
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540094 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 479,70 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | nie | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540093 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | toner,kancelársky papier pre NP | 122,26 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.19/2025 | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540092 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery pre úsek starostlivosti o deti | 158,67 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.18/2025 | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540081 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery,set klávesnica a myš, usb wifi adapter-pre úsek starostlivosti o deti | 248,46 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.11/2025 | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540027 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery | 381,79 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.02/1/2025 | 19.02.2025 | 21.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540097 | Peter Tvrdoň Gančházska 3004/6, 931 01 Šamorín |
45874221 | výmena strešného okna-B.Csaplára | 4513,80 bez DPH |
nie | Objednávka č.17/2025 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540096 | Peter Tvrdoň Gančházska 3004/6, 931 01 Šamorín |
45874221 | výmena strešného okna-Gaštanový rad | 3756,50 bez DPH |
nie | Objednávka č.16/2025 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540098 | Wachumba CK s.r.o. P.Mudroňa 10, 036 01 Martin |
45284601 | detský letný tábor-7 detí | 2555,00 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.22/2025 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540203 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP-3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva č.10/2021 | nie | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 1.12.2025 |
| 12540159 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP 3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva č.10/2021 | nie | 17.09.2025 | 19.09.2025 | 9.10.2025 |
| 12540112 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP 3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva č.10/2021 | nie | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540062 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP 3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva č.10/2021 | nie | 10.04.2025 | 15.04.2025 | 12.5.2025 |
| 12540190 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna supervízia pre odborný tím | 120,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.48/2025 | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 1.12.2025 |
| 12540184 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 180,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.44/1/2025 | 27.10.2025 | 30.10.2025 | 11.11.2025 |
| 12540166 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 360,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.41/2025 | 23.09.2025 | 29.09.2025 | 9.10.2025 |
| 12540085 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 360,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.15/2025 | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540066 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 360,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.08/2025 | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 12.5.2025 |
| 12540049 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 300,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.05/2025 | 18.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540204 | ÚzS Slovenský Červený kríž Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda |
00415944 | kurz prvej pomoci pre 8 osôb | 240,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.50/2025 | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 1.12.2025 |
| 12540037 | ÚzS Slovenský Červený kríž Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda |
00415944 | kurz prvej pomoci | 270,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.03/2025 | 01.03.2025 | 05.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540105 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 323,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.20/2025 | 10.06.2025 | 12.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540036 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 279,00 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.02/2/2025 | 04.03.2025 | 04.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540134 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8,821 08 Bratislava |
36562939 | monitor dychu Milian PRO 2 s dvomi senzorovými podložkami | 112,48 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.33/2025 | 30.07.2025 | 30.07.2025 | 15.8.2025 |
| 12540123 | Západoslovenská vod.spoločnosť Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vyúčtovanie za vodné a stočné-nedoplatok za obdobie 28.6.2024-23.06.2025 | 326,34 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | nie | 02.07.2025 | 07.07.2025 | 14.8.2025 |
| 12540168 | PosTel DS s.r.o. Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
36238023 | toner pre projekt.zamestnanca | 85,01 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.43/2025 | 02.10.2025 | 07.10.2025 | 4.11.2025 |
| 12540005 | PosTel DS s.r.o. Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
36238023 | tonery pre ekonomický úsek | 123,60 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.56/2024 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 17.2.2025 |
| 12540176 | Soft-GL s.r.o. Levická 634/44, 040 11 Košice |
36182214 | aktualizácia a servis k progr.ŠJ 4 | 275,52 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.44/2025 | 17.10.2025 | 20.10.2025 | 11.11.2025 |
| 12540106 | SOŠ automobilová a podnikania Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | poplatok za ubytovanie na internáte | 80,00 bez DPH |
nie | nie | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540082 | SOŠ automobilová a podnikania Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | poplatok za ubytovanie na internáte za 05/2025 | 80,00 bez DPH |
nie | nie | 16.05.2025 | 19.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540046 | SOŠ automobilová a podnikania Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | poplatok za ubytovanie na internáte | 80,00 bez DPH |
nie | nie | 11.03.2025 | 11.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540025 | SOŠ automobilová a podnikania Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | poplatok za ubytovanie na internáte 02/2025 | 80,00 bez DPH |
nie | 10.02.2025 | 13.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 12540006 | SOŠ automobilová a podnikania Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | poplatok za ubytovanie na internáte | 80,00 bez DPH |
nie | nie | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 17.2.2025 |
| 12540103 | Weby Group s.r.o. Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | prevádzkové služby webového sídla-rok | 276,75 vrátane DPH |
Zmluva č.9/2018 | nie | 09.06.2025 | 12.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540194 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,99 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | nie | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 1.12.2025 |
| 12540188 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 04.11.2025 | 06.11.2025 | 1.12.2025 |
| 12540177 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,99 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | nie | 16.10.2025 | 21.10.2025 | 11.11.2025 |
| 12540171 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 06.10.2025 | 09.10.2025 | 4.11.2025 |
| 12540158 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,99 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | nie | 16.09.2025 | 19.09.2025 | 9.10.2025 |
| 12540152 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 04.09.2025 | 08.09.2025 | 9.10.2025 |
| 12540143 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,99 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | nie | 20.08.2025 | 25.08.2025 | 18.9.2025 |