
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540157 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 13,60 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 12.09.2025 | 17.09.2025 | 9.10.2025 |
| 12540139 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 7,86 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 07.08.2025 | 12.08.2025 | 18.9.2025 |
| 12540126 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 11,98 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 08.07.2025 | 11.07.2025 | 14.8.2025 |
| 12540104 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 8,86 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 10.06.2025 | 12.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540080 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 6,61 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 12.05.2025 | 14.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540061 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 6,95 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 12540043 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 6,63 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540023 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 7,96 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 10.02.2025 | 13.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540004 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 7,23 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 17.2.2025 |
| 12540225 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | kancelárska skartovačka s príslušenstvom | 592,61 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.62/2025 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540224 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | príslušenstvo k PC,tonery | 255,59 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.61/2025 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540223 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | kancelársky papier A4 | 867,15 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.60/2025 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540221 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery,náplne,valce | 916,47 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.65/2025 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540216 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | multifunkčné zariadenie pre úsek soc.starostlivosti tonery | 564,54 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.54/2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540214 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97,930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 258,30 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | nie | 11.12.2025 | 15.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540161 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery pre úsek sociálnej starostlivosti | 211,56 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.40/2025 | 19.09.2025 | 23.09.2025 | 9.10.2025 |
| 12540155 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 313,65 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | nie | 12.09.2025 | 17.09.2025 | 9.10.2025 |
| 12540140 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | kancelársky papier A4 | 569,49 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.34/2025 | 13.08.2025 | 15.08.2025 | 18.9.2025 |
| 12540094 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 479,70 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | nie | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540093 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | toner,kancelársky papier pre NP | 122,26 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.19/2025 | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540092 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery pre úsek starostlivosti o deti | 158,67 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.18/2025 | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540081 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery,set klávesnica a myš, usb wifi adapter-pre úsek starostlivosti o deti | 248,46 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.11/2025 | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540027 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery | 381,79 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.02/1/2025 | 19.02.2025 | 21.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540097 | Peter Tvrdoň Gančházska 3004/6, 931 01 Šamorín |
45874221 | výmena strešného okna-B.Csaplára | 4513,80 bez DPH |
nie | Objednávka č.17/2025 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540096 | Peter Tvrdoň Gančházska 3004/6, 931 01 Šamorín |
45874221 | výmena strešného okna-Gaštanový rad | 3756,50 bez DPH |
nie | Objednávka č.16/2025 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540098 | Wachumba CK s.r.o. P.Mudroňa 10, 036 01 Martin |
45284601 | detský letný tábor-7 detí | 2555,00 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.22/2025 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540203 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP-3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva č.10/2021 | nie | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 1.12.2025 |
| 12540159 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP 3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva č.10/2021 | nie | 17.09.2025 | 19.09.2025 | 9.10.2025 |
| 12540112 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP 3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva č.10/2021 | nie | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540062 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP 3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva č.10/2021 | nie | 10.04.2025 | 15.04.2025 | 12.5.2025 |
| 12540190 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna supervízia pre odborný tím | 120,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.48/2025 | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 1.12.2025 |
| 12540184 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 180,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.44/1/2025 | 27.10.2025 | 30.10.2025 | 11.11.2025 |
| 12540166 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 360,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.41/2025 | 23.09.2025 | 29.09.2025 | 9.10.2025 |
| 12540085 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 360,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.15/2025 | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540066 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 360,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.08/2025 | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 12.5.2025 |
| 12540049 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 300,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.05/2025 | 18.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540204 | ÚzS Slovenský Červený kríž Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda |
00415944 | kurz prvej pomoci pre 8 osôb | 240,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.50/2025 | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 1.12.2025 |
| 12540037 | ÚzS Slovenský Červený kríž Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda |
00415944 | kurz prvej pomoci | 270,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.03/2025 | 01.03.2025 | 05.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540231 | Viktor Kállay-Nábytkový stolár Horný diel 138/31,930 40 Štvrtok na Ostrove |
41108469 | výmena parkiet,výmena kuchynskej dosky, položenie vinylovej podlahy -SUS 1 | 2840,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.66/2025 | 29.12.2025 | 29.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540105 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 323,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.20/2025 | 10.06.2025 | 12.06.2025 | 16.7.2025 |