
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940271 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín  | 
						36302724 | vodné, stočné AK 31.7.-09.9.2019 | 261,71  vrátane DPH  | 
						788/2014 | 18.09.2019 | 26.09.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940270 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín  | 
						36302724 | vodné, stočné TN 3.9-2.10.2019 | 143,81  vrátane DPH  | 
						788/2014 | 11.10.2019 | 18.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940269 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava  | 
						35763469 | tel.hovory+internet 9/2019 | 111,97  vrátane DPH  | 
						2028614802 | 09.10.2019 | 18.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940268 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava  | 
						35763469 | internet 9/2019 | 54,44  vrátane DPH  | 
						2028614802 | 09.10.2019 | 18.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940267 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN  | 
						33180261 | oprava brźd Škoda Superb 1,9 TDI TN 20 GD | 407,09  vrátane DPH  | 
						OBJ. | 09.10.2019 | 18.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940266 | COLORLAK SK s.r.o. Soblahovská 3486, 911 01 Trenčín  | 
						36254487 | maliarsky materiál na zárubne | 37,49  bez DPH  | 
						OBJ. | 07.10.2019 | 25.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940265 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava  | 
						47079690 | vyúčtovanie odobr.stravy | 2778,16  vrátane DPH  | 
						3/2016 | 07.10.2019 | 25.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940264 | PHDR.JAN SOUKUP Brezová 623/66, 63700 Brno  | 
						63760045 | vzdelávanie výcvik v motiv.rozhovoroch | 120,00  vrátane DPH  | 
						OBJ. | 07.10.2019 | 25.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940263 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra  | 
						00513809 | ubytovanie pre 2 klientov 10/2019 | 141,12  vrátane DPH  | 
						OBJ. | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940262 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra  | 
						00513808 | strava pre 2 klientov 10/2019 | 165,36  vrátane DPH  | 
						OBJ. | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940261 | EDIS s.r.o. Horný Val 8/17, 010 01 Žžilina  | 
						36408751 | nákup PC LYNX easy i5-8840 2 ks | 940,44  vrátane DPH  | 
						OBJ. | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940260 | DIAGNOSTICKÉ CENTRUM Slovinská 1, 821 04 Bratislava  | 
						31750338 | stravné za klienta 7-8/2019 | 108,5  vrátane DPH  | 
						OBJ. | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940259 | MF -MEDIA s.r.o. Rybárpoľská 6076/9, 031 01 Ružomberok  | 
						52082687 | nakup tlačiarne HP CLJ Pro M477 fdw | 444,00  vrátane DPH  | 
						OBJ. | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940258 | MICHAL STANO V+M Platanová 3227/14, 010 047 Žilina  | 
						40584577 | oprava MV Škoda Superb 1,9 TDI | 889,92  vrátane DPH  | 
						OBJ: | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940257 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN  | 
						44152086 | výkon činnosti zodp.osoby 9/2019 | 36,00  vrátane DPH  | 
						8/2017 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940256 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN  | 
						44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 9/2019 | 130,00  vrátane DPH  | 
						9/2017 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940255 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN  | 
						44152086 | služby v oblasti EVC za 9/2019 | 12,00  vrátane DPH  | 
						1/2018 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940254 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany  | 
						35743565 | plyn TN 10/2019 | 765,20  vrátane DPH  | 
						P3433/2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940253 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany  | 
						35743565 | plyn AK10/2019 | 449,18  vrátane DPH  | 
						P3433/2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940252 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | telefóny+internet 10/2019 | 268,51  vrátane DPH  | 
						A7726890 | 04.10.2019 | 25.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940251 | SPDDD Úsmev ako dar o.z. T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza  | 
						17316537 | odborná konferencia 9.10.19 Prínos konfer.modelu práce s rodinou | 50,00  vrátane DPH  | 
						OBJ. | 26.09.2019 | 07.10.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940250 | LAMELLAND s.r.o. Rybárska 1, 911 01 Trenčín  | 
						36331350 | žalúzie a siete | 747,29  vrátane DPH  | 
						OBJ | 25.09.2019 | 07.10.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940249 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce  | 
						00162922 | stravné za klientov 10/2019 | 102,06  vrátane DPH  | 
						OBJ. | 24.09.2019 | 26.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940248 | Portál Slovakia,PaeDr.Čabiňáková Horská 810, 05991 Veľký Slavkov  | 
						35463066 | odb.seminár"Detská agresivita" | 168,00  vrátane DPH  | 
						24.09.2019 | 26.09.2019 | 7.10.2019 | ||
| 11940247 | Mgr. MÁRIA DAŃOVÁ Horná Súča, 913 33 Horná Súča  | 
						50712390 | vzdelávanie Terpaia hrou | 400,00  vrátane DPH  | 
						20.09.2019 | 10.10.2019 | 7.10.2019 | ||
| 11940246 | AITEC s.r.o. Slovinská 12, 821 04 Bratislava  | 
						43829171 | knihy pre klintku 1 . Ročníka | 16,39  vrátane DPH  | 
						18.09.2019 | 23.09.2019 | 7.10.2019 | ||
| 11940245 | M@M BN  s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655  | 
						52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B | 50,00  vrátane DPH  | 
						4/2019 | 18.09.2019 | 23.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940244 | M@M BN  s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655  | 
						52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B | 518,00  vrátane DPH  | 
						3/2019 | 18.09.2019 | 23.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940243 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín  | 
						36302724 | vodné, stočné AK 31.7.-09.9.2019 | 261,71  vrátane DPH  | 
						788/2014 | 18.09.2019 | 26.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940242 | INŚTITÚT ZDRAVÉHO VÝVINU Za záhradami 548, 013 24 Strečno  | 
						42391679 | vzdelávací kurz "Sandplay/Sandtray | 110,00  vrátane DPH  | 
						OBJ. | 18.09.2019 | 23.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940241 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín  | 
						36302724 | vodné, stočné TN 2.8-2.9.2019 | 206,08  vrátane DPH  | 
						788/2014 | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940240 | SWING SK s.r.o. Nimnická cesta 1032, 02001 Púchov  | 
						36299227 | keramické glazúry | 42,78  vrátane DPH  | 
						OBJ. | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940239 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce  | 
						00162922 | ubytovanie za klienta 9-10/2019 | 24,00  vrátane DPH  | 
						OBJ. | 12.09.2019 | 23.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940238 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce  | 
						00162922 | stravné za klientov 9/2019 | 76,23  vrátane DPH  | 
						OBJ. | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940237 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra  | 
						00513808 | strava pre klienta 9/2019 | 84,56  vrátane DPH  | 
						OBJ. | 11.09.2019 | 19.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940236 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra  | 
						00513809 | ubytovanie pre klienta 9/2019 | 84,56  vrátane DPH  | 
						OBJ. | 11.09.2019 | 19.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940235 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.  | 
						36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.8-31.8.19 | 257,02  vrátane DPH  | 
						7/2017 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940234 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.  | 
						36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.8-31.8.19 | 329,71  vrátane DPH  | 
						7/2017 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940233 | DINERS CLUB CS, s.r.o. Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava  | 
						35757086 | nákup PHM karta 8/2019 | 134,65  vrátane DPH  | 
						10/2015 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940232 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava  | 
						47079690 | el.stravné poukážky 636 ks | 2118,13  vrátane DPH  | 
						3/2016 | 09.09.2019 | 02.10.2019 | 7.10.2019 |