
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224100090 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava - Ružinov |
50060872 | Dodávka plynu 12/2025 | 18197,30 vrátane DPH |
2296000010 | x | 09.01.2026 | 09.02.2026 | 5.5.2026 |
| 224100089 | stornované, evidované pod č. 0224100090 x |
00000000 | x | x bez DPH |
x | x | x | x | 5.5.2026 |
| 224100088 | KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | Nábytok | 522,52 vrátane DPH |
x | 1000156576 | 17.03.2026 | 17.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100087 | JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36365289 | opakovaná odborná príprava pilčíka - Kováč | 36,90 vrátane DPH |
x | 1000148167 | 15.03.2026 | 27.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100086 | MIP TN, s.r.o., Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36335070 | Renovácia tonerov HP CF226A - 2ks | 125,46 vrátane DPH |
x | 1000155286 | 13.03.2026 | 27.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100085 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 02/2026 | 117,80 vrátane DPH |
2296000006 | x | 12.03.2026 | 27.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100084 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné, zrážková voda 5.2-4.3.2026 | 4929,19 vrátane DPH |
2296000012 | x | 12.03.2026 | 26.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100083 | storno dokladu x |
00000000 | x | x bez DPH |
x | x | x | x | 5.5.2026 |
| 224100082 | Stredná odborná škola obchodu a služieb a Stredná odborná škola potravinárska, T. Vansovej 2, Topoľčany, T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany |
57038678 | Ubytovanie 03/2026 - Berková Vanesa | 60,00 vrátane DPH |
x | 1000139969 | 11.03.2026 | 18.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100081 | Overa s. r. o., Malé Stankovce 265, 913 11 Trenčianske Stankovce |
46073361 | Oprava vchodových dverí | 298,44 vrátane DPH |
x | 1000152608 | 10.03.2026 | 19.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100080 | EUROSTORE, s. r. o., Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 02/2026 | 57,60 vrátane DPH |
2296000013 | x | 09.03.2026 | 18.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100079 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava - Ružinov |
50060872 | Spotreba plynu 02/2026 | 29096,06 vrátane DPH |
2296000010 | x | 06.03.2026 | 02.04.2026 | 5.5.2026 |
| 224100078 | JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36365289 | PZS 01,02/2026 | 135,30 vrátane DPH |
2296000017 | x | 05.03.2026 | 18.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100077 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka EE 02/2026 | 96,47 vrátane DPH |
2296000020 | x | 05.03.2026 | 18.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100076 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 02/2026 | 831,53 vrátane DPH |
2296000009 | x | 05.03.2026 | 30.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100075 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava - Ružinov |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 02/2026 | 24,45 vrátane DPH |
2296000015 | x | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100074 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava - Ružinov |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 02/2026 | 108,43 vrátane DPH |
2296000016, 2296000015 | x | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100073 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava - Ružinov |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 02/2026 | 200,16 vrátane DPH |
2296000015 | x | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100072 | Ľudevít Gereg - Servis, I. Krasku 12, 020 01 Púchov |
30483042 | Odborná prehliadka športového náradia | 140,00 vrátane DPH |
x | 1000151272 | 03.03.2026 | 20.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100071 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava - Ružinov |
50060872 | Dodávka plynu 01/2026 | 840,80 vrátane DPH |
2296000010 | x | 02.03.2026 | 30.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100070 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava - Ružinov |
50060872 | Preddavok plynu 03/2026 | 318,00 vrátane DPH |
2296000010 | x | 02.03.2026 | 18.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100069 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Preddavok EE 03/2026 | 93,00 vrátane DPH |
2296000020 | x | 02.03.2026 | 25.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100068 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Preddavok EE 03/2026 | 25,00 vrátane DPH |
2296000020 | x | 02.03.2026 | 25.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100067 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Preddavok EE 03/2026 | 25,00 vrátane DPH |
2296000020 | x | 02.03.2026 | 25.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100066 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Preddavok EE 03/2026 | 22,00 vrátane DPH |
2296000020 | x | 02.03.2026 | 25.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100065 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Preddavok EE 03/2026 | 10,00 vrátane DPH |
2296000020 | x | 02.03.2026 | 25.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100064 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Preddavok EE 03/2026 | 2227,00 vrátane DPH |
2296000020 | x | 02.03.2026 | 18.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100063 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto |
53072171 | Výkon zodpovednej osoby 03/2026 | 42,00 vrátane DPH |
2296000003 | x | 02.03.2026 | 18.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100062 | INFOCAR a.s., Račianska 30/A, 831 02 Bratislava |
35773090 | Automonitor 01/2026 | 55,35 vrátane DPH |
2296000004 | x | 02.03.2026 | 19.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100061 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava |
42156424 | Administratívny poplatok k čipovej karte | 1,97 vrátane DPH |
x | 1000151276 | 02.03.2026 | 18.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100060 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava |
42156424 | čipová karta k mandátnemu certifikátu | 29,52 vrátane DPH |
2296000031 | x | 02.03.2026 | 18.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100059 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA, Trenčianska Turná č. 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Oprava MV Opel Zafira Life TN402GU | 293,92 vrátane DPH |
x | 1000151273 | 02.03.2026 | 18.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100058 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody 03/2026 - RD Beckov | 8,00 vrátane DPH |
2296000002 | x | 02.03.2026 | 12.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100057 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 02/2026 | 856,28 vrátane DPH |
2296000009 | x | 27.02.2026 | 20.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100056 | storno dokladu x |
00000000 | x | x bez DPH |
x | x | x | x | 5.5.2026 |
| 224100055 | Legia, a.s., Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia 02/2026 | 206,64 vrátane DPH |
2296000014 | x | 27.02.2026 | 10.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100054 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava - Ružinov |
35701722 | Služba Digi 03/2026 | 14,25 vrátane DPH |
2296000021 | x | 26.02.2026 | 10.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100053 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava - Ružinov |
35701722 | Služba Digi 03/2026 | 14,25 vrátane DPH |
2296000019 | x | 25.02.2026 | 10.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100052 | René Jacko - ALLDERAT, Bavlnárska 9B, 911 05 Trenčín |
50317831 | Dezinsekcia - rus domový, RD 1685 | 189,00 vrátane DPH |
x | 1000151270 | 24.02.2026 | 10.03.2026 | 5.5.2026 |
| 224100051 | Obec Beckov, Beckov č. 180, 916 38 Beckov |
00311413 | Vývoz fekálii v RD Beckov | 90,00 vrátane DPH |
x | 1000149882 | 24.02.2026 | 10.03.2026 | 5.5.2026 |