
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250190 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
198/15.5.2025 | N | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 |
| 20250146 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.04.2023 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 20250113 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.04.2023 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250083 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250054 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250031 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | nedoplatok za plyn 12/2024 | 546,28 bez DPH |
169/25.4.2023 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 20250255 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250224 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250197 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 20250143 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 20250110 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 20250075 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250041 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | gdpr | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250009 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,00 bez DPH |
172/01.07.2023 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 20250207 | CK Boomerang Slovensko s.r.o |
50766511 | letný tábor hotel Poniklec | 768,00 bez DPH |
N | 70/04.06.2025 | 12.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250156 | CK Boomerang Slovensko s.r.o |
50766511 | detský tábor Hotel Poniklec 8/2025 | 7680,00 bez DPH |
N | 50/02.05.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250215 | Atopas s.r.o |
50858378 | sevis vozidiel Kia Carens | 817,35 bez DPH |
N | 73/05.06.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250214 | Atopas s.r.o |
50858378 | servis vozidiel Citroen | 663,80 bez DPH |
N | 72/05.06.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250155 | Spojená škola Trnava |
51279177 | obedy Marušiak | 38,00 bez DPH |
N | 45/24.04.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250136 | Spojená škola Trnava |
51279177 | poplatok za stravovanie | 34 bez DPH |
N | 13/01-062025 | 11.04.2025 | 12.04.2025 | 16.5.2025 |
| 2050101 | Spojená škola Trnava |
51279177 | stravovanie Marušiak | 39.00 bez DPH |
N | 26/24.02.2025 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 9.4.2025 |
| 2050068 | Spojená škola Trnava |
51279177 | stravovanie | 30,00 bez DPH |
N | 12/01-06.2025 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250034 | Spojená škola Trnava |
51279177 | obedy Marušiak 3.SUS | 34,00 bez DPH |
N | 13/01-06.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250281 | Spojená škola Trnava |
05129177 | stravné Marušiak Justin | 40 bez DPH |
N | 99/25.08.2025 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250212 | Spojená škola Trnava |
05129177 | stravné dieťa Marušiak | 9,00 bez DPH |
N | 68/23.05.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 14.7.2025 |
| 12540033 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 81,64 bez DPH |
183/01.01.2024 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 12540032 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 33,16 bez DPH |
183/01.01.2024 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 12540029 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 202,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 12540030 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 407,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 12540028 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok elektrina A.Hlinku | 5,14 bez DPH |
183/01.01.2024 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 12540027 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská nedoplatok | 62,11 bez DPH |
183/01.01.2024 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 12540026 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A. Hlinku | 419,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 12540025 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 202,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 12540024 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | el.vyúčtovanie Kasárenská | 30,30 bez DPH |
183/01.01.2024 | 11.07.2025 | 14.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 12540022 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 419,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 12540019 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok za elektrinu A.Hlinku | 47,99 bez DPH |
13.3.2023 | 09.06.2025 | 10.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 12540018 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 202,00 bez DPH |
183/01.01.2014 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 12540017 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 407 bez DPH |
183/01.01.2024 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 12540015 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 419,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 12540014 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 202,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 |