Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940284   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby   395,52 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVO č. 54076/2015   97/2019  23.10.2019  12.11.2019  7.7.2020 
11940283   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Púzdro na MT Huawei Y6 a púzdro a ochr. sklo pre LG Q60  72,95 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014     23.10.2019  12.11.2019  7.7.2020 
11940367   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 85101 Bratislava 5
17316537  Účastnícky poplatok za konferenciu "Mosty v sociálnej ochrane 2019" od 11.-13.11.2019   60,00 
bez DPH
  112/2019  9.12.2019  08.11.2019  8.7.2020 
11940297   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 91101 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 09+10/2019   96,00  
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON    31.10.2019  07.11.2019  7.7.2020 
11940301   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 10/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok   -986,27 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     31.10.2019  06.11.2019  7.7.2020 
11940320   MOBELIX SK s.r.o.
OC Laugarício 7271 Bela, 91101 Trenčín
35903414  Kancelárske kreslo 4 ks  239,70 
vrátane DPH
  105/2019  12.11.2019  05.11.2019  7.7.2020 
11940295   Spojená škola
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
51279177  Ubytovanie dieťaťa 11/2019-Berky Jozef   10,00 
bez DPH
Rozhodnutie č.j.263/2017 zo dňa 09.05.2017 o prijatí na štúdium   83/2019  29.10.2019  05.11.2019  7.7.2020 
11940294   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  Diagnostický pobyt za 10/2019 Kolárová Diana   114,43 
bez DPH
  19/2019  30.10.2019  05.11.2019  7.7.2020 
11940269   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 09/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok   -7325,11 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     7.10.2019  05.11.2019  7.7.2020 
11940292   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Trenčianska Turná 717, 913 21 T.Turná
43249132  Oprava vozidla TN848BE   186,50 
vrátane DPH
  89/2019  25.10.2019  30.10.2019  7.7.2020 
11940291   SEPOS v.o.s. Trenčín
Električná 35, 911 01 Trenčín
17642345  Nákup materiálu - manometer 0-60kPa / 4 ks  215,00 
vrátane DPH
  98/2019  25.10.2019  30.10.2019  7.7.2020 
11940282   Ing. Eduard FABO
Sasinkova 20, 91101 Trenčín
00000000  Vyhotovenie znaleckého posudku na predaj garáže. s.č. 1703, parc. č.1074/1.  150,00 
bez DPH
  96/2019  21.10.2019  29.10.2019  7.7.2020 
11940280   Reedukačné centrum
Prílepská 8, 95301 Zlaté Moravce
00163295  Reedukačný pobyt za 09/2019 - Berkyová M.  119,70 
bez DPH
  91/2019  18.10.2019  29.10.2019  7.7.2020 
11940278   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  Diagnostický pobyt za 09/2019 Kolárová Diana   119,70 
bez DPH
  19/2019  16.10.2019  29.10.2019  7.7.2020 
11940279   TRELLIS a.s.
Rybárska 5, 91101 Trenčín
31412173  Funkčná skúška a preskúšanie zariadenie na únik plynu  144,00 
vrátane DPH
  88/2019  17.10.2019  29.10.2019  7.7.2020 
11940272   GGFS s.r.o.
Sasinkov 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Stravné za 09/2019   3684,62 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   92/2019  7.10.2019  29.10.2019  7.7.2020 
11940296   MIP Trenčín s.r.o.
Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín
36335070  Renovácia tónerových kaziet   151,02 
vrátane DPH
  102/2019  29.10.2019  28.10.2019  7.7.2020 
11940336   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 85101 Bratislava 5
17316537  Účastnícky poplatok za odborný seminár "Motivačné prvky vo výchovnom procese v CDR" od 23.-24.10.2019  44,00 
bez DPH
  100/2019  20.11.2019  21.10.2019  8.7.2020 
11940277   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 09/2019 - vyúčtovanie - veľkoodber   1913,06 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny     14.10.2019  16.10.2019  7.7.2020 
11940275   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 09/2019 237,13 vrátane DPH   135,02 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb     9.10.2019  16.10.2019  7.7.2020 
11940276   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné za 6.9.-7.10.2019   2542,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou     14.10.2019  16.10.2019  7.7.2020 
11940273   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 09/2019   25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb     9.10.2019  16.10.2019  7.7.2020 
11940274   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 09/2019   237,13 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb     9.10.2019  16.10.2019  7.7.2020 
11940271   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová12, 833 03 Bratislava
00165361  Ubytovanie Rebeky Sabovej za 10/2019   110,00 
vrátane DPH
  77/2019  7.10.2019  16.10.2019  7.7.2020 
11940270   Stredná odborná škola Rakovice
Rakovice 25, 92208 Rakovice
00159174  Ubytovanie - S. Matuščínová za 10/2019   18,00 
bez DPH
Rozhodnutie o prijatí do školského internátu SOŠ Rakovice  76/2019  7.10.2019  16.10.2019  7.7.2020 
11940268   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 10/2019 - opakované plnenie   364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     1.10.2019  16.10.2019  7.7.2020 
11940267   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 10/2019 - opakované plnenie   15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     1.10.2019  16.10.2019  7.7.2020 
11940266   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 09/2019   457,99 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    8.10.2019  14.10.2019  7.7.2020 
11940257   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 09/2019   268,76 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách     20.9.2019  14.10.2019  7.7.2020 
11940265   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 10/2019   44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny     4.10.2019  11.10.2019  7.7.2020 
11940263   Ing. Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 315/5, 91105 Trenčín
11751932  Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP - 3Q. 2019   298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 1.1.2005     2.10.2019  11.10.2019  7.7.2020 
11940264   EUROSTORE, s r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP za 09/2019   17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON     2.10.2019  10.10.2019  7.7.2020 
11940262   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby 09/2019   376,52 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní hlasovej služby č. 372/OI/2017     26.9.2019  09.10.2019  7.7.2020 
11940312   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 08/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok  -9373,20 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     31.10.2019  08.10.2019  7.7.2020 
11940256   SEPOS v.o.s. Trenčín
Električná 35, 911 01 Trenčín
17642345  Servisná prehliadka horákov APH  729,60 
vrátane DPH
  84/2019  19.9.2019  02.10.2019  7.7.2020 
11940261   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Trenčianska Turná 717, 913 21 T.Turná
43249132  Oprava vozidla TN659ET  500,62 
vrátane DPH
  87/2019  25.9.2019  01.10.2019  7.7.2020 
11940260   CHORVAT spol. s r.o.
9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná
36321371  Preprava detí do LT 1.9.2019 -224 km  180,00 
vrátane DPH
  79/2019  25.9.2019  01.10.2019  7.7.2020 
11940259   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova26, 85101 Bratislava
35701722  Služby Digi Slovakia za 10/2019 a nájom zariadení   12,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167     25.9.2019  01.10.2019  7.7.2020 
11940258   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  Diagnostický pobyt za 08/2019 Kolárová Diana   63,17 
bez DPH
  19/2019  23.9.2019  01.10.2019  7.7.2020 
11940252   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3
31327681  Tonery   156,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 35488/2015    11.9.2019  26.09.2019  7.7.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť