
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 1331,55 bez DPH |
áno | 15.4.2019 | 23.04.2019 | 2.5.2019 | |
| 340 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | poistenie majetku | 16,92 vrátane DPH |
áno | 15.4.2019 | 23.04.2019 | 2.5.2019 | |
| 348 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
00000142 | internet, Mágio TV | 142,68 bez DPH |
áno | 15.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
| 328 | BTS-PO s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | výkon BOZP | 49,80 bez DPH |
áno | 8.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
| 327 | BTS-PO s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | výkon PZS | 210,00 bez DPH |
áno | 8.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
| 309 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2012,91 bez DPH |
áno | 4.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
| 305 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2968,14 bez DPH |
áno | 4.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
| 304 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 140,82 bez DPH |
áno | 4.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
| 301 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 916,48 bez DPH |
áno | 4.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
| 297 | Školská jedáleň pri ZŠ Strážnická 26, 080 06 Ľubotice |
37870530 | stravné | 24,99 vrátane DPH |
áno | 4.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
| 296 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 39,53 bez DPH |
áno | 4.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
| 290 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 11,90 bez DPH |
áno | 2.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
| 271 | MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9, 081 86 Prešov |
31711464 | minerálne vody | 49,80 bez DPH |
áno | 1.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
| 270 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 081 08 Bratislava |
35697270 | hovory v sieti Orange | 236,93 vrátane DPH |
áno | 1.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
| 261 | FNsP J.A.Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov |
00610577 | činnosť ambulancie | 496,00 vrátane DPH |
áno | 1.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
| 232 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 140,82 bez DPH |
áno | 11.3.2019 | 18.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 231 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2968,14 bez DPH |
áno | 11.3.2019 | 18.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 230 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet, Mágio TV | 163,54 bez DPH |
áno | 11.3.2019 | 18.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 246 | MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9, 081 86 Prešov |
31711464 | minerálne vody | 29,88 bez DPH |
áno | 14.3.2019 | 20.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 245 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 7645,60 vrátane DPH |
áno | 14.3.2019 | 20.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 242 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2964,09 bez DPH |
áno | 12.3.2019 | 20.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 238 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 1367,26 bez DPH |
áno | 12.3.2019 | 20.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 218 | Súkromná školská jedáleň Acem, n.o. Soľnobanská 11809/5A, 080 05 Prešov |
42229162 | stravné | 56,68 vrátane DPH |
áno | 11.3.2019 | 20.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 216 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 11,90 bez DPH |
áno | 5.3.2019 | 20.02.2019 | 28.3.2019 | |
| 196 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 081 08 Bratislava |
35697270 | hovory v sieti Orange | 237,85 vrátane DPH |
áno | 4.3.2019 | 07.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 195 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 50,00 bez DPH |
áno | 4.3.2019 | 07.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 190 | FNsP J.A.Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov |
00610577 | činnosť ambulancie | 496,00 vrátane DPH |
áno | 4.3.2019 | 07.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 186 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektriny | 39,53 bez DPH |
áno | 4.3.2019 | 07.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 185 | Školská jedáleň pri ZŠ Strážnická 26, 080 06 Ľubotice |
37870530 | stravné | 13,02 vrátane DPH |
áno | 4.3.2019 | 07.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 176 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné stočné | 759,49 bez DPH |
áno | 4.3.2019 | 07.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 152 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 1558,88 bez DPH |
áno | 15.2.2019 | 20.02.2019 | 4.3.2019 | |
| 150 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektron. stravovacie poukážky | 8675,40 vrátane DPH |
áno | 15.2.2019 | 20.02.2019 | 4.3.2019 | |
| 149 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 4836,49 bez DPH |
áno | 15.2.2019 | 20.02.2019 | 4.3.2019 | |
| 139 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 140,82 bez DPH |
áno | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 4.3.2019 | |
| 138 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2968,14 bez DPH |
áno | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 4.3.2019 | |
| 135 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatky internet, Magio TV | 133,46 bez DPH |
áno | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 4.3.2019 | |
| 132 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 11,90 bez DPH |
áno | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 4.3.2019 | |
| 115 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 39,53 bez DPH |
áno | 5.2.2019 | 14.02.2019 | 4.3.2019 | |
| 98 | MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9, 081 86 Prešov |
31711464 | minerálne vody | 49,80 bez DPH |
áno | 4.2.2019 | 14.02.2019 | 4.3.2019 | |
| 96 | FNsP J.A.Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov |
00610577 | výkon ambulancie | 496,00 vrátane DPH |
áno | 1.2.2019 | 20.02.2019 | 4.3.2019 |