Faktúry 2025 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12540073   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratistava
35763469  Telekomunikačný poplatok 02/2025  24,45 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    04.3.2025  11.03.2025  19.5.2025 
12540072   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratistava
35763469  Telekomunikačný poplatok 02/2025  220,00 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    04.3.2025  11.03.2025  19.5.2025 
12540056   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačný poplatok 02/2025  542,03 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve z 21.02.2018    24.2.2025  07.03.2025  19.5.2025 
12540041   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratistava
35763469  Telekomunikačný poplatok 01/2025  225,53 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    04.2.2025  14.02.2025  20.3.2025 
12540040   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratistava
35763469  Telekomunikačný poplatok 01/2025  24,45 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    04.2.2025  14.02.2025  20.3.2025 
12540039   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratistava
35763469  Telekomunikačný poplatok 01/2025  109,88 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    04.2.2025  14.02.2025  20.3.2025 
12540027   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačný poplatok 01/2025  537,41 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve z 21.02.2018    24.1.2025  12.03.2025  20.3.2025 
12540033   Vysoká škola DTI, s.r.o.
Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom
36342645  Školné za letný semester 2024/2025  519,00 
vrátane DPH
Zmluva o štúdiu č. 21/2024/EKON  30.1.2025  12.02.2025  20.3.2025 
12540102   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  SW konfigurácia za 03/2025  66,42 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb – servis PC a správa počítačových sieťí č. 27/2023/ EKON z 01.08.2023   26/2025  01.4.2025  15.04.2025  19.5.2025 
12540075   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  SW konfigurácia za 02/2025  154,98 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb – servis PC a správa počítačových sieťí č. 27/2023/ EKON z 01.08.2023   19/2025  04.3.2025  11.03.2025  19.5.2025 
12540042   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  SW konfigurácia za 01/2025  177,12 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb – servis PC a správa počítačových sieťí č. 27/2023/ EKON z 01.08.2023   2/2025  04.2.2025  14.02.2025  20.3.2025 
12540089   Bc. Patrícia Lapošová
Bavlnárska 16, 911 05 Trenčín
54485461  Spracovanie rozpočtov a výkazov výmer na opr.budov  180,00 
vrátane DPH
21/2025  28.3.2025  08.04.2025  19.5.2025 
12540080   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Spotreba vody 01.01.-28.02.2025/OM 235-2620-0/Beckov  30,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 3066/2023 – 3/2023/EKON  10.3.2025  18.03.2025  19.5.2025 
12540085   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Služba Digi 04/2025  14,25 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024   24.3.2025  08.04.2025  19.5.2025 
12540084   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Služba Digi 04/2025  14,25 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018   24.3.2025  08.04.2025  19.5.2025 
12540055   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Služba Digi 03/2025  14,25 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024   24.2.2025  07.03.2025  19.5.2025 
12540054   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Služba Digi 03/2025  14,25 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018   24.2.2025  07.03.2025  19.5.2025 
12540026   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Služba Digi 02/2025  14,25 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018   23.1.2025  03.02.2025  20.3.2025 
12540025   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Služba Digi 02/2025  14,25 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024   23.1.2025  03.02.2025  20.3.2025 
12540087   PRVÝ TRENČ. AUTOSERVIS s.r.o.
M. R. Štefánika 206, 911 01 Trenčín
36308994  Sevis mot.vozidla Kia Carens - škodová udalosť  0,00 
vrátane DPH
28/2025  26.3.2025  19.5.2025 
12540014   M a H Trenčín s.r.o.
Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava
35702656  Servis Opel Zafira Life TN402GU  626,97 
vrátane DPH
3/2025  17.1.2025  22.01.2025  20.3.2025 
12540044   MIP TN, s.r.o.
Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín
36335070  Repasovaný toner HP CF226A  62,73 
vrátane DPH
8/2025  05.2.2025  14.02.2025  20.3.2025 
12540101   MIP TN, s.r.o.
Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín
36335070  Repasované tonery HP CF283A, HP CF230A  104,28 
vrátane DPH
29/2025  01.4.2025  14.04.2025  19.5.2025 
12540018   MIP TN, s.r.o.
Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín
36335070  Repasované tonery HP CF283A, HP CD351  60,50 
vrátane DPH
8/2025  21.1.2025  29.01.2025  20.3.2025 
12540117   MIP TN, s.r.o.
Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín
36335070  Repasované tonery HP CF283A - 3ks  93,69 
vrátane DPH
35/2025  15.4.2025  22.04.2025  19.5.2025 
12540091   Západoslovenská distribučná
Čulenova 6, 811 09 Bratislava
36361518  Pripojovací poplatok na 33 odberných miest  9255,48 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 170003207 - 5/2025/EKON  31.3.2025  26.03.2025  19.5.2025 
12540003   EUROSTORE, s.r.o.
Železničná 457/3, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP 12/2024  57,60 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022   03.1.2025  16.01.2025  21.1.2025 
12540108   EUROSTORE, s.r.o.
Železničná 457/3, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP 03/2025  57,60 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022   04.4.2025  15.04.2025  19.5.2025 
12540069   EUROSTORE, s.r.o.
Železničná 457/3, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP 02/2025  57,60 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022   04.3.2025  11.03.2025  19.5.2025 
12540038   EUROSTORE, s.r.o.
Železničná 457/3, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP 01/2025  57,60 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022   04.2.2025  14.02.2025  20.3.2025 
12540106   DAVRAN, s.r.o.
Ľ.Podajavorinskej 453/5, 914 01 Trenčianska Teplá
46895469  Prečistenie kanalizačného potrubia  138,60 
vrátane DPH
23/2025  04.4.2025  15.04.2025  19.5.2025 
12540070   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 01,02/2025  135,30 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu pracovnej zdravotnej služby č. 34/2023/EKON   04.3.2025  11.03.2025  19.5.2025 
12540058   Obec Beckov
Beckov č.180, 916 38 Beckov
00311413  Poplatok za vývoz fekálii na ČOV Beckov  45,00 
vrátane DPH
22/2025  27.2.2025  06.03.2025  19.5.2025 
12540001   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 12/2024  893,05 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006   03.1.2025  22.01.2025  21.1.2025 
12540105   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 03/2025  1044,50 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006   04.4.2025  15.04.2025  19.5.2025 
12540071   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 02/2025  766,06 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006   04.3.2025  19.03.2025  19.5.2025 
12540037   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 01/2025  1168,67 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006   04.2.2025  14.02.2025  20.3.2025 
12540015   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 01/2025  278,86 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006   17.1.2025  24.01.2025  20.3.2025 
12540083   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 03/2025  691,65 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006   18.3.2025  15.04.2025  19.5.2025 
12540057   Katarína Ďurišová -KATKA-ŠPORT
I. Krasku 1804/24B, 020 01 Púchov
37485644  Oprava športového náriadia  499,17 
vrátane DPH
20/2025  26.2.2025  07.03.2025  19.5.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť