Faktúry 2020 (CDaR Snina, Partizánska 1057/21)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
930/2020   Adrián Bonk, Požiarny servis
Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné
35459468  výkon technika PO  20,40 
vrátane DPH
3/2014    28.12.2020  07.01.2021 
931/2020   Helena Kirešová
Mierová 68, 066 01 Humenné
34292292  strava  28,06 
vrátane DPH
15/2020    28.12.2020  07.01.2021 
94/2020   Pekáreň EMA, Marcela Pavlíková
Kollárova 1300/62, 069 01 Snina
34290591  pekárenské výrobky  19,86 
vrátane DPH
4/2020    12.02.2020  13.02.2020 
95/2020   Pekáreň EMA, Marcela Pavlíková
Kollárova 1300/62, 069 01 Snina
34290591  pečivo  78,18 
vrátane DPH
4/2020    12.02.2020  13.02.2020 
96/2020   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.poplatky  40,49 
vrátane DPH
1/2015    12.02.2020  13.02.2020 
97/2020   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikač.poplatky  85,48 
vrátane DPH
9,10/2014    12.02.2020  13.02.2020 
98/2020   Helena Kirešová
Mierová 68, 066 01 Humenné
34292292  strava deti  58,31 
vrátane DPH
18/2019    12.02.2020  13.02.2020 
99/2020   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikač.poplatky  48,22 
vrátane DPH
1/2015    12.02.2020  13.02.2020 
99/2020   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikač.poplatky  48,22 
vrátane DPH
1/2015    12.02.2020  13.02.2020 
<< < | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | > >>

Naspäť na CDaR Snina, Partizánska 1057/21

Tlačiť