Faktúry 2024 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12440267   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky TN 04.10.-3.11.2024 96 m3  401,51 
vrátane DPH
788/2014    12.12.2024  17.12.2024  2.1.2025 
12440245   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky TN 04.10.-3.11.2024 96 m3  350,11 
vrátane DPH
788/2014    08.11.2024  12.11.2024  2.12.2024 
12440010   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky AK 4.10.-15.11.2023 1 m3  0,00 
vrátane DPH
788/2014    11.01.2024  19.01.2024  13.2.2024 
12440228   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky AK 3 m3  10,73 
vrátane DPH
788/2014    22.10.2024  31.10.2024  6.11.2024 
12440167   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 9.1.-29.7.2024 10 m3  35,75 
vrátane DPH
788/2014    01.08.2024  05.08.2024  3.9.2024 
12440110   MICHAL ŠUGRA
Drietoma 407, 913 03 Drietoma
50853759  vnútorná omietka stien, maľovanie stien v kanc. sociálnych pracovníkov  602,00 
vrátane DPH
  OBJ.  09.05.2024  20.05.2024  11.6.2024 
12440093   MICHAL ŠUGRA
Drietoma 407, 913 03 Drietoma
50853759  vnútorná omietka stien, maľovanie stien v kanc. sociálnych pracovníkov  498,00 
vrátane DPH
  OBJ.  22.04.2024  25.04.2024  11.6.2024 
12440164   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21. 85101 Bratislava
17316537  víkendový pobyt MD Príprava do života 3 klienti  102,00 
vrátane DPH
  OBJ.  01.08.2024  05.08.2024  3.9.2024 
12440146   MARTIN KOPÚN PLYNOTERM
916 31 Nová Ves nad Váhom 7
32784384  údržba kotlov ETI 2 ks, výmeny termomagnetu, elektromagnet.vsúvka plyn. ventilu, sada tesnení  251,20 
vrátane DPH
  OBJ.  01.07.2024  03.07.2024  1.8.2024 
12440218   PRESKOLY.SK s.r.o.
Vajnorská 136/A, 83104 Bratislava
51692881  učebnice prac.zošit angl.jazyk, pomocník 1. a 2. časť z matematiky  8,80 
vrátane DPH
  OBJ.  08.10.2024  10.10.2024  6.11.2024 
12440195   PRESKOLY.SK s.r.o.
Vajnorská 136/A, 83104 Bratislava
51692881  učebnice prac.zošit angl.jazyk, pomocník 1. a 2. časť z matematiky  23,61 
vrátane DPH
  OBJ.  09.09.2024  13.09.2024  8.10.2024 
12440119   GEMKO-TEKO s.r.o.
Dobšinského, 979 01 Rim.Sobota
36021717  účasť na medz.konferencii "Medz.spol.a výmena skús. a dobrej praxe v proc.deinštitucionalizácie v zar.soc.pomoci" pre 2 účastníčky Grécko Leptokária  920,00 
vrátane DPH
  OBJ.  16.05.2024  20.05.2024  11.6.2024 
12440124   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 85101 Bratislava
17316537  účast na Cesta Domov Škutovky Ružomberok pre 1 klientku MD  92,00 
vrátane DPH
  OBJ.  24.05.2024  28.05.2024  11.6.2024 
12440227   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21. 85101 Bratislava
17316537  úč.poplatok za Detský tábor a poistenie klientov 26.-31.8.2024 Lazy pod Makytou  69,00 
vrátane DPH
  OBJ.  22.10.2024  24.10.2024  6.11.2024 
12440198   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21. 85101 Bratislava
17316537  úč.poplatok za Detský tábor a poistenie klientov 26.-31.8.2024 Lazy pod Makytou  500,00 
vrátane DPH
  OBJ.  17.09.2024  24.09.2024  8.10.2024 
12440180   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21. 85101 Bratislava
17316537  úč.poplatok za Detský pobyt Papiernička 24.-26.6.24 4 klienti+ 1 vychovávateľ  80,00 
vrátane DPH
  OBJ.  09.08.2024  15.08.2024  3.9.2024 
12440081   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21. 85101 Bratislava
17316537  úč.poplatok za Akadémiu Pipi Dlhej Pančuchy pre 2 klientky 7.-10.3.24  138,00 
vrátane DPH
  OBJ.  09.04.2024  15.04.2024  11.6.2024 
12440148   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA
Fatranska 331/22, 010 08 Žiina
36142131  ubytovanie pre klientky 6/2024  80,00 
vrátane DPH
  OBJ.  01.07.2024  03.07.2024  1.8.2024 
12440060   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA
Fatranska 331/22, 010 08 Žiina
36142131  ubytovanie pre klientky 6/2023  80,00 
