
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540235 | Corso Potraviny-Attila Fussy Panónsky háj 7046/2, 929 01 Dunajská Streda |
52914178 | hygienické a čistiace prostriedky | 2054,75 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.70/2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540234 | Corso Potraviny-Attila Fussy Panónsky háj 7046/2, 929 01 Dunajská Streda |
52914178 | hygienické a čistiace prostriedky | 573,90 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.69/2025 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540233 | Jysk s.r.o. Šoltésovej 14,811 08 Bratislava |
35974133 | modul pohovky pre SUS4-3 ks | 361,90 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.68/2025 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540232 | Jysk s.r.o. Śoltésovej 14,811 08 Bratislava |
35974133 | pohovka pre SUS 4 kuchynské utierky | 1174,41 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.67/2025 | 29.12.2025 | 29.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540231 | Viktor Kállay-Nábytkový stolár Horný diel 138/31,930 40 Štvrtok na Ostrove |
41108469 | výmena parkiet,výmena kuchynskej dosky, položenie vinylovej podlahy -SUS 1 | 2840,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.66/2025 | 29.12.2025 | 29.12.2025 | 20.2.2026 |
| 1240230 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | zásobník TÚV,čerpadlo,termostaty | 1958,00 bez DPH |
Zmluva č.02/2024 | nie | 29.12.2025 | 29.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540229 | Jozef Gódány ml. Lesné Kračany 85, 930 03 Kráľovičove Kračany |
50500279 | výmena rohovej vane na sprchový kút-SUS 1 | 1870,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.64/2025 | 23.12.2025 | 23.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540228 | Milkfrig-Ľudovít Vendégh Pri Škôlke 534,930 10 Dolný Štál |
32303769 | klimatizácia 2 ks -Nezábudková ul. Dunajská Streda | 3321,00 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.63/2025 | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540227 | Telervis Gabčíkovo-Rublik O. Rohovce 370, 930 30 Rohovce |
33468915 | automatická práčka 2 ks pre SUS1,SUS 4 | 998,00 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.58/2025 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540226 | Aqua Green s.r.o. Hlavná 1933/123,930 05 Gabčíkovo |
48281701 | servisné práce-oprava práčky | 40,00 bez DPH |
Zmluva č.08/2022 | nie | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540225 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | kancelárska skartovačka s príslušenstvom | 592,61 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.62/2025 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540224 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | príslušenstvo k PC,tonery | 255,59 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.61/2025 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540223 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | kancelársky papier A4 | 867,15 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.60/2025 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540222 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 61,63 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | nie | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540221 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery,náplne,valce | 916,47 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.65/2025 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540220 | DOMPOT s.r.o. Podzámska 4075/23, 940 02 Nové Zámky |
47914513 | kuchynské potreby pre 4 SUS | 1385,08 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.57/2025 | 17.12.2025 | 22.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540219 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
35974133 | obliečky,plachty,uteráky pre 4 SUS | 1130,35 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.59/2025 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540218 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,99 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | nie | 16.12.2025 | 19.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540217 | Pikland s.r.o. Hlavná 5932/82,929 01 Dunajská Streda |
31409334 | kancelárske a hygienické potreby | 576,35 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.56/2025 | 16.12.2025 | 19.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540216 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | multifunkčné zariadenie pre úsek soc.starostlivosti tonery | 564,54 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.54/2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540215 | Telervis Gabčíkovo-Rublik O. Rohovce 370,930 30 |
33468915 | automatická práčka 1 ks pre SUS3 | 499,00 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.53/2025 | 10.12.2025 | 16.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540214 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97,930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 258,30 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | nie | 11.12.2025 | 15.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540213 | Pikland s.r.o. Hlavná 5932/82,929 01 Dunajská Streda |
31409334 | kalendáre a diáry,hyg.potreby | 158,50 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.51/2025 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540212 | O2 Slovakia s.r.o Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 8,55 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013,1/2018 | nie | 08.12.2025 | 15.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540211 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 04.12.2025 | 15.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540210 | Mentavia s.r.o. Šafárikova 10,917 08 Trnava |
57148970 | individuálna a skupinová supervízia PNR | 279,00 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.52/2025 | 08.12.2025 | 11.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540209 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za dodávku elektriny 11/2025-nedoplatok | 57,12 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | nie | 04.12.2025 | 09.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540208 | Aqua Greean s.r.o. Hlavná 1933/23, 930 05 Gabčíkovo |
48281701 | oprava sušičky-SUS 4 | 140,00 bez DPH |
Zmluva č.08/2022 | nie | 01.12.2025 | 09.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540207 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 12/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 01.12.2025 | 03.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540206 | Jozef Gódány ml. Lesné Kračany 85, 930 03 Kráľovičove Kračany |
50500279 | výmena sprch.vaničky -SUS 1 | 570,00 bez DPH |
Objednávka č.45/2025 | 02.12.2025 | 02.12.2025 | 20.2.2026 | |
| 12540205 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 11/2025 | 345,75 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | nie | 30.11.2025 | 09.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540204 | ÚzS Slovenský Červený kríž Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda |
00415944 | kurz prvej pomoci pre 8 osôb | 240,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.50/2025 | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 1.12.2025 |
| 12540203 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP-3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva č.10/2021 | nie | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 1.12.2025 |
| 12540202 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za ubytovanie na internárte 11,12/2025 | 60,00 bez DPH |
Dohoda | nie | 25.11.2025 | 28.11.2025 | 1.12.2025 |
| 12540201 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie v ŠJ 12/2025 | 143,10 bez DPH |
Dohoda o stravovaní | nie | 25.11.2025 | 28.11.2025 | 1.12.2025 |
| 12540200 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | účastnícky poplatok pre 2 osoby-Konferencia pre vychovávateľov 11-12.11.2025 Piešťany | 318,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.49/1/2025 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 1.12.2025 |
| 12540199 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | odborná prehliadka a údžba plynového kotla Nezábudková ul. | 80,00 bez DPH |
Zmluva č.02/2024 | nie | 20.11.2025 | 24.11.2025 | 1.12.2025 |
| 12540198 | MPSVaR SR Špitálska 4-6-8, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 11/2025-ul.B.Csaplára | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 19.11.2025 | 24.11.2025 | 1.12.2025 |
| 12540197 | MPSVaR SR Špitálska 4-6-8, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 11/2025-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 19.11.2025 | 24.11.2025 | 1.12.2025 |
| 12540196 | MPSVaR SR Špitálska 4-6-8, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 11/2025-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 19.11.2025 | 24.11.2025 | 1.12.2025 |