Faktúry 2021 (CDaR Snina, Partizánska 1057/21)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
75/2021   Adrián Bonk, Požiarny servis
Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné
35459468  výkon technika PO  20,40 
vrátane DPH
3/2014    05.02.2021  08.02.2021  10.2.2021 
656/2021   Ing. Peter Huray
Hlavná 428/185, 067 77 Zempl.Hámre
43636373  výkon technika BOZP  65,00 
bez DPH
1/2018    08.10.2021  11.10.2021  12.10.2021 
441/2021   Ing. Peter Huray
Hlavná 428/185, 067 77 Zempl.Hámre
43636373  výkon technika BOZP  65,00 
bez DPH
1/2018    07.07.2021  09.07.2021  9.7.2021 
209/2021   Ing. Peter Huray
Hlavná 428/185, 067 77 Zempl.Hámre
43636373  výkon technika BOZP  65,00 
bez DPH
    07.04.2021  08.04.2021  8.4.2021 
440/2021   Adrián Bonk, Požiarny servis
Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné
35459468  výkon technika PO   20,40 
vrátane DPH
1/2018    07.07.2021  09.07.2021  9.7.2021 
596/2021   Adrián Bonk, Požiarny servis
Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné
35459468  výkon technika PO  20,40 
vrátane DPH
3/2014    13.09.2021  14.09.2021  20.9.2021 
800/2021   CompanyV, s.ro.
Partizánska 2505/25, 066 01 Humenné
52472124  všeobecný materiál (svietidlá,žiarovky,baterky AKU, krovinorez ...)  891,72 
vrátane DPH
  09/2021//1  06.12.2021  08.12.2021  8.12.2021 
836/2021   SEDOT, spol. s.,r.o.
Duchnovičova 2259/3, 069 01 Snina
36477893  všeobecný materiál  1323,11 
vrátane DPH
  95/2021  09.12.2021  10.12.2021  13.12.2021 
778/2021   Ing. Stanislav Gramata, PROVING
Vihorlatská 1428, 069 01 Snina
10672028  všeobecný materiál  89,97 
vrátane DPH
  05/2021/4  01.12.2021  02.12.2021  3.12.2021 
718/2021   SEDOT, spol. s.,r.o.
Duchnovičova 2259/3, 069 01 Snina
36477893  všeobecný materiál  140,15 
vrátane DPH
  04/2021/3  10.11.2021  11.11.2021  11.11.2021 
538/2021   SUPTRANS, G.T.M., s.r.o.
Stakčínska 755, 069 01 Snina
36490580  všeobecný materiál  55,79 
vrátane DPH
  6/2021/1  13.08.2021  16.08.2021  23.8.2021 
374/2021   Ing. Stanislav Gramata, PROVING
Vihorlatská 1428, 069 01 Snina
10672028  všeobecný materiál  81,95 
vrátane DPH
  3/2021/5  09.06.2021  10.06.2021  17.6.2021 
373/2021   Ing. Stanislav Gramata, PROVING
Vihorlatská 1428, 069 01 Snina
10672028  všeobecný materiál  62,57 
vrátane DPH
  4/2021/1  09.06.2021  10.06.2021  17.6.2021 
372/2021   Ing. Stanislav Gramata, PROVING
Vihorlatská 1428, 069 01 Snina
10672028  všeobecný materiál  27,67 
vrátane DPH
  1/2021/2  09.06.2021  10.06.2021  10.6.2021 
126/2021   SUPTRANS, G.T.M., s.r.o.
Stakčínska 755, 069 01 Snina
36490580  všeobec.materiál na maľovanie  66,73 
vrátane DPH
  02/2021/1  19.02.2021  22.02.2021  22.2.2021 
753/2021   LUVA - Vladimír Chaľ
Partizánska 25, 066 01 Humenné
34295976  všeobec.materiál na autoprevádzku  197,41 
vrátane DPH
  83/2021  18.11.2021  19.11.2021  22.11.2021 
372/2021   Ing. Stanislav Gramata, PROVING
Vihorlatská 1428, 069 01 Snina
10672028  všeobec.materiál  27,67 
vrátane DPH
  1/2021/2  09.06.2021  10.06.2021  17.6.2021 
374/2021   Ing. Stanislav Gramata, PROVING
Vihorlatská 1428, 069 01 Snina
10672028  všeobec.materiál  81,95 
vrátane DPH
  3/2021/5  09.06.2021  10.06.2021  10.6.2021 
896/2021   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné stočné  2633,30 
vrátane DPH
135/2010    28.12.2021  04.01.2022  7.1.2022 
445/2021   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  3065,01 
vrátane DPH
135/2010    07.07.2021  09.07.2021  9.7.2021 
249/2021   DIPOLY, s.r.o.
