
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250380 | Ems constroction s.r.o |
53169557 | oprava oplotenia Kasárenská | 615,00 bez DPH |
N | 160/18.11.2025 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250381 | Ems constroction s.r.o |
53169557 | nohy na stôl | 2091,00 bez DPH |
N | 175/28.11.2025 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250382 | I.D.C Holding |
35706686 | potraviny | 36,63 bez DPH |
N | 159/18.11.2025 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250385 | B2Bpartner s.r.o |
44413467 | stoličky 56 ks | 1790,88 bez DPH |
N | 174/28.11.2025 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250387 | Alasans s.r.o |
47536569 | VM | 513,64 bez DPH |
N | 173/28.11.2025 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250387 | Alasans s.r.o |
47536569 | VM | 513,64 bez DPH |
162/19.11.2025 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | 21.1.2026 | |
| 20250443 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | prenájom rohoží | 75,72 bez DPH |
160/14.9.2022 | 30.12.2025 | 07.01.2026 | 19.1.2026 | |
| 20250436 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 12/2025 | 1123,40 bez DPH |
195/1.10.2024 | 19.12.2025 | 22.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 12540044 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok elektrina Kasárenská | 43,87 bez DPH |
183/01.01.2024 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 20250419 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 873,79 bez DPH |
170/2.10.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 20250417 | Orange Slovakia |
35697270 | poplatok za telefón | 195,36 bez DPH |
211/17.11.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 20250415 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy detí | 1305,90 bez DPH |
195/1.10.2024 | 09.12.2025 | 10.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 20250414 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 521,47 bez DPH |
3/100086549/11.6.2021 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 20250412 | Kooperativa |
00585441 | havarijné poistenie vozidiel | 2420,32 bez DPH |
213/04.12.2020 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 20250409 | Zomborský roman |
40926745 | bozp | 120,00 bez DPH |
193/01.10.2024 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 20250407 | Kooperativa |
00585441 | zp za všetky autá | 1100,72 bez DPH |
6566942619 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 20250403 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | prenájom rohoží | 65,40 bez DPH |
160/14.9.2022 | 05.12.2025 | 08.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 20250401 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | internet | 51,92 bez DPH |
129/13.12.2019 | 05.12.2025 | 08.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 20250400 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | volania | 20,18 bez DPH |
142/08.02.2021 | 05.12.2025 | 08.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 12540043 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok el.A.Hlinku | 130,08 bez DPH |
183/01.01.2024 | 05.12.2025 | 08.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 20250398 | UPC BROADBAND Slovakia |
35971967 | poplatok za televiziu MD | 28,71 bez DPH |
196/30.10.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 19.1.2026 | |
| 20250395 | Marek Viskup |
nájomné za prenájom bytu MD 1/Q/2026 | 2550,00 bez DPH |
207/1.10.2025 | 02.12.2025 | 03.12.2025 | 19.1.2026 | ||
| 20250388 | Logistický areál Nitra |
36182206 | parkovacia karta ambulancia 2026 | 590,40 bez DPH |
210/01.11.2025 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 12540041 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Hlinku | 419,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 12540042 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 202,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 20250383 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | voda | 150,00 bez DPH |
3/100086549/11.6.2012 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 20250384 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
198/15.5.2025 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 20250386 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 20250377 | Alza s.r.o |
36562939 | slúchadlá JBL Tune 1ks, slúchadlá JBL 5 ks | 124,40 bez DPH |
N | 158/18.11.2025 | 26.11.2025 | 27.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250378 | Psycho Klinik s.r.o |
50929691 | konferencia projekt Beňová | 150,00 bez DPH |
N | 157/14.11.2025 | 26.11.2025 | 27.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250376 | Vona Nitra s.r.o |
46470310 | kuchynská linka | 1473,87 bez DPH |
N | 156/14.11.2025 | 24.11.2025 | 25.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250375 | Vona Nitra s.r.o |
46470310 | stoly 16 ks | 487,67 bez DPH |
N | 155/14.11.2025 | 24.11.2025 | 25.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250374 | SOŠ obchodu a služieb |
obedy Tibor Daniel 12/2025.1/2026 | 48,00 bez DPH |
N | 154/14.11.2025 | 24.11.2025 | 25.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 20250372 | Balu Tech s.r.o |
48132390 | oprava brány | 332,10 bez DPH |
N | 153/13.11.2025 | 21.11.2025 | 24.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250373 | Fores s.r.o |
03626447 | oprava žalúzii | 309,80 bez DPH |
N | 152/10.11.2025 | 21.11.2025 | 24.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250371 | Mentavia s.r.o |
57148970 | skupinová supervízia | 1072,00 bez DPH |
N | 151/07.11.2025 | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250370 | Marián Ščasný |
34955020 | revízie a závady | 1459,98 bez DPH |
N | 150/07.11.2025 | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250369 | Zilizi s.r.o |
36728616 | závada revíznych komínov | 90,00 bez DPH |
N | 148/06.11.2025 | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250366 | Alza sk |
27082440 | reproduktor a mikrofón | 516,48 bez DPH |
N | 149/07.11.2025 | 17.11.2025 | 18.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250365 | PLK s.r.o |
28444248 | bazén | 666,00 bez DPH |
N | 147/03.11.2025 | 17.11.2025 | 18.11.2025 | 5.12.2025 |