vrátane DPH
  OBJ.  14.03.2024  18.03.2024  27.3.2024 
12440034   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA
Fatranska 331/22, 010 08 Žiina
36142131  ubytovanie pre klientky 6/2023  80,00 
vrátane DPH
  OBJ.  12.02.2024  16.02.2024  6.3.2024 
12440142   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA
Fatranska 331/22, 010 08 Žiina
36142131  ubytovanie pre klientky 5/2024  80,00 
vrátane DPH
  OBJ.  13.06.2024  18.06.2024  27.6.2024 
12440113   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA
Fatranska 331/22, 010 08 Žiina
36142131  ubytovanie pre klientky 4/2024  80,00 
vrátane DPH
  OBJ.  09.05.2024  16.05.2024  11.6.2024 
12440086   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA
Fatranska 331/22, 010 08 Žiina
36142131  ubytovanie pre klientky 3/2024  80,00 
vrátane DPH
  OBJ.  18.04.2024  22.04.2024  11.6.2024 
12440266   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA
Fatranska 331/22, 010 08 Žiina
36142131  ubytovanie pre klientku 9/2024  40,00 
vrátane DPH
  OBJ.  12.12.2024  17.12.2024  2.1.2025 
12440250   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA
Fatranska 331/22, 010 08 Žiina
36142131  ubytovanie pre klientku 9/2024  40,00 
vrátane DPH
  OBJ.  14.11.2024  18.11.2024  2.12.2024 
12440221   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA
Fatranska 331/22, 010 08 Žiina
36142131  ubytovanie pre klientku 10/2024  40,00 
vrátane DPH
  OBJ.  14.10.2024  16.10.2024  6.11.2024 
12440280   INTERNETMANIA SK s.r.o.
Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš
504462164  tonery do tlačiarní HP 252DW 2-pack  698,20 
vrátane DPH
  OBJ.  18.12.2024  20.12.2024  2.1.2025 
12440197   INTERNETMANIA SK s.r.o.
Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš
50462184  tonery do tlačiarní HP 252DW 2-pack  181,13 
vrátane DPH
  OBJ.  13.09.2024  23.09.2024  8.10.2024 
12440020   LEDUM KAMARA SK s.r.o.
Zámocká 30, 851101 Bratislava
48158836  tonery do tlačiarne HP LJ M404 DN  0,00 
vrátane DPH
  OBJ.  31.01.2024  02.02.2024  13.2.2024 
12440035   LEDUM KAMARA SK s.r.o.
Zámocká 30, 851101 Bratislava
48158836  tonery do tlačiarne HP CLLJ 5225 a M414 DN  160,50 
vrátane DPH
  OBJ.  14.02.2024  16.02.2024  6.3.2024 
12440021   LEDUM KAMARA SK s.r.o.
Zámocká 30, 851101 Bratislava
48158836  tonery do tlačiarne HP CLLJ 5225  0,00 
vrátane DPH
  OBJ.  31.01.2024  02.02.2024  13.2.2024 
12440135   LEDUM KAMARA SK s.r.o.
Zámocká 30, 851101 Bratislava
48158836  tonery do tlačiarne HP 479 FDN  700,90 
vrátane DPH
  OBJ.  06.06.2024  12.06.2024  27.6.2024 
12440120   LEDUM KAMARA SK s.r.o.
Zámocká 30, 851101 Bratislava
48158836  toner do tlačiarne HP 404 DN  164,38 
vrátane DPH
  OBJ.  17.05.2024  21.05.2024  11.6.2024 
12440016   CLEARSKIN II. s.r.o.
Na Španicu 1499/10, 010 01 Žilina
36383848  testy na drogy Rapiclear MD 10  82,60 
bez DPH
  OBJ.  29.01.2024  09.02.2024  13.2.2024 
12440203   CLEARSKIN II s.r.o.
Na Španicu 1499, 01301 Teplička nad Váhom
36383848  testy antigénové SARC-COV-2  41,80 
vrátane DPH
  OBJ.  25.09.2024  27.09.2024  8.10.2024 
12440297   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny Motorola Moto G54  1,00 
vrátane DPH
10/2024    27.12.2024  30.12.2024  2.1.2025 
12440296   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny Motorola Moto G54  1,00 
vrátane DPH
10/2024    27.12.2024  30.12.2024  2.1.2025 
12440295   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny Motorola Moto G54  1,00 
vrátane DPH
10/2024    27.12.2024  30.12.2024  2.1.2025 
12440294   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny Motorola Moto G54  1,00 
vrátane DPH
10/2024    27.12.2024  30.12.2024  2.1.2025 
12440293   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny Motorola Moto G54  37,05 
vrátane DPH
12/2024    27.12.2024  30.12.2024  2.1.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť