
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210537 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 267,67 vrátane DPH |
3414/2019 | 4.8.2021 | 12.08.2021 | 20.8.2021 | |
20210524 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie | 2477,70 vrátane DPH |
3414/2019 | 12.7.2021 | 16.07.2021 | 2.8.2021 | |
20210497 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4592,20 vrátane DPH |
3414/2019 | 6.7.2021 | 09.07.2021 | 2.8.2021 | |
20210496 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 267,67 vrátane DPH |
3414/2019 | 6.7.2021 | 09.07.2021 | 2.8.2021 | |
20210440 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - preplatok | -242,58 vrátane DPH |
3414/2019 | 15.6.2021 | 18.06.2021 | 24.6.2021 | |
20210395 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4592,20 vrátane DPH |
3414/2019 | 2.6.2021 | 08.06.2021 | 17.6.2021 | |
20210394 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 267,67 vrátane DPH |
3414/2019 | 2.6.2021 | 08.06.2021 | 17.6.2021 | |
20210312 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4592,20 vrátane DPH |
3414/2019 | 4.5.2021 | 11.05.2021 | 13.5.2021 | |
20210311 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 267,67 vrátane DPH |
3414/2019 | 4.5.2021 | 11.05.2021 | 13.5.2021 | |
20210278 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 2939,10 vrátane DPH |
3414/2019 | 19.4.2021 | 21.04.2021 | 23.4.2021 | |
20210242 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 3726,00 vrátane DPH |
3414/2019 | 7.4.2021 | 12.04.2021 | 21.4.2021 | |
20210241 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 267,67 vrátane DPH |
3414/2019 | 7.4.2021 | 12.04.2021 | 21.4.2021 | |
20210184 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 3260,02 vrátane DPH |
3414/2019 | 10.3.2021 | 17.03.2021 | 18.3.2021 | |
20210128 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 267,67 vrátane DPH |
3414/2019 | 4.3.2021 | 09.03.2021 | 16.3.2021 | |
20210113 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 3726,60 vrátane DPH |
3414/2019 | 3.3.2021 | 09.03.2021 | 16.3.2021 | |
20210060 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 267,67 vrátane DPH |
3414/2019 | 2.2.2021 | 08.02.2021 | 17.2.2021 | |
20210059 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 3726,60 vrátane DPH |
3414/2019 | 2.2.2021 | 08.02.2021 | 17.2.2021 | |
20210031 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 519,70 vrátane DPH |
3414/2019 | 20.1.2021 | 29.01.2021 | 3.2.2021 | |
20210029 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu | 2394,01 vrátane DPH |
3414/2019 | 12.1.2021 | 14.01.2021 | 1.2.2021 | |
202210016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 255,21 bez DPH |
3414/2019 | 7.1.2021 | 14.01.2021 | 1.2.2021 | |
20210015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4602,73 bez DPH |
3414/2019 | 7.1.2021 | 14.01.2021 | 1.2.2021 | |
20210618 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4592,20 vrátane DPH |
3414/20219 | 6.9.2021 | 09.09.2021 | 14.9.2021 | |
20210930 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 177,28 vrátane DPH |
4,5,6/2017-21,22,27/2016 | 6.12.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | |
20210532 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 177,28 vrátane DPH |
4,5,6/2017-21,22,27/2016 | 4.8.2021 | 12.08.2021 | 20.8.2021 | |
20210649 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 177,28 vrátane DPH |
4,5,6/2017, 21,22,27/2016 | 6.9.2021 | 09.09.2021 | 14.9.2021 | |
20210743 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | Výkon činnosti PZP | 252,00 vrátane DPH |
4/2018 | 11.10.2021 | 20.10.2021 | 27.10.2021 | |
20210515 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | Výkon činnosti PZS | 252,00 vrátane DPH |
4/2018 | 9.7.2021 | 16.07.2021 | 2.8.2021 | |
20210283 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | Výkon činnosti PZS | 252,00 vrátane DPH |
4/2018 | 19.4.2021 | 21.04.2021 | 23.4.2021 | |
20210025 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | Výkon činnosti PZS | 252,00 vrátane DPH |
4/2018 | 11.1.2021 | 14.01.2021 | 1.2.2021 | |
20210896 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné | 3056,56 vrátane DPH |
50-000009699PO2008 | 2.12.2021 | 06.12.2021 | 6.12.2021 | |
20210681 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné | 436,07 vrátane DPH |
50-000009699PO2008 | 24.9.2021 | 30.09.2021 | 20.10.2021 | |
20210605 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné | 2506,68 vrátane DPH |
50-000009699PO2008 | 2.9.2021 | 06.09.2021 | 14.9.2021 | |
20210390 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné | 3158,59 vrátane DPH |
50-000009699PO2008 | 2.6.2021 | 08.06.2021 | 17.6.2021 | |
20210206 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné | 476,89 vrátane DPH |
50-000009699PO2008 | 26.3.2021 | 30.03.2021 | 6.4.2021 | |
20210125 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné | 2653,79 vrátane DPH |
50-000009699PO2008 | 25.2.2021 | 26.02.2021 | 3.3.2021 | |
20210046 | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Poistné | 2480,01 bez DPH |
511053093 | 22.1.2021 | 29.01.2021 | 3.2.2021 | |
20210115 | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Vyúčtovanie poistného | 134,56 bez DPH |
511053465 | 18.2.2021 | 26.02.2021 | 3.3.2021 | |
20210963 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom vchodových rohoží | 16,39 vrátane DPH |
6/2014 | 10.12.2021 | 15.12.2021 | 14.12.2021 | |
20210831 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a čistenie vchodových rohoží | 16,39 vrátane DPH |
6/2014 | 15.11.2021 | 25.11.2021 | 2.12.2021 | |
20210755 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom vchodových rohoží | 16,39 vrátane DPH |
6/2014 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | 27.10.2021 |