
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440267 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 04.10.-3.11.2024 96 m3 | 401,51 vrátane DPH |
788/2014 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 2.1.2025 | |
12440245 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 04.10.-3.11.2024 96 m3 | 350,11 vrátane DPH |
788/2014 | 08.11.2024 | 12.11.2024 | 2.12.2024 | |
12440010 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky AK 4.10.-15.11.2023 1 m3 | 0,00 vrátane DPH |
788/2014 | 11.01.2024 | 19.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440228 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky AK 3 m3 | 10,73 vrátane DPH |
788/2014 | 22.10.2024 | 31.10.2024 | 6.11.2024 | |
12440167 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 9.1.-29.7.2024 10 m3 | 35,75 vrátane DPH |
788/2014 | 01.08.2024 | 05.08.2024 | 3.9.2024 | |
12440110 | MICHAL ŠUGRA Drietoma 407, 913 03 Drietoma |
50853759 | vnútorná omietka stien, maľovanie stien v kanc. sociálnych pracovníkov | 602,00 vrátane DPH |
OBJ. | 09.05.2024 | 20.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440093 | MICHAL ŠUGRA Drietoma 407, 913 03 Drietoma |
50853759 | vnútorná omietka stien, maľovanie stien v kanc. sociálnych pracovníkov | 498,00 vrátane DPH |
OBJ. | 22.04.2024 | 25.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440164 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21. 85101 Bratislava |
17316537 | víkendový pobyt MD Príprava do života 3 klienti | 102,00 vrátane DPH |
OBJ. | 01.08.2024 | 05.08.2024 | 3.9.2024 | |
12440146 | MARTIN KOPÚN PLYNOTERM 916 31 Nová Ves nad Váhom 7 |
32784384 | údržba kotlov ETI 2 ks, výmeny termomagnetu, elektromagnet.vsúvka plyn. ventilu, sada tesnení | 251,20 vrátane DPH |
OBJ. | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 1.8.2024 | |
12440218 | PRESKOLY.SK s.r.o. Vajnorská 136/A, 83104 Bratislava |
51692881 | učebnice prac.zošit angl.jazyk, pomocník 1. a 2. časť z matematiky | 8,80 vrátane DPH |
OBJ. | 08.10.2024 | 10.10.2024 | 6.11.2024 | |
12440195 | PRESKOLY.SK s.r.o. Vajnorská 136/A, 83104 Bratislava |
51692881 | učebnice prac.zošit angl.jazyk, pomocník 1. a 2. časť z matematiky | 23,61 vrátane DPH |
OBJ. | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 8.10.2024 | |
12440119 | GEMKO-TEKO s.r.o. Dobšinského, 979 01 Rim.Sobota |
36021717 | účasť na medz.konferencii "Medz.spol.a výmena skús. a dobrej praxe v proc.deinštitucionalizácie v zar.soc.pomoci" pre 2 účastníčky Grécko Leptokária | 920,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.05.2024 | 20.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440124 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 85101 Bratislava |
17316537 | účast na Cesta Domov Škutovky Ružomberok pre 1 klientku MD | 92,00 vrátane DPH |
OBJ. | 24.05.2024 | 28.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440227 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21. 85101 Bratislava |
17316537 | úč.poplatok za Detský tábor a poistenie klientov 26.-31.8.2024 Lazy pod Makytou | 69,00 vrátane DPH |
OBJ. | 22.10.2024 | 24.10.2024 | 6.11.2024 | |
12440198 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21. 85101 Bratislava |
17316537 | úč.poplatok za Detský tábor a poistenie klientov 26.-31.8.2024 Lazy pod Makytou | 500,00 vrátane DPH |
OBJ. | 17.09.2024 | 24.09.2024 | 8.10.2024 | |
12440180 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21. 85101 Bratislava |
17316537 | úč.poplatok za Detský pobyt Papiernička 24.-26.6.24 4 klienti+ 1 vychovávateľ | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 09.08.2024 | 15.08.2024 | 3.9.2024 | |
12440081 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21. 85101 Bratislava |
17316537 | úč.poplatok za Akadémiu Pipi Dlhej Pančuchy pre 2 klientky 7.-10.3.24 | 138,00 vrátane DPH |
OBJ. | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440148 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 6/2024 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 1.8.2024 | |
12440060 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 6/2023 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.03.2024 | 18.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440034 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 6/2023 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440142 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 5/2024 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.06.2024 | 18.06.2024 | 27.6.2024 | |
12440113 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 4/2024 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 09.05.2024 | 16.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440086 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 3/2024 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 18.04.2024 | 22.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440266 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 9/2024 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 2.1.2025 | |
12440250 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 9/2024 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.11.2024 | 18.11.2024 | 2.12.2024 | |
12440221 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 10/2024 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 6.11.2024 | |
12440280 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | tonery do tlačiarní HP 252DW 2-pack | 698,20 vrátane DPH |
OBJ. | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 2.1.2025 | |
12440197 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
50462184 | tonery do tlačiarní HP 252DW 2-pack | 181,13 vrátane DPH |
OBJ. | 13.09.2024 | 23.09.2024 | 8.10.2024 | |
12440020 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 851101 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarne HP LJ M404 DN | 0,00 vrátane DPH |
OBJ. | 31.01.2024 | 02.02.2024 | 13.2.2024 | |
12440035 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 851101 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarne HP CLLJ 5225 a M414 DN | 160,50 vrátane DPH |
OBJ. | 14.02.2024 | 16.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440021 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 851101 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarne HP CLLJ 5225 | 0,00 vrátane DPH |
OBJ. | 31.01.2024 | 02.02.2024 | 13.2.2024 | |
12440135 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 851101 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarne HP 479 FDN | 700,90 vrátane DPH |
OBJ. | 06.06.2024 | 12.06.2024 | 27.6.2024 | |
12440120 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 851101 Bratislava |
48158836 | toner do tlačiarne HP 404 DN | 164,38 vrátane DPH |
OBJ. | 17.05.2024 | 21.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440016 | CLEARSKIN II. s.r.o. Na Španicu 1499/10, 010 01 Žilina |
36383848 | testy na drogy Rapiclear MD 10 | 82,60 bez DPH |
OBJ. | 29.01.2024 | 09.02.2024 | 13.2.2024 | |
12440203 | CLEARSKIN II s.r.o. Na Španicu 1499, 01301 Teplička nad Váhom |
36383848 | testy antigénové SARC-COV-2 | 41,80 vrátane DPH |
OBJ. | 25.09.2024 | 27.09.2024 | 8.10.2024 | |
12440297 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny Motorola Moto G54 | 1,00 vrátane DPH |
10/2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 2.1.2025 | |
12440296 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny Motorola Moto G54 | 1,00 vrátane DPH |
10/2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 2.1.2025 | |
12440295 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny Motorola Moto G54 | 1,00 vrátane DPH |
10/2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 2.1.2025 | |
12440294 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny Motorola Moto G54 | 1,00 vrátane DPH |
10/2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 2.1.2025 | |
12440293 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny Motorola Moto G54 | 37,05 vrátane DPH |
12/2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 2.1.2025 |