
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010000026 | Západoslovenská vod.spoločnosť Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné a stočné za 02/2026-SUS 3 | 120,00 bez DPH |
áno | 15.02.2026 | 15.02.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000025 | Západoslovenská vod.spoločnosť Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné a stočné za 02/2026-SUS1 | 120,00 bez DPH |
áno | 15.02.2026 | 15.02.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000024 | Západoslovenská vod.spoločnosť Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné a stočné za 02/2026-SUS 2 | 120,00 vrátane DPH |
áno | 15.02.2026 | 15.02.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000023 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | strava v ŠJ za 02/2026 | 132,50 bez DPH |
áno | 04.02.2026 | 11.02.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000022 | Śtefan Pócs Studený rad 339/20, 932 02 Orechová Potôň |
48313521 | elektroinštalačné práce | 110,00 bez DPH |
áno | 02.02.2026 | 05.02.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000021 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | strava v ŠJ za 01/2026 | 159,00 bez DPH |
áno | 04.02.2026 | 04.02.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,17 vrátane DPH |
áno | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000019 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny-vyúčtovanie za 01/2026 Nezábudková ul. | 238,27 vrátane DPH |
áno | 05.02.2026 | 11.02.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000018 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHL za 01/2026 | 557,82 vrátane DPH |
áno | 04.02.2026 | 11.02.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000017 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny za 02/2026-Nezábudková ul. | 172,00 vrátane DPH |
áno | 01.02.2026 | 05.02.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000016 | Západoslovenská vod.spoločnosť Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné a stočné za 02/2026-Nezábudková ul. | 119,00 vrátane DPH |
áno | 01.02.2026 | 05.02.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000015 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 02/2026 | 49,20 vrátane DPH |
áno | 03.02.2026 | 05.02.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000014 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina za 02/2026-SUS 1,2,3 | 405,80 vrátane DPH |
áno | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000013 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny-vyúčtovanie Nezábudková ul. | 49,59 vrátane DPH |
áno | 27.01.2026 | 27.01.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000012 | MPSVaR SR |
00681156 | režijné náklady-SUS 2 | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 22.01.2026 | 27.01.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000011 | MPSVaR SR |
00681156 | režijné náklady-SUS 3 | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 22.01.2026 | 27.01.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000010 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady-SUS 1 | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 22.01.2026 | 27.01.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,16 vrátane DPH |
áno | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000008 | Weby Group s.r.o. Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | prevádzkový ročný poplatok | 21,71 vrátane DPH |
áno | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000007 | Západoslovenská vod.spoločnosť Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné a stočné za 01/2026 | 119,00 vrátane DPH |
áno | 09.01.2026 | 09.01.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000006 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,99 vrátane DPH |
áno | 19.01.2026 | 22.01.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010000005 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 61,02 vrátane DPH |
áno | 19.01.2026 | 22.01.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010000004 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatok za telekomunikačné služby | 9,56 vrátane DPH |
áno | 09.01.2026 | 14.01.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010000003 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia za 01/2026-SUS1,2,3 | 405,80 vrátane DPH |
áno | 02.01.2026 | 09.01.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010000002 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 01/2026 | 49,20 vrátane DPH |
áno | 02.01.2026 | 09.01.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010000001 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHL | 403,02 vrátane DPH |
áno | 02.01.2026 | 09.01.2026 | 27.4.2026 |