Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940208   TENEL
Hanzlikovská 64, 911 05 Trenčín
40817725  žiarovky, batérie  52,74 
bez DPH
  OBJ.  09.08.2019  30.08.2019  7.10.2019 
11940381   STANISLAV KOVÁČIK - TENEL
Hanzlíkovská 64, 911 05 Trenčín
40817725  žiarovky + led lampy  170,4 
vrátane DPH
  OBJ.  18.12.2019  20.12.2019  29.12.2019 
11940250   LAMELLAND s.r.o.
Rybárska 1, 911 01 Trenčín
36331350  žalúzie a siete  747,29 
vrátane DPH
  OBJ  25.09.2019  07.10.2019  7.10.2019 
11940278   MONIKA MRÁKAVOVÁ
Kosmatinská 109, 913 21 Tr. Turná
44396379  zapojenie el. spotrebiča  17,00 
vrátane DPH
  OBJ.  16.10.2019  25.10.2019  28.12.2019 
11940264   PHDR.JAN SOUKUP
Brezová 623/66, 63700 Brno
63760045  vzdelávanie výcvik v motiv.rozhovoroch  120,00 
vrátane DPH
  OBJ.  07.10.2019  25.10.2019  28.12.2019 
11940247   Mgr. MÁRIA DAŃOVÁ
Horná Súča, 913 33 Horná Súča
50712390  vzdelávanie Terpaia hrou  400,00 
vrátane DPH
    20.09.2019  10.10.2019  7.10.2019 
11940289   PHDR.JAN SOUKUP
Brezová 623/66, 63700 Brno
63760045  vzdelávanie soc. pracovníkov 20.-22.11.2019  120,00 
vrátane DPH
  OBJ.  04.11.2019  20.11.2019  29.12.2019 
11940242   INŚTITÚT ZDRAVÉHO VÝVINU
Za záhradami 548, 013 24 Strečno
42391679  vzdelávací kurz "Sandplay/Sandtray  110,00 
vrátane DPH
  OBJ.  18.09.2019  23.09.2019  7.10.2019 
11940077   VISUAL READINg j.s.a.
Šípová 3, 949 01 Nitra
51473178  vyúkový progrma pre deti u špec.pedag.  60,00 
vrátane DPH
    06.03.2019  13.03.2019  5.4.2019 
11940265   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  vyúčtovanie odobr.stravy  2778,16 
vrátane DPH
3/2016    07.10.2019  25.10.2019  28.12.2019 
11940017   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie EE 10/2018 AK  359,15 
vrátane DPH
7/2017    16.01.2019  31.01.2019  26.2.2019 
11940104   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.3.-31.3.19  315,58 
vrátane DPH
7/2017    12.04.2019  24.04.2019  7.5.2019 
11940082   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.2.-28.2.2019  350,60 
vrátane DPH
7/2017    13.02.2019  25.02.2019  5.4.2019 
11940045   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.1.-31.1.2019  376,34 
vrátane DPH
7/2017    13.02.2019  25.02.2019  4.4.2019 
11940273   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.9-30.9.19  321,35 
vrátane DPH
7/2017    14.10.2019  25.10.2019  28.12.2019 
11940234   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.8-31.8.19  329,71 
vrátane DPH
7/2017    09.09.2019  26.09.2019  7.10.2019 
11940206   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.7-31.7.19  279,64 
vrátane DPH
7/2017    08.08.2019  31.08.2019  7.10.2019 
11940186   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.5-31.5.19  540,00 
vrátane DPH
7/2017    11.07.2019  17.07.2019  7.10.2019 
11940164   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.5-31.5.19  312,92 
vrátane DPH
7/2017    10.06.2019  25.06.2019  30.7.2019 
11940131   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.4-30.4.19  280,76 
vrátane DPH
7/2017    10.05.2019  20.05.2019  13.6.2019 
11940103   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.3-31.3.19  312,76 
vrátane DPH
7/2017    12.04.2019  24.04.2019  7.5.2019 
11940081   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.2-28.2.19  302,93 
vrátane DPH
7/2017    11.03.2019  22.03.2019  5.4.2019 
11940016   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.12-31.12.18  352,27 
vrátane DPH
7/2017    16.01.2019  31.01.2019  26.2.2019 
11940296   BCF s.r.o.,
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.10-14.10.19  146,39 
vrátane DPH
7/2017    04.11.2019  11.11.2019  29.12.2019 
11940044   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.1-31.1.19  369,35 
vrátane DPH
7/2017    13.02.2019  25.02.2019  4.4.2019 
11940272   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.9-30.9.19  234,79 
vrátane DPH
7/2017    14.10.2019  25.10.2019  28.12.2019 
11940235   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.8-31.8.19  257,02 
vrátane DPH
7/2017    09.09.2019  26.09.2019  7.10.2019 
11940205   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.7-31.7.19  220,82 
vrátane DPH
7/2017    08.08.2019  31.08.2019  7.10.2019 
11940185   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.6-30.6.19  275,33 
vrátane DPH
7/2017    11.07.2019  17.07.2019  7.10.2019 
11940163   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.5-31.5.19  271,46 
vrátane DPH
7/2017    10.06.2019  25.06.2019  30.7.2019 
11940132   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.4-30.4.19  315,58 
vrátane DPH
7/2017    10.05.2019  20.05.2019  13.6.2019 
11940295   BCF s.r.o.,
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.10-14.10.19  155,45 
vrátane DPH
7/2017    04.11.2019  11.11.2019  29.12.2019 
11940019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčt. plyn TN 1.1.-31.12.18  1822,98 
vrátane DPH
P1390/2015    16.01.2019  31.01.2019  26.2.2019 
11940018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčt. plyn AK 1.1.-31.12.18  373,29 
vrátane DPH
P1390/2015    16.01.2019  31.01.2019  26.2.2019 
11940152   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  vypracovanie podkladov pre prehodnotenie rizík  72,00 
vrátane DPH
  OBJ:  04.06.2019  12.06.2019  30.7.2019 
11940142   FM CONSULTING s.r.o.
Ružová 1779/9, 020 01 Púchov
51473178  vypracov.posuku o riziku a kategorizácii prác a prehodnotenie zdravotných rizík  120,00 
vrátane DPH
  OBJ.  28.05.2019  20.06.2019  13.6.2019 
11940179   ČERVEŇAN INŠTALÁCIE s.r.o.
Mníchova Lehota 308
50785826  výmena poškodeného ventilu  71,44 
vrátane DPH
  obj.  02.07.2019  10.07.2019  7.10.2019 
11940226   MONIKA MRÁKAVOVÁ
Kosmatinská 109, 913 21 Tr. Turná
44396379  výmena ističa na objekte AK  19,50 
bez DPH
  OBJ.  04.09.2019  08.09.2019  7.10.2019 
11940300   A. Koišová-Revízie KOIŠ
M. Turkovej 11, 911 01 Trenčín
33183171  výkon odb. skúšky ply. Zariadenia kotolne  90,00 
vrátane DPH
  OBJ.  06.11.2019  11.11.2019  29.12.2019 
11940297   A. Koišová-Revízie KOIŠ
M. Turkovej 11, 911 01 Trenčín
33183171  výkon odb. skúšky ply. Zariadenia kotolne  150,00 
vrátane DPH
  OBJ.  04.11.2019  11.11.2019  29.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť