Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900374 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 120,68 vrátane DPH |
1/9/13 | 05.09.2019 | 10.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900373 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
00327379 | vývoz komun.odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 05.09.2019 | 11.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900379 | Lonler, s.r.o. Nezábudova 31 Sabinov |
48068012 | internet | 31,87 vrátane DPH |
201909013 | 06.09.2019 | 20.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900378 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
384552019 | 06.09.2019 | 11.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900387 | Marek Marcin Humenník Nám.Čsl.armády 158/3, 08633 Zborov |
33966907 | strava detí | 904,61 vrátane DPH |
190131 | 09.09.2019 | 19.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900386 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
00161047 | tel.hovory | 157,69 vrátane DPH |
9900931317 | 09.09.2019 | 20.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900385 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 50,21 vrátane DPH |
29000478 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900384 | Marton - Servis Bašrova 47/B, 080 01 Prešov |
14359944 | diagnostika aut.práčky | 30,00 vrátane DPH |
19259 | 09.09.2019 | 19.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900383 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | elektrina | 186,66 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900382 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | elektrina | 184,63 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 09.09.2019 | 25.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900381 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | elektrina | 91,62 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900380 | Vijofel Trade s.r.o. Bartošovce 182/1, 08642 Hertník |
36474738 | nákup potr. | 24,97 vrátane DPH |
21900068 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900388 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 1508,62 vrátane DPH |
461900207 | 10.09.2019 | 02.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900389 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 395,11 vrátane DPH |
5611854130 | 11.09.2019 | 03.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900390 | OU internátne Prešov Masaryková 20D, Prešov |
36570460 | strava detí Kv. - preplatok | 22,68 vrátane DPH |
402019 | 13.09.2019 | 20.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900391 | Diagnstické centrum Trstínska 1, 841 06 Bratislava 48 |
00163252 | strava detí | 133,62 vrátane DPH |
182019 | 16.09.2019 | 20.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900400 | PORADCA, s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina |
36597007 | predplatné Poradca 2020 | 33,60 vrátane DPH |
52584161 | 23.09.2019 | 11.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900399 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 297,35 vrátane DPH |
5611854130 | 23.09.2019 | 21.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900398 | VVS, a.s. Komenského 50, 04001 Košice |
36570460 | vodné,stočné ŠM | 427,20 vrátane DPH |
2125564502 | 23.09.2019 | 03.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900397 | Generali poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava 4 |
35709332 | PZP | 120,31 vrátane DPH |
2404269923 | 23.09.2019 | 16.12.2019 | 24.3.2020 | |
201900396 | Allianz Košice, Štúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 85,96 vrátane DPH |
8017320956 | 23.09.2019 | 17.12.2019 | 24.3.2020 | |
201900395 | Poradca podnikateľa, s.r.o. M.Rázusa 23A |
31592503 | finančný sprav. | 26,40 vrátane DPH |
5919026273 | 23.09.2019 | 02.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900394 | Allianz Košice, Štúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 150,59 vrátane DPH |
511050065 | 23.09.2019 | 24.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900393 | VVS, a.s. Komenského 50, 04001 Košice |
36570460 | vodné,stočné ŠM | 56,12 vrátane DPH |
2125563893 | 23.09.2019 | 03.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900392 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
37877194 | tel.hovory | 207,93 vrátane DPH |
136573581 | 23.09.2019 | 15.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900404 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | strava detí | 160,02 vrátane DPH |
20198 | 25.09.2019 | 30.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900403 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | ubytovanie detí | 17,00 vrátane DPH |
82019 | 25.09.2019 | 30.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900402 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | strava detí | 160,02 vrátane DPH |
20197 | 25.09.2019 | 27.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900401 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | ubytovanie detí | 17,00 vrátane DPH |
72019 | 25.09.2019 | 27.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900405 | Vijofel Trade s.r.o. Bartošovce 182/1, 08642 Hertník |
36474738 | nákup potr. | 31,87 vrátane DPH |
21900074 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900408 | IBECO s.r.o. Ľubochnianska 5, 08001 Prešov |
44379561 | dezinsekcia ploštice | 450,00 vrátane DPH |
190023 | 30.09.2019 | 04.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900407 | Street cars s.r.o. Jakubovany, Na brehu 229/23 |
47441194 | servis a oprava Fábia | 91,70 vrátane DPH |
10190011 | 30.09.2019 | 04.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900406 | Satelitná televízia Skylink P.O.BOX 11, Čadca |
servisný poplatok Dr. | 69,90 vrátane DPH |
2006926622 | 30.09.2019 | 17.10.2019 | 24.3.2020 | ||
201900409 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice |
36631124 | výkon zodp.osoby | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2018A15711 | 02.10.2019 | 04.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900424 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
00327379 | vývoz komun.odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 07.10.2019 | 17.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900423 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
384552019 | 07.10.2019 | 21.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900422 | Milk Agro Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | nákup potr. | 78,90 vrátane DPH |
111391920 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900421 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.SB. | 931,74 vrátane DPH |
1/9/13 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900420 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Kv. | 691,98 vrátane DPH |
1/9/13 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900419 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 921,37 vrátane DPH |
1/9/13 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 24.3.2020 |