
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250363 | Albatros Media Slovakia s.r.o |
46106596 | pomôcky pre deti | 25,54 bez DPH |
N | 141/27.10.2025 | 14.11.2025 | 17.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250362 | Spojen škola Hlohovec |
00158461 | obedy a ubytovanie Rácová Rebeka | 79,30 bez DPH |
N | 146/03.11.2025 | 14.11.2025 | 17.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250361 | Materská škola D.Štúra |
37839977 | obedy Eliška Pilová | 54,00 bez DPH |
N | 135/20.10.2025 | 14.11.2025 | 17.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250360 | SOŠ technická |
00158894 | obedy Peter Farkaš | 36,00 bez DPH |
N | 134/20.10.2025 | 14.11.2025 | 17.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250355 | B2Bpartner |
44413467 | kancelárska stolička 6.SUS | 182,04 bez DPH |
N | 145/03.11.2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250354 | Proki s.r.o |
47490373 | led osvetlenia | 322,05 bez DPH |
N | 144/02.11.2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250353 | Preskoly s.r.o |
51692881 | pomôcky pre deti liečebné | 51,85 bez DPH |
N | 142/28.10.2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250352 | I.C.A Slovensko |
00000143 | kredit na umývanie vozidla | 100,00 bez DPH |
143/03.11.2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 20250359 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | obedy Hacajová, Rigová | 91,20 bez DPH |
N | 132/20.10. 2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250358 | Spojená škola Trnava |
51279177 | poplatok za stravovanie Marušiak Justin | 42,00 bez DPH |
N | 133/20.10.2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250357 | SOŠ obchodu a služieb |
obedy 12/2025 Gorci Nikolas | 31,20 bez DPH |
N | 136/24.10.2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 20250351 | Martinus s.r.o |
45503249 | odborná literatúra | 54,99 bez DPH |
N | 138/24.10.2025 | 07.11.2025 | 10.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250347 | Katarína Gregušová |
37274864 | stoličky MD a Kasárenská | 1284,00 bez DPH |
N | 139/27.10.2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250344 | Atopas s.r.o |
50858378 | servis vozidiel | 1591,70 bez DPH |
N | 137/24.10.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250342 | Fórum zamestnancov CDR |
37906607 | konferencia Krejčiová Drábiková, Jankulár | 345,00 bez DPH |
N | 140/27.10.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250379 | Marek Viskp |
prenájom bytu md | 850,00 bez DPH |
207/1.10.2025 | 26.11.2025 | 27.11.2025 | 3.12.2025 | ||
| 20250368 | Litech PC s.r.o |
54847567 | toner a paušalny poplatok | 335,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 20250367 | Orange Slovakia |
35697270 | 2xmobilný telefón | 2,00 bez DPH |
211/17.11.2025 | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 20250364 | Mesto Galanta |
poplatok za komunálny odpad | 224,11 bez DPH |
17.11.2025 | 18.11.2025 | 3.12.2025 | |||
| 12540040 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok elektrina A.Hlinku | 95,70 bez DPH |
183/01.01.2024 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540039 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok elektrina Kasárenská | 6,43 bez DPH |
183/01.01.2024 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 20250356 | Orange |
35697270 | volania a internet | 192,40 bez DPH |
184/2022 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 20250350 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 544,25 bez DPH |
7104/11.6.2012 | 07.11.2025 | 10.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 20250349 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.9.2022 | 07.11.2025 | 10.11.025 | 3.12.2025 | |
| 20250348 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy detí | 1386,70 bez DPH |
145/01.10.2024 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 20250346 | Colonnade Insurance S.A |
50013602 | poistenie budovy A.Hlinku | 997,72 bez DPH |
145/2021 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 20250345 | Orange |
35697270 | mobilný telefón | 1,00 bez DPH |
209/09.10.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 20250343 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | gdpr | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 20250341 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | internet | 51,92 bez DPH |
148/30.7.2021 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 20250340 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | volania | 19,70 bez DPH |
142/08.02.2021 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 20250339 | UPC BROADBAND Slovakia |
35971967 | poplatok za televíziu MD | 28,71 bez DPH |
196/31.10.2024 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 20250338 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
198/15.5.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 20250337 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné | 150,00 bez DPH |
109/13.4.2018 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540038 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrika Kasárenská | 202,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540037 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrika A.Hlinku | 407,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 20250335 | Stredná odborná škola autombilová |
17053676 | obedy J. Čonka | 10,00 bez DPH |
N | 130/10.10.2025 | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 14.11.2025 |
| 20250336 | SOŠ podnik.v remeslách |
00351997 | obedy Gracíková Daniela | 6,20 bez DPH |
N | 125/07.10.2025 | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 14.11.2025 |
| 20250334 | Úsmev ako dar |
17316537 | konferencia Hanusová, Vojtechová | 198,00 bez DPH |
N | 131/15.10.2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 14.11.2025 |
| 20250333 | Fórum zamestnancov CDR |
37906607 | konferencia Jankulár, Krivulčíkvá, Matejková | 300,00 bez DPH |
N | 129/10.10.2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 14.11.2025 |
| 20250332 | Fórum zamestnancov CDR |
37906607 | konferencia Jankulár, Krejčiová | 300 bez DPH |
N | 128/10.10.2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 14.11.2025 |