
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250135 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | internet | 46,03 bez DPH |
148/30.7.2021 | 08.04.2025 | 09.04.2025 | 15.5.2025 | |
| 20250134 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | volania | 19,04 bez DPH |
142/08.02.2021 | 08.04.2025 | 09.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250132 | P.O- Tech Richard Zomborský |
35351241 | BOZP | 70,00 bez DPH |
168/07.04.2023 | 08.04.2025 | 09.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540013 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok A.Hlinku | 93,19 bez DPH |
183/01.01.2024 | 08.04.2025 | 09.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540012 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok elektrina Kasárenská | 100,80 bez DPH |
167/13.3.2023 | 08.04.2025 | 09.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250131 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250129 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.9.2022 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250127 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 6.SUS | 267,00 bez DPH |
195/01.10.2024 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250126 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 5.SUS | 311 bez DPH |
195/1.10.2024 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250125 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 4.SUS | 309,10 bez DPH |
195/1.10.2024 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250124 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 3.SUS | 147,30 bez DPH |
195/1.10.2024 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250123 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 2.SUS | 219,80 bez DPH |
195/1.10.2024 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250122 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 1.SUS | 111,50 bez DPH |
195/1.10.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250113 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.04.2023 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250112 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné | 70,00 bez DPH |
109/13.4.20218 | 12.5.2025 | |||
| 20250111 | UPC BROADBAND Slovakia |
35971967 | poplatok za televíziu | 28,71 bez DPH |
196/31.10.2024 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 20250110 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 12540011 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | el.Kasárenská | 202,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 12540010 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | spotreba A.Hlinku | 407,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 20250108 | Madevis s.r.o |
53856490 | prenájom bytu MD2/Q/2025 | 2550,00 bez DPH |
190/30.07.2024 | 24.03.2025 | 25.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 20250106 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT a dopravné náklady | 312,00 bez DPH |
170/02.10.2023 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 20250103 | Orange a.s |
35697270 | volania,internet | 177,82 bez DPH |
186/01.04.2024 | 12.03.2025 | 13.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 12540009 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok elektrina Hlinku | 97,55 bez DPH |
183/01.01.2024 | 12.03.2025 | 13.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 20250102 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | volania | 19,04 bez DPH |
172/8.02.2021 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 20250100 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | internet | 46,03 bez DPH |
136/02.09.2020 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250099 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 463,12 bez DPH |
7104/11.6.2012 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250098 | Zomborský Roman Bc. |
40926745 | BOZP | 120,00 bez DPH |
193/1.10.2024 | 07.03.2025 | 08.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250097 | UPC Broadband Slovakia |
35971967 | poplatok za televíziu | 28,71 bez DPH |
196/30.10.2024 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250095 | VIDAT car, spol s.r.o |
36427594 | doplatok za elektrinu 1/Q/2025 | 294,40 bez DPH |
197/05.01.2025 | 05.03.2025 | 06.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250084 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné | 70,00 bez DPH |
109/13.4.2018 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250083 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250082 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.09.2022 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250081 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 6.SUS | 153,60 bez DPH |
191/01.09.2024 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250080 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 5.SUS | 157,00 bez DPH |
195/01.10.2024 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250079 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 4.SUS | 182 bez DPH |
195/01.10.2024 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250078 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 3.SUS | 103,20 bez DPH |
195/01.10.2024 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250077 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 2.SUS | 139,90 bez DPH |
195/01.10.2024 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250076 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 1.SUS | 74,10 bez DPH |
195/01.10.2024 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 12540008 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 419 bez DPH |
183/01.01.2024 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 12540007 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 202,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 |