
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250360 | SOŠ technická |
00158894 | obedy Peter Farkaš | 36,00 bez DPH |
N | 134/20.10.2025 | 14.11.2025 | 17.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250322 | SOŠ technická |
00158894 | obedy farkaš peter | 45,60 bez DPH |
N | 118/19.09.2025 | 13.102025 | 14.10.2025 | 14.11.2025 |
| 20250285 | SOŠ technická |
00158894 | obedy Farkaš Peter | 55,20 bez DPH |
N | 101/25.08.2025 | 17.09.2025 | 18.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250268 | SOŠ technická |
00158894 | obedy Farkaš Peter | 48,00 bez DPH |
N | 95/18.08.025 | 01.09.2025 | 01.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250352 | I.C.A Slovensko |
00000143 | kredit na umývanie vozidla | 100,00 bez DPH |
143/03.11.2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 20250094 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | obedy Hacajová | 21,60 bez DPH |
N | 25/24.02.2025 | 05.03.2025 | 06.03.2025 | 9.4.2025 |
| 20250317 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | stravné nikolas gorči | 9,60 bez DPH |
N | 117/19.09.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 14.11.2025 |
| 20250282 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | obedy Gorči Nikolas | 103,20 bez DPH |
N | 100/25.08.2025 | 10.09.2025 | 11.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250152 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | obedy Tibor Daniel | 24,00 bez DPH |
N | 7/01-06.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250120 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | strava Tibor Daniel | 24,00 bez DPH |
N | 7/01-06.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 16.5.2025 |
| 20250089 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | obedy Daniel Tibor | 24,00 bez DPH |
N | 7/01-06.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 |
| 20250053 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | strava Tibor Daniel | 24,00 bez DPH |
N | 7/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250235 | Sukromna stredná odborná škola |
00686484 | obedy detí | 10,00 bez DPH |
N | 77/20.06.2025 | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250199 | Súkromná stredná odborná škola |
00686484 | obedy | 16,00 bez DPH |
N | 62/21.05.2025 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250157 | Sukromna stredná odborná škola |
00686484 | obedy detí | 58,00 bez DPH |
N | 47/24.04.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250128 | Sukromna stredná odborná škola |
00686484 | obedy 3 SUS 1 SUS | 66,00 bez DPH |
N | 36/26.03.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 16.5.2025 |
| 20250073 | Súkromá stredná odborná škola |
00686484 | obedy detí | 32,00 bez DPH |
N | 19/01-06.2025 | 25.02.2025 | 26.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250023 | Súkromná odborná škola |
00686484 | strava deti | 28,00 bez DPH |
N | 167/10.12.2024 | 09.01.2025 | 10.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250406 | SOŠ gastronomie a cest.ruchu |
00596876 | obedy 9-12/2025 Jača Denis | 55,00 bez DPH |
N | 171/02.09.2025 | 05.12.2025 | 08.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250412 | Kooperativa |
00585441 | havarijné poistenie vozidiel | 2420,32 bez DPH |
213/04.12.2020 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 20250407 | Kooperativa |
00585441 | zp za všetky autá | 1100,72 bez DPH |
6566942619 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 20250277 | Kooperativa |
00585441 | poistenie budovy Kasárenská | 347,91 bez DPH |
6571405535 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 20250066 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | ubytovanie | 5,00 bez DPH |
N | 15/01-06.2025 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250070 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | strava Gorči | 35,60 bez DPH |
N | 14/01-06.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250035 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | ubytovanie dieťa 5.SUS | 5,00 bez DPH |
N | 15/01-06.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250036 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | strava dieťa 5.SUS | 81,50 bez DPH |
N | 14/01.06.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250390 | Sos podnik.v remeslach |
00351997 | obedy Gracíková | 4,80 bez DPH |
N | 161/19.11.2025 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250336 | SOŠ podnik.v remeslách |
00351997 | obedy Gracíková Daniela | 6,20 bez DPH |
N | 125/07.10.2025 | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 14.11.2025 |
| 20250293 | SOŠ podnik.v remeslach |
00351997 | obed Gracíková | 10,00 bez DPH |
N | 110/12.09.2025 | 19.9.2025 | 22.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250430 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | obedy Rigová, Hacajová | 67,20 bez DPH |
N | 199/11.12.2025 | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250399 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | obedy Rigová a Hacajová | 84,00 bez DPH |
N | 168/21.11.2025 | 05.12.2025 | 08.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250359 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | obedy Hacajová, Rigová | 91,20 bez DPH |
N | 132/20.10. 2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250301 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | obedy Hacajová , K. Rigová | 91,20 bez DPH |
N | 112/19.09.2025 | 02.10.2025 | 03.10.2025 | 14.11.2025 |
| 20250234 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | obedy detí | 36,00 bez DPH |
N | 78/20.06.2025 | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250202 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | poplatok za stravu | 43,20 bez DPH |
N | 65/22.05.2025 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250168 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | obedy Hacajová | 40,80 bez DPH |
N | 46/24.04.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250130 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | obedy Hacajová | 33,60 bez DPH |
N | 37/26.03.2025 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 16.5.2025 |
| 20250058 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | obedy Hacajová 1.SUS | 24,00 bez DPH |
N | 23/01-06.2025 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250404 | Xepap spol s.r.o |
31628605 | kancelársky papier | 1003,68 bez DPH |
N | 170/21.11.2025 | 05.12.2025 | 08.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250189 | Materská škola D.Štúra |
00158984 | obedy Eliška Pilová | 54,00 bez DPH |
N | 60/20.05.2025 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 14.7.2025 |