
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250217 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.9.2022 | 24.06.2025 | 25.06.2025 | 8.7.2025 | |
20250213 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | prirážka za neodob.min. množstva plynu | 448,94 bez DPH |
198/15.5.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 8.7.2025 | |
20250211 | Madevis s.r.o |
53856490 | prenájom bytu MD | 2550,00 bez DPH |
190/30.7.2024 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 8.7.2025 | |
20250210 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 8.7.2025 | |
20250205 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 290,71 bez DPH |
7104/11.6.2012 | 12.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
12540019 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok za elektrinu A.Hlinku | 47,99 bez DPH |
13.3.2023 | 09.06.2025 | 10.06.2025 | 8.7.2025 | |
20250204 | Orange |
35697270 | volania a internet | 181,42 bez DPH |
186/1.4.2024 | 09.06.2025 | 10.06.2025 | 8.7.2025 | |
20250198 | UPC BROADBAND Slovakia |
35971967 | poplatok za televíziu | 28,71 bez DPH |
196/31.10.2024 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
20250191 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | voda | 70,00 bez DPH |
109/13.4.2018 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
12540018 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 202,00 bez DPH |
183/01.01.2014 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
12540017 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 407 bez DPH |
183/01.01.2024 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
20250201 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | internet | 46,03 bez DPH |
148/30.7.2021 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
20250200 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | volania | 19,04 bez DPH |
142/08.02.2021 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
20250197 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
20250190 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
198/15.5.2025 | N | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 |
20250186 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 6.SUS | 234,00 bez DPH |
195/1.10.2024 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
20250185 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 5.SUS | 234,00 bez DPH |
195/01.10.2024 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
20250184 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 4.SUS | 210,50 bez DPH |
195/1.10.2024 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
20250183 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 3.SUS | 141,30 bez DPH |
195/01.10.2024 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
20250182 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 2.SUS | 222,60 bez DPH |
195/1.10.2024 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
20250181 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy I.SUS | 109,80 bez DPH |
195/1.10.2024 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
20250180 | Fórum zamestnancov CDR |
konferencia sociálnych pracovníkov | 520,00 bez DPH |
N | 57/13.05.2025 | 27.05.2025 | 28.05.2025 | 9.6.2025 | |
20250179 | Puto consulting s.r.o |
47570474 | letný tábor Vysoká nad Kysucou | 997,50 bez DPH |
N | 56/13.05.2025 | 26.05.2025 | 27.05.2025 | 9.6.2025 |
20250176 | Fenix spol branno-športový |
55153186 | letný tábor Misia Karpatystan | 1750,00 bez DPH |
N | 55/12.05.2025 | 20.05.2025 | 21.05.2025 | 9.6.2025 |
20250175 | Agira s.r.o |
36731676 | letný tábor 5-6 SUS | 1299,99 bez DPH |
N | 54/09.05.2025 | 20.05.2025 | 21.05.2025 | 9.6.2025 |
20250174 | Chaty Krpáčovo s.r.o |
55838855 | tábor na chate rosnička | 909,98 bez DPH |
N | 53/09.05.2025 | 16.05.2025 | 19.05.2025 | 9.6.2025 |
20250172 | Huty apartments s.r.o |
53237447 | teambuilding, školenie zamestnancov CDR | 1670,00 bez DPH |
N | 52/08.05.2025 | 15.05.2025 | 16.05.2025 | 9.6.2025 |
20250171 | Hudeková Andrea Mgr. |
37849263 | supervízia 02-04/2025 | 1248,00 bez DPH |
N | 49/30.04.2025 | 15.05.2025 | 16.05.2025 | 9.6.2025 |
20250159 | Axa Assitance |
35897741 | cestovné poistenie deti a zamest. | 151,76 bez DPH |
N | 51/05.05.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 9.6.2025 |
20250168 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | obedy Hacajová | 40,80 bez DPH |
N | 46/24.04.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 9.6.2025 |
20250154 | ŠJ pri MŠ |
37839977 | stravné Eliška Pilová | 101,10 bez DPH |
N | 48/24.04.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 9.6.2025 |
20250155 | Spojená škola Trnava |
51279177 | obedy Marušiak | 38,00 bez DPH |
N | 45/24.04.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 9.6.2025 |
20250156 | CK Boomerang Slovensko s.r.o |
50766511 | detský tábor Hotel Poniklec 8/2025 | 7680,00 bez DPH |
N | 50/02.05.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 9.6.2025 |
20250157 | Sukromna stredná odborná škola |
00686484 | obedy detí | 58,00 bez DPH |
N | 47/24.04.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 9.6.2025 |
20250153 | SOŠ technická |
00158984 | obedy Ivan Valentín | 48,00 bez DPH |
N | 43/23.04.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 9.6.2025 |
20250152 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | obedy Tibor Daniel | 24,00 bez DPH |
N | 7/01-06.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 9.6.2025 |
20250151 | SOŠ potravinárska |
17054222 | strava Farkaš | 100,00 bez DPH |
N | 2/01-06.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 9.6.2025 |
20250150 | SOŠ potravinárska |
17054222 | ubytovanie Farkaš | 33,00 bez DPH |
N | 1/01-06.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 9.6.2025 |
20250149 | Materská škola ul. Komenského |
37836706 | strava Rigo Adam | 52,30 bez DPH |
N | 42/21.04.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 9.6.2025 |
20250148 | SOŠ potravinárska |
17054222 | strava Jača | 20,00 bez DPH |
N | 41/1.04.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 9.6.2025 |