Jesenského 2372/172, 069 01 Snina
46841105  umývanie vozidiel  336,60 
vrátane DPH
  16/2021  19.04.2021  20.04.2021  20.4.2021 
578/2021   DIPOLY, s.r.o.
Jesenského 2372/172, 069 01 Snina
46841105  umývanie služob.vozidiel  265,60 
vrátane DPH
  27/2021  07.09.2021  09.09.2021  8.9.2021 
766/2021   DIPOLY, s.r.o.
Jesenského 2372/172, 069 01 Snina
46841105  umývanie služ.vozidiel  998,47 
vrátane DPH
  78/2021  01.12.2021  02.12.2021  3.12.2021 
539/2021   SUPTRANS, G.T.M., s.r.o.
Stakčínska 755, 069 01 Snina
36490580  uhlíky  2,50 
vrátane DPH
  02/2021/2  13.08.2021  16.08.2021  23.8.2021 
764/2021   Spojená škola internátna
Komenského 3, 066 01 Humenné
42080487  ubytovanie  10,00 
bez DPH
11/2021    24.11.2021  25.11.2021  25.11.2021 
687/2021   Spojená škola internátna
Komenského 3, 066 01 Humenné
42080487  ubytovanie  10,00 
bez DPH
11/2021    22.10.2021  25.10.2021  25.10.2021 
595/2021   Spojená škola internátna
Komenského 3, 066 01 Humenné
42080487  ubytovanie  20,00 
vrátane DPH
11/2021    13.09.2021  14.09.2021  20.9.2021 
360/2021   Spojená škola internátna
Komenského 3, 066 01 Humenné
42080487  ubytovanie  10,00 
bez DPH
14/2020    04.06.2021  09.06.2021  9.6.2021 
341/2021   Spojená škola internátna
Komenského 3, 066 01 Humenné
42080487  ubytovanie  10,00 
bez DPH
14/2020    28.05.2021  01.06.2021  1.6.2021 
262/2021   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42080487  ubytovanie  10,00 
bez DPH
14/2020    22.04.2021  23.04.2021  26.4.2021 
750/2021   DECOMP, s.r.o.
P. Jilemnického 1919, 069 1 Snina
36497771  tonery,kancel.papier, USB  692,80 
vrátane DPH
  69/2021  18.11.2021  19.11.2021  22.11.2021 
623/2021   DECOMP, s.r.o.
P. Jilemnického 1919, 069 1 Snina
36497771  tonery, valec, kancel.papier  360,00 
vrátane DPH
  52/2021  01.10.2021  04.10.2021  4.10.2021 
380/2021   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tlekomunik.poplatky  86,68 
vrátane DPH
9,10/14    09.06.2021  10.06.2021  17.6.2021 
880/2021   DECOMP, s.r.o.
Strojárska 2524, 069 01 Snina
36497771  tlačiarne, monitor, klávesnice,  901,00 
vrátane DPH
  100/2021  21.12.2021  22.12.2021  5.1.2022 
790/2021   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby  21,22 
vrátane DPH
1/2015    01.12.2021  06.12.2021  6.12.2021 
837/2021   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.poplatky  61,52 
vrátane DPH
1/2015    13.12.2021  14.12.2021  14.12.2021 
837/2021   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.poplatky  61,52 
vrátane DPH
1/2015    13.12.2021  14.12.2021  14.12.2021 
805/2021   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.poplatky  41,09 
vrátane DPH
1/2015    06.12.2021  08.12.2021  8.12.2021 
804/2021   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.poplatky  86,68 
vrátane DPH
9,10/2014    06.12.2021  08.12.2021  8.12.2021 
716/2021   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.poplatky  41,09 
vrátane DPH
1/2015    05.11.2021  08.11.2021  8.11.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Snina, Partizánska 1057/21

Tlačiť