Faktúry 2012 (DeD Ilava - Klobušice, Zámocká 104/16)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
74   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Bratislava
31396674  stravné lístky  3600,00 Eur 
vrátane DPH
  39/1  27.4.2012  30.04.2012  30.4.2012 
140   Marián Kardoš KM interiér
Domaniža 24
32890958  dodávka a montáž laminátovej podlahy - 16 izieb  3532,25 € 
vrátane DPH
  68  24.8.2012  31.08.2012  28.8.2012 
142   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Bratislava
31396674  stravné lístky  3000,00 € 
vrátane DPH
  74/1  31.8.2012  05.09.2012  3.9.2012 
197   SPP a.s.
Bratislava
35815256  dodávka plynu  2302,00 € 
vrátane DPH
    4.12.2012  05.12.2012  5.12.2012 
146   SPP a.s.
Bratislava
35815256  dodávka plynu  2302,00 € 
vrátane DPH
    4.9.2012  07.09.2012  5.9.2012 
128   SPP a.s.
Bratislava
35815256  dodávka plynu  2302,00 € 
vrátane DPH
    3.8.2012  15.08.2012  7.8.2012 
110   SPP a.s.
Bratislava
35815256  dodávka plynu  2302,00 € 
vrátane DPH
    4.7.2012  10.07.2012  10.7.2012 
93   SPP a.s.
Žilina
35815256  dodávka plynu  2302,00 € 
vrátane DPH
    4.6.2012  08.06.2012  8.6.2012 
160   Le Chéque Dejeuner s.r.o.
Bratislava
31396674  stravné lístky  1800,00 € 
vrátane DPH
  84/1  4.10.2012  04.10.2012  5.10.2012 
109   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Bratislava
31396674  nákup stravných lístkov  1500,00 € 
vrátane DPH
  57/1  28.6.2012  29.06.2012  2.7.2012 
196   Le Chéque Dejeuner s.r.o.
Bratislava
31396674  stravné lístky  1200,00 € 
vrátane DPH
  87/1  30.11.2012  03.12.2012  3.12.2012 
87   Autoservis Chalupka s.r.o.
Košeca
46478477  oprava vozidla Fiat Ducato  929,64 € 
vrátane DPH
  41  21.5.2012  25.05.2012  22.5.2012 
14   SPP a.s.
Bratislava
35815256  nedoplatok za plyn  913,01 € 
vrátane DPH
    23.1.2012  06.02.2012  7.2.2012 
55   ISSO s.r.o.
Prievidza
36001015  nákup tonerov  878,38 € 
vrátane DPH
  32   5.4.2012  10.04.2012  5.4.2012 
104   Diners Club CS s.r.o.
Bratislava
35757086  nákup PHL  862,73 € 
vrátane DPH
    8.6.2012  12.06.2012  13.6.2012 
137   GGT a.s.
Bratislava
35791829  nákup školských pomôcok  853,55 € 
vrátane DPH
  64/1  20.8.2012  22.08.2012  28.8.2012 
41   Diners Club CS s.r.o.
Bratislava
35757086  nákup PHL  734,58 € 
vrátane DPH
    8.3.2012  12.03.2012  12.3.2012 
214   Autoservis Chalúpka s.r.o.
Košeca
46478477  oprava mot. vozidla Fiat Ducato  697,99 
vrátane DPH
  117  21.12.2012  21.12.2012  21.12.2012 
212   Ing. B. Horák - Domáce potreby
Ilava
31040438  nákup materiálu pre údržbu  640,70 
vrátane DPH
  119  20.12.2012  20.12.2012  21.12.2012 
202   SSE a.s.
Žilina
36403008  el. energia  634,00 € 
vrátane DPH
    3.12.2012  06.12.2012  10.12.2012 
184   SPP a.s.
Žilina
36403008  dodávka el. energie  634,00 € 
vrátane DPH
    5.11.2012  09.11.2012  9.11.2012 
166   SSE a.s.
Žilina
36403008  el. energia  603,00 € 
vrátane DPH
    9.10.2012  10.10.2012  15.10.2012 
171   Diners Club CS s.r.o.
Bratislava
35757086  nákup PHL  594,69 € 
vrátane DPH
    10.10.2012  12.10.2012  15.10.2012 
2   SSE a.s.
Žilina
36403008  dodávka el. energie - 1/12  587,00 Eur 
vrátane DPH
    3.1.2012  17.01.2012  17.1.2012 
187   Diners Club CS s.r.o.
Bratislava
35757086  nákup PHL  584,24 € 
vrátane DPH
    9.11.2012  12.11.2012  12.11.2012 
144   SSE a.s.
Žilina
36403008  el. energia  572,00 € 
vrátane DPH
    4.9.2012  07.09.2012  5.9.2012 
116   Diners Club CS s.r.o.
Bratislava
35757086  nákup PHL  545,37 € 
vrátane DPH
    10.7.2012  10.07.2012  10.7.2012 
31   SSE a.s.
Žilina
36403008  dodávka el. energie  527,00 € 
vrátane DPH
    27.2.2012  01.03.2012  7.3.2012 
23   Diners Club CS s.r.o.
Bratislava
35757086  nákup PHL  521,45 € 
vrátane DPH
    13.2.2012  16.02.2012  21.2.2012 
40   SSE a.s.
Žilina
36403008  dodávka el. energie  517,00 € 
vrátane DPH
    27.2.2012  02.03.2012  12.3.2012 
135   Daffer s.r.o.
Prievidza
36320439  sada školských potrieb  514,41 € 
vrátane DPH
  63/1  13.8.2012  21.08.2012  20.8.2012 
80   Diners Club CS s.r.o.
Bratislava
35757086  nákup PHL  462,18 € 
vrátane DPH
    9.5.2012  09.05.2012  9.5.2012 
100   SSE a.s.
Žilina
36403008  dodávka el. energie  451,00 € 
vrátane DPH
    3.6.2012  08.06.2012  8.6.2012 
62   SSE a.s.
Žilina
36403008  dodávka el. energie  445,00 € 
vrátane DPH
    12.4.2012  13.04.2012  13.4.2012 
133   Diners Club CS s.r.o.
Bratislava
35757086  nákup PHL  440,04 € 
vrátane DPH
    9.8.2012  09.08.2012  9.8.2012 
205   Diners Club CS s.r.o.
Bratislava
35757086  nákup PHL  434,81 € 
vrátane DPH
    7.12.2012  07.12.2012  10.12.2012 
82   SSE a.s.
Žilina
36403008  dodávka el. energie  431,00 € 
vrátane DPH
    10.5.2012  11.05.2012  11.5.2012 
126   SSE a.s.
Žilina
36403008  el. energia  428,00 € 
vrátane DPH
    3.8.2012  15.08.2012  7.8.2012 
156   Elba Ľuboš Bagin
Bolešov 299
37658867  servisná prehliadka plyn. kotlov  410,00 € 
vrátane DPH
  76  17.9.2012  18.09.2012  19.9.2012 
86   ISSO s.r.o.
Prievidza
36001015  nákup tonerov  382,80 € 
vrátane DPH
  44  16.5.2012  25.05.2012  22.5.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Ilava - Klobušice, Zámocká 104/16

Tlačiť