Faktúry 2025 (CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20250032   Litech PC s.r.o
54847567  VM  5,00 
bez DPH
168/16.12.2024  21.01.2025  22.01.2025  6.2.2025 
20250038   Západoslovenská distribučná
36361518  montáž elektromera  155,28 
bez DPH
17/13.01.2025  30.01.2025  31.01.2025  6.2.2025 
20250037   Orchid s.r.o
36269841  školenie vychovávateľov  864,00 
bez DPH
18/17.01.2025  30.01.2025  31.01.2025  6.2.2025 
20250073   Súkromá stredná odborná škola
00686484  obedy detí  32,00 
bez DPH
19/01-06.2025  25.02.2025  26.02.2025  19.3.2025 
20250087   SOŠ potravinárska Nitra
  stravné Farkas Adrián  100,00 
bez DPH
2/01-06.2025  03.03.2025  04.03.2025  9.4.2025 
20250052   SOŚ potravináska
17054222  strava Farkas A.  100,00 
bez DPH
2/01-06.2025  04.02.2025  05.02.2025  19.3.2025 
20250002   SOŠ potravinárska Nitra
17054222  strava Farkaš  100,00 
bez DPH
2/01-06.2025  03.01.2025  07.01.2025  6.2.2025 
20250069   Baby Webstore s.r.o
56039522  kočík do PROFI  275,00 
bez DPH
20/06.02.2025  13.02.2025  14.02.2025  19.3.2025 
20250072   Psychodiagnostika a.s
31385770  gordonov osobnostný profil  82,70 
bez DPH
21/10.02.2025  20.02.2025  21.02.2025  19.3.2025 
20250071   Trnavská univerzita
31825249  poplatok za prihlášku na VŠ  40,00 
bez DPH
22/11.02.2025  18.02.2025  19.02.2025  19.3.2025 
20250058   SOŠ obchodu a služieb
00351873  obedy Hacajová 1.SUS  24,00 
bez DPH
23/01-06.2025  06.02.2025  07.02.2025  19.3.2025 
20250093   SOŠ potravinárska Nitra
17054222  strava Jača Denis  20,00 
bez DPH
24/24.02.2025  03.03.2025  04.03.2025  9.4.2025 
20250094   SOŠ obchodu a služieb
00351873  obedy Hacajová  21,60 
bez DPH
25/24.02.2025  05.03.2025  06.03.2025  9.4.2025 
2050101   Spojená škola Trnava
51279177  stravovanie Marušiak  39.00 
bez DPH
26/24.02.2025  07.03.2025  10.03.2025  9.4.2025 
202250096   Posam Bratislava
  USB token  100,86 
bez DPH
27/25.02.2025  07.03.2025  10.03.2025  9.4.2025 
20250107   Litech PC s.r.o
54847567  VM  80,68 
bez DPH
28/25.02.2025  20.03.2025  21.03.2025  9.4.2025 
20250085   Materská škola Komenského
37836706  obedy Rigo adam  52,30 
bez DPH
29/25.02.2025  03.03.2025  04.03.2025  9.4.2025 
20250090   SOŠ -technická
  obedy Ivan Valentín  48,00 
bez DPH
3/01-06.2025  03.03.2025  04.03.2025  9.4.2025 
20250050   SOŠ -technická
00158984  strava Valentín  36,00 
bez DPH
3/01-06.2025  04.02.2025  05.02.2025  19.3.2025 
20250003   SOŠ -technická
00158984  strava Ivan Valentín  50,40 
bez DPH
3/01-06.2025  03.01.2025  07.01.2025  6.2.2025 
20250109   Mgr. Mario Schwarz
  školenie zamestnancov  220,00 
bez DPH
30/12.03.2025  24.03.2025  25.03.2025  9.4.2025 
20250048   SOŚ potravináska
17054222  ubytovanie Jača  33,00 
bez DPH
4/01-06.2025  04.02.2025  05.02.2025  19.3.2025 
20250004   SOŚ potravináska
17054222  ubytovanie Jača Denis  33,00 
bez DPH
4/01-06.2025  03.01.2025  07.01.2025  6.2.2025 
20250091   SOŠ potravinárska Nitra
  obedy Jača Denis  100,00 
bez DPH
5/01-06.2025  03.03.2025  04.03.2025  9.4.2025 
20250047   SOŠ potravinárska Nitra
17054222  obedy Jača  100,00 
bez DPH
5/01-06.2025  04.02.2025  05.02.2025  19.3.2025 
20250049   SOŠ potravinárska Nitra
17054222  obedy Jača  100,00 
bez DPH
5/01-06.2025  04.02.2025  05.02.2025  19.3.2025 
20250056   Materská škola Komenského
37836706  stravné Rigo Adam  52,30 
bez DPH
6/01-06.2025  04.02.2025  05.02.2025  19.3.2025 
20250006   Materská škola Komenského
37839993  strava Rigo Adam  21,90 
bez DPH
6/01-06.2025  03.01.2025  07.01.2025  6.2.2025 
20250089   SOŠ obchodu a služieb
00893412  obedy Daniel Tibor  24,00 
bez DPH
7/01-06.2025  03.03.2025  04.03.2025  9.4.2025 
20250053   SOŠ obchodu a služieb
00893412  strava Tibor Daniel  24,00 
bez DPH
7/01-06.2025  04.02.2025  05.02.2025  19.3.2025 
20250007   SOŠ obchodu a služieb
17053676  strava Tibor Daniel  24,00 
bez DPH
7/01-06.2025  03.01.2025  07.01.2025  6.2.2025 
20250020   VIDAT car, spol s.r.o
36427594  energie, prenájom ambulancie 1/Q/2025  604,85 
bez DPH
8/02.01.2025  08.01.2025  09.01.2025  6.2.2025 
20250021   VIDAT car, spol s.r.o
36427594  prenájom ambulancia  1549,80 
bez DPH
  9/02.01.2025  08.01.2025  09.01.2025  6.2.2025 
20250008   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
36550949  vodné  70,00 
bez DPH
109/13.4.2018  03.01.2025  07.01.2025  5.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11

Tlačiť