH |
1/JA/77/2019 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
73/2019 | Mäso Tatry ul. Mieru 184/70 059 21 Svit |
31723217 | nákup mäsa | 153,56 vrátane DPH |
1/JA/77/2019 | 12.2.2019 | 13.02.2019 | 13.2.2019 | |
6/2019 | Mäso Tatry ul. Mieru 184/70 059 21 Svit |
31723217 | nákup potravín | 160,44 vrátane DPH |
2/JA/77/2018 | 16.1.2019 | 17.01.2019 | 22.1.2019 | |
453/2019 | MAXMAX.cz, s.r.o. PRAKšICKá 1338, 68801 Uherský Brod |
02031043 | za postele | 281,10 vrátane DPH |
obj.66/2019 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 18.9.2019 | |
605/2019 | MASO-TATRY, s.r.o. ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit |
31723217 | za mäso | 170,41 vrátane DPH |
1/JA/77/2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 25.11.2019 | |
519/2019 | MASO-TATRY, s.r.o. ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit |
31723217 | za mäso | 106,55 vrátane DPH |
1/JA/77/2019 | 8.10.2019 | 09.10.2019 | 10.10.2019 | |
467/2019 | MASO-TATRY, s.r.o. ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit |
31723217 | za potraviny | 212,76 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 20.9.2019 | |
343/2019 | Maso-Tatry, s. r. o. ul. Mieru 184/170 059 21 Svit |
31723217 | za mäso | 63,89 vrátane DPH |
1/JA/77/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | |
262/2019 | Maso-Tatry, s. r. o. ul. Mieru 184/70 059 21 Svit |
31723217 | Potraviny | 212,10 vrátane DPH |
1/JA/77/2019 | 10.06.2019 | 11.06.2019 | 10.6.2019 | |
438/2019 | MANIRA s. r. o. L. Svobodu 2357/4, 058 01 Poprad |
35805904 | za výrobu letákov | 65,00 vrátane DPH |
obj. 49/2019 | 4.9.2019 | 05.09.2019 | 13.9.2019 | |
413/2019 | Malatín Marián SNP č.65, 059 16 Hranovnica |
35412445 | za revízie | 996,00 vrátane DPH |
obj. 54/2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 14.8.2019 | |
412/2019 | Malatín Marián SNP č.65, 059 16 Hranovnica |
35412445 | za revíziu plynu | 296,64 vrátane DPH |
obj. 55/2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 14.8.2019 | |
406/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/15 Pieštany |
35743565 | za plyn | 1079,76 vrátane DPH |
P 3413/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
330/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | za plyn | 1079,76 vrátane DPH |
P3413/2019 | 08.07.2019 | 09.07.2019 | 1.8.2019 | |
285/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | za plyn | 1079,76 vrátane DPH |
P3413/2019 | 12.06.2019 | 13.06.2019 | 13.6.2019 | |
219/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | plyn RD | 1079,76 vrátane DPH |
P3413/2019 | 9.5.2019 | 10.05.2019 | 9.5.2019 | |
150/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn rodinné domy | 847,87 vrátane DPH |
P1421/2015 | 4.4.2019 | 08.04.2019 | 9.4.2019 | |
92/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | plyn rodinné domy | 847,87 vrátane DPH |
P1421/2015 | 06.03.2019 | 07.03.2019 | 7.3.2019 | |
61/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/15 Pieštany |
35743565 | plyn | 847,87 vrátane DPH |
P1421/2015 | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 13.2.2019 | |
34/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/15 Pieštany |
35743565 | dodávka plynu | 1501,63 vrátane DPH |
1421/2015 | 23.1.2019 | 24.01.2019 | 28.1.2019 | |
31/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
357435565 | plyn | 761,84 vrátane DPH |
1421/2015 | 17.1.2019 | 18.01.2019 | 22.1.2019 | |
676/2019 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1079,76 vrátane DPH |
P3413/2019 | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 23.12.2019 | |
590/2019 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1079,76 vrátane DPH |
P 3413/2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | |
510/2019 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 1079,76 vrátane DPH |
P 3413/2019 | 3.10.2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | |
443/2019 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | za plyn | 1079,76 vrátane DPH |
P 3413/2019 | 9.9.2019 | 10.09.2019 | 13.9.2019 | |
564/2019 | M-Plus Services s.r.o. Murgašova 90/5, 058 01 Poprad |
51281856 | za servis PC | 290,00 bez DPH |
obj. č. 90/2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | 30.10.2019 | |
488/2019 | M-Plus Services s.r.o. Murgašova 90/5, 058 01 Poprad |
51281856 | za PC zostavu | 1048,30 bez DPH |
obj. 73/2019 | 20.09.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
407/2019 | M-Plus Services s.r.o. Murgašova 90/5, 058 01 Poprad |
51281856 | za adaptér a tonery | 271,50 vrátane DPH |
obj. 57/2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 14.8.2019 | |
408/2019 | M-Plus Services s. r. o. Murgašova 90/5, 058 01 Poprad |
51281856 | za pc zostavu | 1048,78 bez DPH |
obj. 56/2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 14.8.2019 | |
411/2019 | Ľubomír Jurčík -STAVPROFI Dlhé Stráže č. d. 75, 054 01 Dlhé stráže |
37478362 | za stavebné práce | 5965,58 vrátane DPH |
obj. 31/2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 14.8.2019 | |
557/2019 | Ľubomír Jurčík - STAVPROFI č.d. 75, 054 01 Dlhé Stráže |
37478362 | za stavebné práce | 786,00 vrátane DPH |
obj. č. 23/2019 | 18.10.2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | |
689/2019 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíkova 3, 040 17 Košice - Barca |
17150922 | za stravné | 103,74 bez DPH |
33/JA/77/2019 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 27.12.2019 | |
688/2019 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíkova 3, 040 17 Košice - Barca |
17150922 | za stravné | 63,84 bez DPH |
33/JA/77/2019 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 27.12.2019 | |
593/2019 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíkova 3, 040 17 Košice - Barca |
17150922 | za stravu dieťaťa | 115,71 bez DPH |
33/JA/77/2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 25.11.2019 | |
536/2019 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíkova 3, 040 17 Košice - Barca |
17150922 | za stravné | 103,74 bez DPH |
33/JA/77/2019 | 9.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 | |
474/2019 | KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok |
36475025 | za školské potreby | 297,08 vrátane DPH |
obj. 68/2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 20.9.2019 | |
544/2019 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | za poistenie PZP | 270,65 bez DPH |
zmluva 6566268900 | 18.10.2019 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | |
451/2019 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefaničova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | za poistenie PZp | 159,00 bez DPH |
30/JA/77/2019 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 18.9.2019 | |
706/2019 | Kika Nábytok Slovensko s.r.o. Teplická cesta 5061/19, 058 01 Poprad |
35883103 | za nábytok do kancelárie | 732,59 vrátane DPH |
obj. 124/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 27.12.2019 | |
653/2019 | Kika Nábytok Slovensko s.r.o. Galvaniho 11, 821 04 Bratislava-Ružinov |
35883103 | za gauč | 499,90 vrátane DPH |
obj. 2612144 ekektronická | 2.12.2019 | 03.12.2019 | 9.12.2019 |