
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11540316 | Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Limbová 12  | 
						00165361 | ubytovanie 11/2015 | 110,00  bez DPH  | 
						N | 65/2015 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540274 | Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Limbová 12  | 
						00165361 | ubytovanie | 110,00  bez DPH  | 
						N | 65/2015 | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540282 | Technícký skúšobný ústav Piešťany , Krajinská cesta 2929/9  | 
						00057380 | úradná skúška plynových VTZ | 864,00  vrátane DPH  | 
						N | 66/2015 | 12.10.2015 | 23.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540282 | Technícký skúšobný ústav Piešťany , Krajinská cesta 2929/9  | 
						00057380 | úradná skúška plynových VTZ | 864,00  bez DPH  | 
						N | 66/2015 | 12.10.2015 | 23.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540250 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5  | 
						47079690 | elektronické jedálne kupóny | 2585,29  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 67/2015 | 11.09.2015 | 17.09.2015 | 9.10.2015 | 
| 11540223 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5  | 
						47079690 | elektronické jedálne kupóny | 3595,68  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 67/2015 | 06.08.2015 | 25.08.2015 | 16.9.2015 | 
| 11540344 | SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín, Staničná 4  | 
						37922467 | maľovanie priestorov | 437,13  vrátane DPH  | 
						N | 68/2015 | 03.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540251 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703  | 
						31628605 | kopírovací papier | 698,50  vrátane DPH  | 
						N | 69/2015 | 11.09.2015 | 22.09.2015 | 9.10.2015 | 
| 11540047 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D  | 
						31396674 | služby v zmysle zmluvy | 69,12  vrátane DPH  | 
						N | 7/2015 | 13.02.2015 | 25.02.2015 | 19.3.2015 | 
| 11540030 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D  | 
						31396674 | jedálne kupóny | 14572,80  vrátane DPH  | 
						N | 7/2015 | 02.02.2015 | 13.02.2015 | 25.2.2015 | 
| 11540249 | MaSTAV s.r.o. Trenčín, Bratislavská 402  | 
						36312207 | všeobecný materiál - štrk | 84,60  vrátane DPH  | 
						N | 70/2015 | 10.09.2015 | 16.09.2015 | 9.10.2015 | 
| 11540366 | Spojená škola internátna Prievidza, Úzka 2  | 
						31116183 | ubytovania a strava | 112,06  vrátane DPH  | 
						N | 71/2015 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540320 | Spojená škola internátna Prievidza, Úzka 2  | 
						31116183 | ubytovanie a strava | 115,62  vrátane DPH  | 
						N | 71/2015 | 11.11.2015 | 19.11.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540291 | Spojená škola internátna Prievidza, Úzka 2  | 
						31116183 | ubytovania a strava | 74,27  vrátane DPH  | 
						N | 71/2015 | 21.10.2015 | 23.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540291 | Spojená škola internátna Prievidza, Úzka 2  | 
						31116183 | ubytovania a strava | 74,27  bez DPH  | 
						N | 71/2015 | 21.10.2015 | 23.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540261 | Tibor Jacko Trenčín, Kvetinová 399/38  | 
						40193454 | deratizácia | 198,00  vrátane DPH  | 
						N | 72/2015 | 30.09.2015 | 06.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540261 | Tibor Jacko Trenčín, Kvetinová 399/38  | 
						40193454 | deratizácia | 198,00  vrátane DPH  | 
						N | 72/2015 | 30.09.2015 | 06.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540262 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4  | 
						35755989 | repasovaný toner | 12,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 73/2015 | 01.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540258 | IBO s.r.o. Trenčín, Bratislavská 50  | 
						36340073 | motorová píla STIHL | 308,00  vrátane DPH  | 
						N | 73/2015 | 28.09.2015 | 07.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540262 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4  | 
						35755989 | repasovaný toner | 12,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 73/2015 | 01.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540258 | IBO s.r.o. Trenčín, Bratislavská 50  | 
						36340073 | motorová píla STIHL | 308,00  vrátane DPH  | 
						N | 73/2015 | 28.09.2015 | 07.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540257 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4  | 
						35755989 | repasovaný toner | 20,40  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 74/2015 | 25.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540257 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4  | 
						35755989 | repasovaný toner | 20,40  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 74/2015 | 25.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540281 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5  | 
						47079690 | elektronické jedálne kupóny | 5904,11  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 76/2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540281 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5  | 
						47079690 | elektronické jedálne kupóny | 5904,11  bez DPH  | 
						Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 76/2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540270 | MPT Predaj - Servis s.r.o. Trenčín, Na kamenci 631/2  | 
						46968059 | spotrebný materiál | 169,24  vrátane DPH  | 
						N | 77/2015 | 07.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540270 | MPT Predaj - Servis s.r.o. Trenčín, Na kamenci 631/2  | 
						46968059 | spotrebný materiál | 169,24  vrátane DPH  | 
						N | 77/2015 | 07.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540277 | Seko Trenčín, Hollého 928  | 
						36314323 | spotrebný materiál | 138,41  vrátane DPH  | 
						N | 78/2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540277 | Seko Trenčín, Hollého 928  | 
						36314323 | spotrebný materiál | 138,41  bez DPH  | 
						N | 78/2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540279 | Ivan Jánošík Trenčín, Brezová 137/26  | 
						40817016 | oprava pračky | 37,70  vrátane DPH  | 
						N | 78/2015/SHS | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540286 | SLOVPAP SK s.r.o. Žilina, Pitzsburgská 5  | 
						44229950 | toaletný papier | 349,92  vrátane DPH  | 
						N | 79/2015 | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540286 | SLOVPAP SK s.r.o. Žilina, Pitzsburgská 5  | 
						44229950 | toaletný papier | 349,92  bez DPH  | 
						N | 79/2015 | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540033 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928  | 
						36314323 | spotrebný materiál | 17,55  vrátane DPH  | 
						N | 8/2015 | 03.02.2015 | 16.02.2015 | 19.3.2015 | 
| 11540290 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4  | 
						35755989 | repasovaný toner | 50,40  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 80/2015 | 20.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540290 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4  | 
						35755989 | repasovaný toner | 50,40  bez DPH  | 
						Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 80/2015 | 20.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540289 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5  | 
						47079690 | elektronické jedálne kupóny | 79,10  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 81/2015 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540289 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5  | 
						47079690 | elektronické jedálne kupóny | 79,10  bez DPH  | 
						Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 81/2015 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540319 | AUTOLIP - Ladislav Lipecký Trenčín, Vlárska 319  | 
						33164347 | prenumatiky+montáž | 122,65  vrátane DPH  | 
						N | 82/2015 | 10.11.2015 | 20.11.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540318 | AUTOLIP - Ladislav Lipecký Trenčín, Vlárska 319  | 
						33164347 | prenumatiky+montáž | 394,65  vrátane DPH  | 
						N | 82/2015 | 10.11.2015 | 20.11.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540306 | ContiTrade Slovakia s.r.o. Púchov, T.Vansovej 1054  | 
						36336556 | prenumatiky+montáž | 163,49  vrátane DPH  | 
						N | 83/2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 | 20.11.2015 |