
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11540295 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | telekomunikačný poplatok | 187,43  bez DPH  | 
						Zmluva o pripojení | N | 28.10.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540293 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6  | 
						00163295 | doplatok za lieky | 3,38  bez DPH  | 
						Dohoda o prijatí dieťaťa z 2.9.2015 | N | 27.10.2015 | 30.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540292 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1  | 
						31322832 | PHM 10/2015 | 268,57  bez DPH  | 
						5611852442 z 16.8.2006 | N | 23.10.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540288 | Reedukačné centrum Čerenčany, S.Kollára 51  | 
						00163333 | strava | 90,67  bez DPH  | 
						Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015 | N | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540287 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6  | 
						00163295 | strava | 92,80  bez DPH  | 
						Dohoda o prijatí dieťaťa | N | 16.10.2015 | 23.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540285 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70  | 
						00400084 | strava dieťaťa | 179,48  bez DPH  | 
						Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540283 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70  | 
						00400084 | ubytovanie dieťaťa | 20,00  bez DPH  | 
						Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540280 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4  | 
						36302724 | vodné, stočné | 3580,43  bez DPH  | 
						699/2014 z 4.12.2014 | N | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540278 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 08/2015 | -5532,24  bez DPH  | 
						P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 12.10.2015 | 05.11.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540276 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | vyúčtovanie el.energie | 758,20  bez DPH  | 
						4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540275 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28  | 
						35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03  bez DPH  | 
						Zmluva o pripojení | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540273 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28  | 
						35763469 | telekomunikačný poplatok | 286,21  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540272 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28  | 
						35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,63  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | N | 08.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540271 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28  | 
						35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | N | 08.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540269 | Ing. Mojžiš Miroslav Trenčín, Matice Slovenskej 5  | 
						11751932 | služby BOZP a OPP | 298,75  vrátane DPH  | 
						Mandátna zmluva z 01.01.2005 | N | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540268 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74  | 
						36863131 | výkon strážnej služby | 19,92  vrátane DPH  | 
						Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540267 | Detský domov Prievidza,ul.Štefana Závodníka 494/24  | 
						34057773 | stravné dieťaťa | 84,00  vrátane DPH  | 
						Dohoda o umiestnení maloletho dieťaťa na základe žiadosti | N | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540266 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | dodávka zem.plynu 10/2015 | 11085,95  vrátane DPH  | 
						P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540265 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | dodávka zem.plynu 10/2015 | 1429,41  vrátane DPH  | 
						P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540264 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | dodávka el.energie 10/2015 | 1875,85  vrátane DPH  | 
						4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540263 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | dodávka el.energie 10/2015 | 246,70  vrátane DPH  | 
						4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540259 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | telekomunikačný poplatok | 178,63  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | N | 29.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540256 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1  | 
						31322832 | PHM 09/2015 | 291,51  vrátane DPH  | 
						5611852442 z 16.8.2006 | N | 21.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 | 
| 11540254 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4  | 
						36302724 | vodné, stočné | 2232,06  vrátane DPH  | 
						699/2014 z 4.12.2014 | N | 17.09.2015 | 24.09.2015 | 9.10.2015 | 
| 11540253 | Lečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 71  | 
						00400084 | ubytovanie | 20,00  vrátane DPH  | 
						Dohoda o platení stravy počas umiestnenia dieťaťa v liečebno-výchovnom sanatóriu z 2.9.2016 | N | 16.09.2015 | 22.09.2015 | 9.10.2015 | 
| 11540252 | Lečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70  | 
						00400084 | strava v zariadení | 180,80  vrátane DPH  | 
						Dohoda o platení ubytovania počas umiestnenia dieťaťa v liečebno-výchovnom sanatóriu z 2.9.2015 | N | 16.09.2015 | 22.09.2015 | 9.10.2015 | 
| 11540248 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28  | 
						35763469 | telekomunikačný poplatok | 272,89  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | N | 09.09.2015 | 16.09.2015 | 9.10.2015 | 
| 11540247 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28  | 
						35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | N | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 9.10.2015 | 
| 11540246 | Očkolandia o.z. Bojnice, Sama Chalupku 649/17  | 
						42280117 | detský letný tábor | 14213,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie z 277.7.2015 | N | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 9.10.2015 | 
| 11540245 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 08/2015 | -6481,43  vrátane DPH  | 
						4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.09.2015 | 06.10.2015 | 9.10.2015 | 
| 11540243 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1  | 
						31322832 | PHM 08/2015 | 291,51  vrátane DPH  | 
						5611852442 z 16.8.2006 | N | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 16.9.2015 | 
| 11540242 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28  | 
						35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,32  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | N | 08.09.2015 | 17.09.2015 | 16.9.2015 | 
| 11540241 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | vyúčtovanie zem.plynu 08/2015 | 101,13  vrátane DPH  | 
						P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 08.09.2015 | 17.09.2015 | 16.9.2015 | 
| 11540240 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74  | 
						36863131 | výkon strážnej služby | 19,92  vrátane DPH  | 
						Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 04.09.2015 | 08.09.2015 | 16.9.2015 | 
| 11540239 | JUMA s.r.o. Trenčín, Pred Poľom 1652  | 
						36365289 | pracovná zdravotná služba 7,8/2015 | 96,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 03.09.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 | 
| 11540238 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | dodávka zem.plynu 08/2015 | 11085,95  vrátane DPH  | 
						P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 03.09.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 | 
| 11540237 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | dodávka zem.plynu 08/2015 | 1429,41  vrátane DPH  | 
						P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 03.09.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 | 
| 11540236 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | dodávka el.energie 08/2015 | 1875,85  vrátane DPH  | 
						4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.09.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 | 
| 11540235 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | dodávka el.energie 08/2015 | 246,70  vrátane DPH  | 
						4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.09.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 | 
| 11540232 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | telekomunikačný poplatok | 178,63  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | N | 28.08.2015 | 14.09.2015 | 16.9.2015 |